项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092323T000008425612-2023年集中管理公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县机关事务保障中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年根据工作安排,年度计划使用财政资金338万元,用于集中管理68辆公务用车定点保险、定点维修费、定点油费、ETC费用、年审费、洗车费、停车费及其他杂项等费用,全县各单位用车人员得到了出行保障,使其各项工作顺利开展。 | 按进度完成了集中管理68辆公务用车运行费,保障了各单位用车人员得到了出行安全,使其各项工作顺利开展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 338.00 | 338.00 | 224.97 | 66.56% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 338.00 | 338.00 | 224.97 | 66.56% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 集中管理公务用车数量 | = | 68 | 辆 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 集中管理公务用车支付准确率 | = | 100 | % | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 集中管理公务用车支付及时率 | = | 100 | % | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门日常工作正常运转率 | = | 100 | % | 14 |