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大英县卫生健康系统2021年部门决算公开编制说明

2022-9-4 11:02| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 97| 评论: 0|来自: 大英县人民政府

摘要: {"原始ID":"9334e8e3309b4fa787018e322ff60df4","发布时间":"2022年09月04日","发布者":"县人民政府办公室","附件":[{"Filepath":"/UploadFiles/2023/09/18/a61f3136-b81c-4820-afdf-e9f5c39e10a0.XLS","Name":"四川省遂宁市大英县卫生健康局.XLS","Filetype":".XLS"}]}



















三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计66096.70万元,其中:基本支出45874.06万元,占69%;项目支出20222.64万元,占31%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 


























四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计24228.87万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1642.35万元,下降8.71%。主要变动原因是2020年度增加新型冠状病毒肺炎防控。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

  






五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出24223.52万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10510.21万元,增长77%。主要变动原因是增加了县医院救治能力提升改扩建项目、住院综合楼项目、中医院公立医院改革等项目。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 


























(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出24223.52万元,主要用于以下方面:教育支出(类)60万元,占0.25%;社会保障和就业(类)支出221.05万元,占0.91%;卫生健康支出23330.03万元,占96.31%;农林水支出442.64万元,占1.83%;住房保障支出141.8万元,占0.59%;其他支出28万元,占0.12%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为24223.52万元,完成预算100%。其中:

1.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 支出决算为60万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为196.57万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项): 支出决算为24.48万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算为438.66万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为269.89万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算为250.31万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算为907.63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):支出决算为1116.29万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.卫生健康(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项):支出决算为9.96万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算为209.35万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为2048.18万元,完成预算100 %,决算数与预算数持平。

12.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为1489.56万元,完成预算100 %,决算数与预算数持平。

13.卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):支出决算为595.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

14.卫生健康(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):支出决算为207.82万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

15.卫生健康(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):支出决算为330.70万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

16.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为4081.61万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

17.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为1003.54万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

18.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为581.47万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

19.卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为1033.86万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

20.卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):支出决算为160.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

21.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算为298.02万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

22.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算为775.08万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

23.卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为24.67万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

24.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为15.30万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

25.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为68.06万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

26.卫生健康(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):支出决算为8.48万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

27.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为7405.25万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

28.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为442.64万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为141.80万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

30.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为28万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出8621.29万元,其中:

人员经费5821.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2800万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为19.24万元,完成预算98.16%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中省市县厉行节约相关规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.42万元,占69.75%;公务接待费支出决算5.82万元,占30.25%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

 

 

 









1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年持平,主要原因是本年度未安排相关经费,未发生相关业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.42万元,完成预算98.68%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少45.13万元,下降77.08%。主要原因是2020年购置新冠疫情用车2辆,租借防控宣传用车费用等。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出13.42万元。主要用于本系统日常公务、监督检查等所需要公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.82万元,完成预算97%。公务接待费支出决算比2020年减少0.05万元,下降0.9%。主要原因是严格执行中省市县厉行节约相关规定。其中:

国内公务接待支出5.82万元,国内公务接待68批次,767人次(不包括陪同人员),共计支出5.82万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,因本单位未安排外事接待业务和其他国内公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,县卫生健康系统机关运行经费支出436.67万元,比2020年增加243.54万元,增长126.10%,主要原因是2020年部分机关运行经费于本年1月办理结算。

(二)政府采购支出情况

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