部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092323T000008424730-2023年公务用车平台运行维护费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县机关事务保障中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该项目用于党政机关公务用车68辆、执法执勤车14辆,共计82辆×720元/年=59040元,事业单位公务用车29辆、街道、乡镇公务用车10车辆,共计39辆*720元/年=28080元,短信息服务费8000元/10万条,保障平台运行顺畅,提高了工作质量。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 6.70 | 9.15 | 8.60 | 93.99% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 6.70 | 9.15 | 8.60 | 93.99% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 公务用车平台运行维护数量 | = | 121 | 辆 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 公务用车平台运行维护准确率 | = | 100 | % | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 公务用车平台运行维护及时率 | = | 100 | % | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作正常运转率 | = | 100 | % | 14 |