2021年财政拨款收入总计65189.54万元,财政拨款支出总计65189.54万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加17923.23万元,增长37.92%。财政拨款支出总计增加17923.23万元,增长37.92%。主要变动原因是主要变动原因是本年度住房保障、城乡基础设施、棚户区改造专项债券等支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出27217.84万元,占本年支出合计的41.75%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加0.77万元,增长39.21%。主要变动原因是本年度住房保障、城乡基础设施建设等支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出27217.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出26.12万元,占0.1%;国防支出(203)支出5万元,占0.02%;社会保障和就业(208)支出85.49万元,占0.31%;卫生健康(210)支出37.48万元,占0.14%;节能环保(211)支出1361.09万元,占5%;城乡社区(212)支出4187.35万元,占15.38%;农林水(213)支出11.89万元,占0.04%;资源勘探工业信息(215)支出14.1万元,占0.06%;住房保障(221)支出21293.62万元,占78.23%,灾害防治及应急管理(224)支出180万元,占0.66%;其他(229)支出15.7万元,占0.06%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为27217.84万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务支出(项)支出决算为17.13万元,完成预算100%。
2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务支出(项)支出决算为9万元,完成预算100%。
3.国防支出(类)国防动员支出(款)人民防空支出(项)支出决算为5万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为85.49万元,完成预算100%。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为8.82万元,完成预算100%。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为28.66万元,完成预算100%。
7.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)支出决算为725.12万元,完成预算100%。
8.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)支出决算为635.97万元,完成预算100%。
9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出决算为293.17万元,完成预算100%。
10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为334.85万元,完成预算100%。
11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出决算为1300.87万元,完成预算100%。
12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出决算为1141.72万元,完成预算100%。
13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出决算为32万元,完成预算100%。
14.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出决算为1084.74万元,完成预算100%。
15.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育支出(项)支出决算为11.89万元,完成预算100%。
16.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业管理和管理支出(款)其他支持中小企业管理和管理支出(项)支出决算为14.1万元,完成预算100%。
17.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)支出决算为7979.06万元,完成预算100%。
18.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出决算为6116.38万元,完成预算100%。
19.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)支出决算为90万元,完成预算100%。
20.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)支出决算为6090.94万元,完成预算100%。
21.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)支出决算为953万元,完成预算100%。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为64.24万元,完成预算100%。
23.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)支出决算为180万元,完成预算100%。
24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算为15.7万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1049.87万元,其中:
人员经费922.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费127.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.31万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.31万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.31万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.99万元,下降60.25%。主要原因是本年度严格执行中省市县厉行节约相关政策规定。
国内公务接待支出1.31万元,主要用于用餐费。国内公务接待10批次,110人次(不包括陪同人员),共计支出1.31万元,具体内容包括:调研考察学习交流0.92万、项目专项检查接待0.39万。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出37971.7万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明