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2019年度 四川省遂宁市大英县象山镇人民政府 部门决算

2020-9-28 11:22| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 34| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"9cb6d3249e5045bc8a3edbb930ad9434","发布时间":"2020年09月28日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[{"Filepath":"/documents/15183/1420643/10242128515639559.xls","Name":"四川省遂宁市大英县象山镇人民政府——公开.XLS","Filetype":"xls"},{"Filepath":"/documents/15183/1420643/3674949918515211.xls","Name":"表格.xls","Filetype":"xls"}]}

2019年财政拨款收总计1108.62万元2018年相比,财政拨款收减少560.71万元,下降33.59%主要变动原因是农水体项目收入减少;2019年财政拨款支出总计1167.29万元,与2018年相比,财政拨款支出减少678.3万元,下降36.75%。主要变动原因是村级运行维护等财政拨款项目资金还未拨付。

 


      (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1166.91万元,占本年支出合计的62.72%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少1100.37万元,下降48.53%。主要变动原因是农林水支出的减少。


 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1166.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出361.87万元,占31.01%;国防(类)支出1.98万元,占0.17%;文化旅游体育与传媒(类)支出24.87万元,占2.13%;社会保障和就业(类)支出45.89万元,占3.93%;卫生健康支出18.55万元,占1.59%;节能环保(类)支出20万元,占1.71%;城乡社区(类)支出24.36万元,占2.09%;农林水(类)支出575.08万元,占49.28%;住房保障支出31.8万元,占2.73%;灾害防治及应急管理(类)支出8万元,占0.69%;其他支出54.51万元,占4.67%


   (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1166.91万元完成预算146.74%。其中:

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 支出决算为2.52万元,完成预算100%一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政府行政运行(项): 支出决算为331.39万元,完成预算100%;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为24.68万元,完成预算100%。一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为3万元,完成预算100%。一般公共服务(类)组织事务(款) 其他组织事务(项): 支出决算为0.3万元,完成预算100%。

  2.国防(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项): 支出决算为1.98万元,完成预算0.99%。

  3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 支出决算为24.86万元,完成预算100%。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位基本养老保险(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为45.89万元,完成预算100%

  5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为13.16万元,完成预算100%。卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.39万元,完成预算100%。

  6.节能环保(类)污染防治(款)水体(项): 支出决算为20万元,完成预算100%

  7.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为6.67万元,完成预算100%。城乡社区(类)城乡环境卫生(款)城乡环境卫生(项): 支出决算为17.68万元,完成预算100%。

  8.农林水(类)农业(款事业运行(项): 支出决算为93.17万元,完成预算100%。农林水(类)扶贫(款其他扶贫支出(项): 支出决算为11.49万元,完成预算100%。农林水(类)农村综合改革(款对村级的补助(项): 支出决算为132.95万元,完成预算134.29%,决算数大于预算数的主要原因是2018年部分未报账,至2019年报账,故决算数大于预算数农林水(类)农村综合改革(款对村民委员会和村党支部的补助(项): 支出决算为337.47万元,完成预算106.89%决算数大于预算数的主要原因是部分2018年运行维护未报账,至2019年报账,故决算数大于预算数

  9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为31.8万元,完成预算100%。

  10.灾害防治及应急管理支出(类)应急事务管理(款)安全监管(项): 支出决算为8万元,完成预算100%。

  11.其他(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算为54.51万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款基本支出784.02万元,其中:

  人员经费690.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费93.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.56万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是未发生重大支出改变

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.56万元,占100%。具体情况如下:

 

         

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)组团0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元

3.公务接待费支出2.56万元,完成预算88.28%。公务接待费支出决算比2018年减少0.31万元,下降10.80%。主要原因是部分公务接待费未在2019年底报销,其中:国内公务接待支出2.56万元,主要用执行公务、用餐费等。国内公务接待102批次,632人次(不包括陪同人员),共计支出2.56万元,具体内容包括:餐费2.56万元;外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2019年政府性基金预算拨款支出0.37万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

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