4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指单位用于机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指其他一般行政管理事务支出。
11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
14.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
20.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位、事业单位医疗(项):指主要用于职工医疗保险等购买。
23.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指主要用于职工医疗保险等购买。
24.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指用于部门按规定支付给村社区干部补贴等支出。
27.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
29.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
30.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指用于政府城乡环境整治。
31.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。
32.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
33.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
37.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
附件1
大英县人民政府盐井街道办事处
关于2022年部门整体支出绩效评价的报告
县财政局:
根据大财发〔2023〕92号《关于开展2022年度部门、项目支出绩效自评工作的通知》,我单位高度重视,按照要求,对2022年部门整体支出进行了自评,现报告如下。
一、单位概况
(一)机构组成
大英县人民政府盐井街道办事处下设6个内设机构,2个公益一类事业单位:
1.党政办公室。负责街道重要事项的组织和综合协调工作;负责重要工作后勤保障;负责群团工作;完成上级交办的其他任务。
2.党建工作办公室。落实基层党建责任制,负责基层党的组织建设工作;负责基层治理相关工作;负责宣传思想和意识形态工作;完成上级交办的其他任务。
3.城市管理办公室。负责宣传贯彻城市管理法规、条例,落实城市管理目标责任;负责指导基层依法自治和村(居)委会等自治组织建设,落实社区规划;落实河(湖)长制相关工作;完成上级交办的其他任务。
4.社会事务办公室。负责辖区内民政、社会保障、社会救助、残疾人、老龄、教育、文化、体育、卫生健康等社会事务工作;指导辖区政务服务工作,负责一体化政务服务平台的建设与管理;负责农业农村生产工作,健全农业社会化服务体系。完成领导交办的其他任务。
5.财政工作办公室。贯彻执行各项财经法律、法规和制度;负责财务管理工作;接受委托代管社区(村)财务、债券债务和集体资产;负责财政信息公开;完成上级交办的其他任务。
6.社会治理和应急管理办公室。负责辖区内社会秩序稳定;负责辖区平安建设、禁毒、防邪等工作;处理群众来信来访,承办上级交办、转办的信访件;负责安全生产的协调、督促;完成省级交办的其他任务。
7.盐井街道社区事务和便民服务中心。负责落实社区信息化平台建设、亲民化改造、智慧社区(小区)建设、网格化管理、小区自治、物业化服务等相关事务性工作;负责落实各项便民服务措施,办理各类便民服务事项;负责农民工服务和退役军人接待信访、就业培训;完成上级交办的其他任务。
8.盐井街道乡村振兴和宣传文化服务中心。负责农业、林业、水利、渔业、畜牧、统计等综合服务工作;负责落实城乡基础设施建设、管理、维护;负责文化旅游、体育、思想宣传教育、广播电视、文化和非物质文化遗产保护、科技等相关事务性工作;完成上级交办的其他任务。
(二)机构职能
主要职能是在党工委的领导下,行使县人民政府赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作。其主要工作如下:
1.宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规。
2.加强社会管理综合治理。
3.积极做好社区、村建设,建立健全社区考评体系,指导社区开展组织建设,培养社会组织参与社区管理,壮大服务管理力量,拓展服务管理水平,不断提升社区综合服务和管理水平。
4.指导社区、村居民委员会工作,帮助社区、村居民委员会解决实际困难;及时向政府反映社区居民的意见和要求,处理群众来信来访。
5.落实人口计划指标,加强流动人口的计划生育管理,搞好计划生育工作。
6.做好社区、村教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
7.做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作,保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
8.做好辖区各部门城市工作目标管理责任制的制定和考核工作;负责监督管理辖区内的城市管理、市容环境卫生、园林绿化,环境保护、市政公用设施等工作;负责辖区防灾减灾和应急处置工作。
(三)人员概况
盐井街道办事处明确行政编制32名,现在编31人,机关工勤人员控制数6名,现在编5人,核定事业编制25名,现在编23人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
大英县人民政府街道办事处2022年县级财政拨付资金4043.74万元,一般公共预算财政拨款收入2043.74万元,支出包括:一般公共服务支出708.20万元,占17.51%;社会保障和就业支出459.88万元,占11.37%;卫生健康支出35.88万元,占0.89%;节能环保支出1.14万元,占0.03%;城乡社区支出13.84万元,占0.34%;农林水支出757.83万元,占18.74%;住房保障支出66.96万元,占1.66%;政府性基金预算财政拨款收入2000万元,占49.46%。
(二)部门财政资金支出情况
2022年,我单位总支出4043.74万元,其中:基本支出887.52万元;项目支出3156.22万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算项目绩效管理
1.部门绩效目标制定