该项目是根据《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》要求制定预算项目,根据以前年度相关业务的发生进行预算工作量和经费,项目设置与政策吻合,绩效目标设备合理。项目资金是根据各医疗卫生单位实际产生费用据实分配后拨付。资金分配科学合理。在指定时间内完成工作;质量达到行业标准;取得服务群众较高的满意度,逐步减轻企业和个人负担,促进了我县经济健康发展。
(3)存在的问题
在项目执行过程中,存在部分服务对象不按要求提供资料而又要求项目实施单位提供服务情况,工作人员为服务对象宣传政策,减缓项目执行进度,降低了工作效率。
(4)改进措施
针对性地加大政策宣传力度,促进服务对象与工作人员的相互协作,以提高工作效率。
5.健康促进示范县
(1)项目预算执行情况
根据国家相关政策,结合我县实际情况,设置健康促进示范县项目,经县财政审批,年初预算经费10万元。该项目由卫生健康局组织实施。2020年该项目打造建成郪江湿地健康主题公园和中医药健康主题公园;开展形式多样的健康知识宣传;使全县居民健康素养水平得到显著提高,成年吸烟率得到有效控制,经常参加体育锻炼的人口比例显著提高。
(2)绩效分析
该项目根据相关规定设立,与政策和需求吻合,项目由县卫生健康局制定实施方案,按方案统筹安排经费,根据财经制度和内控办法完成经费支付,按专项核算,专款专用,资金管理的科学规范。
(3)存在的问题
由于人民群众对健康教育认识较为薄弱,造成群众对该项目参与意识不强。
(4)改进措施
县卫生健康局将继续加大健康场所和健康网络建设力度,研究新策略,探索新方式,建立新机制,持续、高效地把健康促进工作做好做实。
6.免费婚检项目
(1)项目预算执行情况
根据国家相关政策,县级配套免费婚检项目40万元,该项目由卫生健康局统筹管理,县妇计中心组织实施。2020年根据政策对拟婚当事人双方提供免费婚前健康体检,完成省级下达任务数。
(2)绩效分析
免费婚检项目是按照国家政策要求配套县级经费,与政策和需求吻合,县卫生健康局按要求拨付到项目实施单位,项目实施单位设置专项,专款专用,资金管理的科学规范。项目实施单位根据规定的成本指标和行业标准完成全年任务,通过该项目的实施,有效促进婚姻家庭幸福与社会和谐,提升了人民群众对卫生事业的满意度。
(3)存在的问题
由于人民群众对身体健康意识的淡薄,对婚前健康体检目的认知不够理解,有抵触心理,造成项目的实施进度较为缓慢。
(4)改进措施
广泛宣传自愿免费婚前医学检查政策和知识,大力倡导自愿免费婚前医学检查的氛围,鼓励拟婚当事人双方享受政府提供的统一免费婚检项目和补助标准政策。
7.计生项目
(1)项目预算执行情况
根据国家相关政策,对符合政策的对象按标准进行补助,县级配套预算计生项目经费116.94万元,计生奖扶特扶86.94万元,独生子女父母奖励金县级配套30万元。
(2)绩效分析
该项目按照相应标准通过“一卡通”平台发放农村奖励扶助对象3034人、特别扶助对象269人、特别扶助(其他)对象60人、独生子女父母奖励金3786户,资金管理的科学规范。项目按专项核算,专款专用。计生惠民政策的落实,进一步完善计划生育利益导向机制,有力地促进了人口计生工作的新发展;增加了计生家庭的获得感,对社会和谐稳定起到积极的作用,有利地推进大英经济建设正向发展。
(3)存在的问题
在实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度过程中,部分基层干部和群众普遍反映,奖励扶助受益面太窄、奖励标准不高等问题。
(4)改进措施
加大宣传力度,积极宣传计生相关政策,正面引导群众,促进人口长期均衡发展。
8.饮用水监测项目
(1)项目执行情况
该项目对县城区市政供水、农村集中式供水和学校自建式供水和私立(民营)水厂等供水单位,实现镇乡所在地集中式供水单位全覆盖,逐步覆盖所有集中式供水单位;按照相关部门和相关规定的要求开展应急水质监测工作。
(2)绩效分析
该项目是根据国家政策文件精神和县疾控中心职能职责制定预算,项目设置与政策吻合,绩效目标设置合理。财政资金按要求由县财政拨付到县卫生健康局,县卫生健康局按要求拨付到项目实施单位,项目实施单位设置专项,专款专用,资金管理的科学规范。项目全年预算数24.5万元,执行数为24.5万元,完成预算的100%。2020年对全县城区及农村使用中的集中式供水单位开展了水质监测,包括城区市政供水单位1个,监测水样160件;农村集中式供水单位20个,监测水样86件;自建式供水学校1个,监测水样2件;贫困村脱贫户专项水质监测,监测水样383件;学校直饮水水质监测,监测水样88件;委托检测及应急检测,监测水样8件,共采集水样727件。通过该项目的实施,掌握了我县生活饮用水情况的现状,明确了重点防护工作的方向,为更好地保护饮用水水源提供了保障,也为全县人民能够饮用安全的饮用水保驾护航。
三、绩效评价结果的运用
通过对项目进行绩效评价和分析,业务部门从项目实施的必要性、可行性,资金管理分配以及项目具体的数量指标、质量指标、社会效益等方面得到了更深入的理解和把握;对于项目预算和执行中存在的问题也进行全面总结和整改;为今后的项目预算和执行奠定良好的理论基础。本次绩效评价将作为次年预算管理和执行管理的依据。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表