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大英县现代农业园区管理委员会2019年决算公开编制说明

2020-9-28 17:06| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 34| 评论: 0|来自: 县现代农业园区

摘要: {"原始ID":"128526af747a09827fc20c50bbf488a8","发布时间":"2024年08月29日","发布者":"县现代农业园区","附件":[{"Filepath":"/UploadFiles/2024/08/29/ccb7bba1-6a6d-465c-af2a-da1dd16a60ee.XLS","Name":"四川省遂宁市大英县现代农业园区管理委员会(本级)公开.XLS","Filetype":".XLS"}]}

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1012.58万元。与2018年相比,财政拨款收增加16.11万元,支出增加96.59万元,收入增长3%,支出增长18%。主要变动原因是使用了2018年项目结转资金。

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出533.73万元,占本年支出合计的87%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加96.59万元,增长18%。主要变动原因是新增人员、市级奖补资金支出增加。

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出533.73万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出17.2万元,占3%卫生健康支出(类)支出6.99万元,占1%农林水支出(类)支出488.55万元,占92%住房保障支出(类)支出11.99万元,占2%其他支出(类)支出9万元,占2%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

般公共预算支出决算数为533.73万元,完成预算100%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为17.2万元,完成预算100%

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为3.55万元,完成预算100%卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为3.44万元,完成预算100%

3. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项): 支出决算为108.07万元,完成预算100*%农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 支出决算为80.59万元,完成预算100*%农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项): 支出决算为289.89万元,完成预算100*%农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为10万元,完成预算100*%

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为11.99万元,完成预算100%

5.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算为9万元,完成预算100%

 

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出246.77万元,其中:

人员经费191.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费54.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元,完成预算100%,与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.2万元,占100%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2018持平,主要原因是两年均没有出国(境)安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算2018持平,主要原因是公车改革,两年均无公务用车

3.公务接待费支出0.2万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少0.08万元,下降40%。主要原因是严格执行中央八项规定。其中:

国内公务接待支出0.2万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,26人次(不包括陪同人员),共计支出0.2万元,具体内容包括:产业发展0.13万元,项目规划0.07万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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