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2021年度中共大英县委政法委员会部门决算

2022-9-4 11:30| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 49| 评论: 0|来自: 大英县人民政府

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2021年度  

中共大英县委政法委员会部门决算  


目录  

公开时间:2022年8月31日  

  

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1:2021年县委政法委部门整体绩效评价报告

附件2-1:县委政法委预算项目支出绩效自评报告(法学会工作经费)

附件2-2:县委政法委预算项目支出绩效自评报告(禁毒工作经费)

附件2-3:县委政法委预算项目支出绩效自评报告(扫黑除恶专项工作)

附件2-4:县委政法委预算项目支出绩效自评报告(网格化服务管理)

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据中共大英县委办公室《关于印发〈中共大英县委政法委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(大委办〔2019〕41号),中共大英县委政法委员会(以下简称县委政法委)基本职能有:

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。坚决执行党的路线方针政策、党中央决定和省委、市委、县委决策部署,统一政法各部门思想和行动。

2.扎实推进平安大英、法治大英建设,加强过硬队伍建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义,保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,构建矛盾纠纷多元化解体系和机制。

4.完善社会稳定风险评估体系,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大群体性事件、突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对政法工作的督查,统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。指导全县政法单位网络安全和智能化建设工作。

6.组织开展政法领域的调查研究,拟订全县政法工作政策措施。组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,推进政法改革。

7.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法单位做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

8.支持和监督政法单位依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

9.指导推动政法单位党的建设和队伍建设,协同县级有关职能部门管理监督政法领导干部。代管大英县法学会。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11.完成县委交办的其他任务。

(二)2021年重点工作完成情况

2021年,政法委组织、指导全县各级各部门开展反分裂、反渗透、反颠覆、反暴恐斗争,开展社会稳定风险评估,防范处置社会稳定风险;持续深化网格化服务管理,加强综治中心建设;努力提升“雪亮工程”质效,大力推广“慧眼工程”建设,加强社会治安防控体系建设;落实综治领导责任制,整治突出治安问题;广泛开展平安创建工作;加强矛盾纠纷多元化解体系建设;组织领导反邪教工作;脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争、禁毒人民战争等工作均取得显著成绩。

    二、机构设置

县委政法委是中共大英县委领导、管理政法工作的职能部门。内设办公室、维稳指导股、综治督导股、矛盾多元化解指导股、执法监督股、政治处,县委政法委下设事业单位2个:大英县社会管理创新工作中心和大英县法学会机关。


第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计768.44万元。与2020年767.73万元相比,收、支总计各增加0.71万元,增幅约0.1%,变化幅度不大。(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计768.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入768.44万元(含年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款51.3万元),占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(图2:收入决算结构图)

(图2:收入决算结构图)

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计768.44万元,其中:基本支出294.81万元,占39%;项目支出473.63万元,占61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(图3:支出决算结构图)

 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计768.44万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加0.71万元,增长约0.1%。(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2021年一般公共预算财政拨款支出768.44万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加0.71万元,增长约0.1%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

  

(二)2021年一般公共预算财政拨款支出768.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出706.89万元,占91.99%;公共安全(类)支出15.34万元,占比2%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出21.04万元,占2.74%;卫生健康支出9.27万元,占1.21%;住房保障支出15.90万元,占2.07%。(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为768.44,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类):支出决算为706.89万元,完成预算100%。

(1)一般公共服务(类)党委办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为34万元,完成预算100%。

(2)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项): 支出决算为171.58万元,完成预算100%。

(3)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算为424.29万元,完成预算100%。

(4)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):支出决算为77.02万元,完成预算100%。

2.公共安全(类): 支出决算为15.34万元,完成预算100。

公共安全(类)公安(款)特别业务(项):支出决算为15.34万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类):支出决算为21.04万元,完成预算100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为21.04万元,完成预算100%。

4.卫生健康(类):支出决算为9.27万元,完成预算100%。

(1)行政事业单位医疗(项)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为6.18万元,完成预算100%。

(2)行政事业单位医疗(项)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.09万元,完成预算100%。

5.住房保障(类):支出决算为15.90万元,完成预算100%。

住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为15.90万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出294.81万元,其中:人员经费247.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费47.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.5万元,占100%。具体情况如下:(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

  

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.5万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年的1.66万元减少0.16万元,下降9.64%。主要原因是单位实行过紧日子政策,严格控制公务接待。

其中:国内公务接待支出1.5万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次190人,共计支出1.5万元,具体内容包括:接待上级检查、外地来县考察和到外地考察。

外事接待0批次,0人,共计支出0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,政法委机关运行经费支出47.15万元,比2020年的125.46万元减少78.31万元,下降62.42%。主要原因是商品和服务支出减少。

(二)政府采购支出情况

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