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2021年度四川省大英县财政局部门决算

2022-9-4 15:25| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 169| 评论: 0|来自: 大英县人民政府

摘要: {"原始ID":"1d473165ad384871a8eec8fc3a8ea0e2","发布时间":"2022年09月04日","发布者":"县人民政府办公室","附件":[{"Filepath":"/UploadFiles/2023/09/18/7a144863-b105-4692-9b3b-6ec2d1e85e0b.XLS","Name":"大英县财政局.XLS","Filetype":".XLS"}]}

2021年本年收入合计1542.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1536.35万元,占99.6%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5.7万元,占0.4%


(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、出决算情况说明

2021年本年支出合计1634.66万元,其中:基本支出854.51万元,占52.27%;项目支出780.15万元,占47.73%


(图3:支出决算结构图)(饼状图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1603.29万元。与2020年相比,收、支总计各增加231.28万元,增长16.86%。主要变动原因是增加财政投资评审中心、结算中心、机房建设等费用。


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1603.28万元,占本年支出合计的98.08%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加231.28万元,增长16.86%。主要变动原因是增加财政投资评审中心、结算中心、机房建设等费用。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1603.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1465.35万元,占91.40%社会保障和就业(类)支出62.94万元,占3.93%卫生健康支出27.63万元,占1.72%;住房保障支出47.36万元,占2.95%


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021般公共预算支出决算数为1603.28,与预算数持平。其中:

1. 一般公共服务201(类): 支出决算为1465.35万元,与预算数持平

2010601  行政运行:支出242.21万元,与预算数持平。

2010602  一般行政管理事务:支出444.87万元,与预算数持平。

2010604  预算改革业务:支出3.49万元,与预算数持平。

2010605  财政国库业务:支出3.87万元,与预算数持平。

2010606  财政监察:支出12.38万元,与预算数持平。

2010607  信息化建设:支出113.93万元,与预算数持平。

2010608  财政委托业务支出:支出42.76万元,与预算数持平。

2010650  事业运行:支出442.99万元,与预算数持平。

2010699  其他财政事务支出:支出158.85万元,与预算数持平。

5. 社会保障和就业208(类): 支出决算为62.94万元,与预算数持平

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出62.94万元,与预算数持平。

6. 卫生健康210(类):支出决算为27.62万元,与预算数持平

2101101  行政单位医疗:支出7.89万元,与预算数持平。

2101102  事业单位医疗:支出19.73万元,与预算数持平。

7. 住房保障支出221(类):支出决算为47.36万元,与预算数持平

2210201  住房公积金:支出47.36万元,与预算数持平。 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出823.13万元,其中:

人员经费712.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费110.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。


 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元,完成预算100%

(注:上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.5万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

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