二、机构设置
遂宁市大英县医疗保障局是行政单位,机构改革以后县医保局机关行政编制6名,其中,局长1名,副局长2名;股级职数3名。县医保局设下列3个内设机构:办公室、医疗保障和指导股、基金和价格管理股。下属事业单位1个:大英县医疗保障事务中心。
2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收支总计2432.00万元。与2019年相比,收支总计减少2180.99万元。主要变动原因是本单位为2020年城乡医疗救助收入减少。
2020年本年收入合计1230.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1230.76万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2020年本年支出合计1201.24万元,其中:基本支出526.20万元,占44%;项目支出675.04万元,占56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2020年财政拨款总收入1230.76万元。与2019年相比,财政拨款总收入减少1094.31万元;2020年财政拨款总支出1201.24万元,与2019年相比,财政拨款总支出减少1086.68万元。主要变动原因是本单位2020年城乡医疗救助预算收入减少。
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1201.24万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少1086.68万元。主要变动原因是本单位2020年城乡医疗救助预算收入减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1201.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出371.49万元,占31%;卫生健康支出(类)278.09万元,占23%;节能环保支出(类)0万元,占0%;城乡社区支出(类)0万元,占0%;住房保障支出(类)0万元,占0%;农林水支出(类)551.66万元,占46%;其他支出(类)0万元,占0%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为97.09万元,完成预算94%。
2.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算为189.26万元,完成预算96%。
3.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):支出决算为45.55万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):支出决算为3.88万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为35.71万元,完成预算100%。
6.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项):支出决算为2.05万元,完成预算100%。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.26万元,完成预算100%。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为11.36万元,完成预算100%。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):支出决算为85.18万元,完成预算98%。
10.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算为27.36万元,完成预算40%。
11.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):支出决算为42.18万元,完成预算91%。
12.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):支出决算为37.80万元,完成预算72%。
13.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):支出决算为67.25万元,完成预算100%。
14.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务(项):支出决算为0.65万元,完成预算100%。
15.农林水(类)扶贫(款)社会发展(项):支出决算为369.64万元,完成预算100%。
16.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项):支出决算为182.02万元,完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出526.20万元,其中:
人员经费490.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
日常公用经费35.37万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.81万元,完成预算60%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.68万元,占93%;公务接待费支出决算0.13万元,占7%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出1.68万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.82万元。主要原因是本单位为2020年缩减公用经费。