四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1012.58万元。与2018年相比,财政拨款收入增加16.11万元,支出增加96.59万元,收入增长3%,支出增长18%。主要变动原因是使用了2018年项目结转资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出533.73万元,占本年支出合计的87%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加96.59万元,增长18%。主要变动原因是新增人员、市级奖补资金支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出533.73万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出17.2万元,占3%;卫生健康支出(类)支出6.99万元,占1%;农林水支出(类)支出488.55万元,占92%;住房保障支出(类)支出11.99万元,占2%;其他支出(类)支出9万元,占2%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算支出决算数为533.73万元,完成预算100%。其中:
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为17.2万元,完成预算100%。
2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为3.55万元,完成预算100%,卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为3.44万元,完成预算100%。
3. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项): 支出决算为108.07万元,完成预算100*%,农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 支出决算为80.59万元,完成预算100*%,农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项): 支出决算为289.89万元,完成预算100*%,农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为10万元,完成预算100*%。
4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为11.99万元,完成预算100%。
5.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算为9万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出246.77万元,其中:
人员经费191.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费54.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元,完成预算100%,与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.2万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平,主要原因是两年均没有出国(境)安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平,主要原因是公车改革,两年均无公务用车。
3.公务接待费支出0.2万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.08万元,下降40%。主要原因是严格执行中央八项规定。其中:
国内公务接待支出0.2万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,26人次(不包括陪同人员),共计支出0.2万元,具体内容包括:产业发展0.13万元,项目规划0.07万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明