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卓筒井镇2018年部门决算编制说明

2019-8-26 16:18| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 92| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"949e14fb0af7498b8f1f7560461ad277","发布时间":"2019年08月26日","发布者":"县人民政府办公室","附件":[{"Filepath":"/documents/15183/1420643/4997925689323591.xls","Name":"2018年四川省遂宁市大英县卓筒井镇人民政府公开数据2018.xls","Filetype":"xls"}]}

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计2216.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1781.15万元,占80.37%;其他收入435.12万元,占19.63%

(图2:收入决算结构图)

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计2288.48万元,其中:一般公共服务支出419.91万元,占18.35%;文化体育与传媒支出16.41万元,占0.72%;社会保障和就业支出56.02万元,占2.44%;医疗卫生与计划生育支出19.61万元,占0.86%;节能环保支出19.05万元,占0.83%;城乡社区支出4.95万元,占0.22%;农林水支出988.44万元,占43.19%;资源勘探信息等支出217.94万元,占9.52%;住房保障支出33.61万元,占1.47%;其他支出512.54万元,占22.40%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2018年度财政拨款收入1781.15万元。与2017年相比,财政拨款收入减少271.08万元,比去年减少了13.21%。财政拨款支出总决算1927.28万元,支出比去年增加了201.71万元,比去年增长了11.69%。主要变动原因为涉农项目资金的增加及扶贫项目资金的增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1927.28万元,占本年支出合计的84.22%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加201.71万元,增长11.69%。主要变动原因是财政拨款人员的增加、涉农项目资金的增加及扶贫项目资金的增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1927.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出419.91万元,占21.79%;文化体育与传媒支出16.41万元,占0.85%;社会保障与就业支出56.02万元,占2.91%;医疗卫生与计划生育支出19.61万元,占1.02%;节能环保支出19.05万元,0.99%;城乡社区支出4.95万元,占0.26%;农林水支出988.45万元,占51.28%;资源勘探信息等支出217.94万元,占11.31%;住房保障支出33.61万元,占1.74%;其他支出151.33万元,占7.85%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1927.28万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项): 支出决算为0.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算248.53万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算170.58万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项): 支出决算为16.41万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为56.02万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为12.61万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为7万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算为6.3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):支出决算为12.75万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为4.95万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为99.54万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算为440.95万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

13.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):支出决算为6.96万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):支出决算为88.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

15.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为352.44万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

16.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算为0.06万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

17.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算为172.64万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

18.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):支出决算为45.3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为33.61万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为151.33万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出904.07万元,是用于保障政府机关、农业服务中心、文化宣传中心等机构正常运转的日常支出。其中:

人员经费762.89万元,主要包括:基本工资156.55万元、津贴补贴87.31万元、奖金8.4万元、绩效工资209.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.02万元、职工基本医疗保险缴费19.61万元、其他社会保障缴费4.84万元、住房公积金33.61万元、其他工资福利支出3万元生活补助183.77万元。

公用经费141.18万元,主要包括:办公费79.82万元、印刷费2.80万元、手续费0.09万元、水费0.65万元、电费5.20万元、邮电费5.25万元、差旅费3.57万元、维修(护)费2.70万元、租赁费0.20万元、会议费3.03万元、培训费3.10万元、公务接待费2.07万元、劳务费3.73万元、工会经费3.19万元、福利费5.21万元、其他交通费20.58万元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政款支出决算体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.07万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为2.07万元,较2017年增加了2.99%,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是接待费预算较少,无公函的公务活动和来访人员,一律不予接待和报销相关费用,规范了接待标准和接待范围。 

(二)“三公”经费财款支出决算体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算2.07万元,占100%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费

2018年因公出国(境)支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人,因公出国(境)支出决算比2017年增长0万元,增长0%。主要原因是2018年未安排因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元,增加0%。主要原因是我镇无公务车辆。

3. 公务接待费

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