5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算为3.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项): 支出决算为1.49万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项): 支出决算为45.21万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为29.1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为1.97万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为47.57万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 支出决算为213.12万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
12.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项): 支出决算为121.1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为1.82万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为9.82万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为16.61万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为9.03万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
18.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项): 支出决算为1.14万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
20.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 支出决算为3.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
21.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算为74.89万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 支出决算为682.95万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为66.97万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
24.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算为2000万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出887.52万元,其中:
人员经费776.81万元,主要包括:基本工资225.74万元、津贴补贴95.63万元、奖金12.49万元、绩效工资47.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.57万元、职工基本医疗保险缴费25.64万元、其他社会保障缴费2.24万元、其他工资福利支出221.66万元、生活补助31.07万元、住房公积金66.97万元。
公用经费110.72万元,主要包括:办公费23.32万元、印刷费11万元、手续费0.06万元、水费0.41万元、电费5万元、邮电费6.71万元、物业管理费0.46万元、差旅费8万元、维修(护)费3万元、培训费2.85万元、工会经费4.73万元、福利费6.46万元、公务用车运行维护费1.06万元、其他交通费26.67万元、其他商品和服务支出10.99万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.06万元,完成预算35.93%,较上年增加0.94万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控三公经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.06万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。主要原因是本年度无因公出国出境计划。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.94万元。主要原因是新增公车一辆运行维护费增加。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.06万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。其中:
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出2000万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,盐井机关运行经费支出110.72万元,比2021年减少32.13万元,下降22.49%。主要原因是厉行节约,压缩本年各项机关运行经费,减少开支。
(二)政府采购支出情况
2022年,盐井街道办政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于公务出行。单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对2022年“两新党建”项目、2022年村(居)民小组优化调整小组长待遇项目、2022年村(社区)基层组织活动和公共服务运行经费项目、2022年度村(社区)干部报酬项目、2022年基本财力保障项目、追加2021年社区干部报酬项目等6个项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,组织对6个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。