(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算18.18万元,占96.39%;公务接待费支出决算0.68万元,占3.61%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出18.18万元,完成预算90.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加9.84万元,增长117%。主要原因是单位职能增加,环卫车辆费用增加。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。我局现使用日常街面巡逻车辆共6辆,特种车辆6辆(扫地车3辆,洒水车3辆)。其中6辆用于街面巡逻车,由我局出资购买,因车辆编制问题,一直上户于大英县富利公司。后因行政事业单位车改,将其6辆车划到大英县顺祥公司,车辆日常燃油费及维修费由我局支付。
公务用车运行维护费支出18.18万元。主要用于街面巡逻、清扫及垃圾场日常巡逻工作等所需的公务用车燃料费、维修费等支出。
3.公务接待费支出0.68万元,完成预算94.44%。公务接待费支出决算比2019年增加0.34万元,增长100%。主要原因是创建工作及会议增加。其中:
国内公务接待支出0.68万元,主要用于交叉检查生活费及调研生活用餐国内公务接待4批次,199人次(不包括陪同人员),共计支出0.68万元,具体内容包括:
①遂宁市城市管理委员会办公室2019年度城市管理年终考核 11人次,1120元。
②全市城管系统2019年度大英现场会43人次,3680元。
③安居区执法局学习考察建筑防护栏治理工作4人次,266元。
④创文明城市复检街面执勤盒饭141人次,1692元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,大英县综合行政执法局机关运行经费支出279.73万元,比2019年减少133.24万元,下降32.26%。主要原因是人员变动,相关费用减少。
(二)政府采购支出情况
2020年,大英县综合行政执法局政府采购支出总额173.20万元,其中:政府采购货物支出57.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.3万元。主要用于主要用于办公设备采购、数字化城市管理信息系统运维、垃圾场雨污分流等项目。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,大英县综合行政执法局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆,用于街面执勤巡逻。
实际使用车辆12辆,特种作业车6辆(洒水车3辆;扫地车3辆)主要用于街面清扫。街面巡逻车6辆,主要用于街面巡逻及垃圾场日常工作。
单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对5个项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2020年,我局财政资金的使用本着量入为出的原则,合理使用财政资金,保人员支出,保重点工作急需的支出,紧紧围绕城管中心工作,大力开展城乡环境综合治理和创建省级优美示范县城工作,进一步加强城区市容卫生的监督管理力度,坚持开展社区市容卫生的监督检查,加强城区市政设置和户外广告的管理,城乡环境卫生面貌和市容秩序得到进一步提高,保证了机关工作的正常运转。
本部门还自行组织了1个项目支出(城乡社区环境卫生)绩效评价,从评价情况来看。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中反映“ 突发公共卫生事件应急处理”“其他城乡社区管理事务支出”“城管执法”“行政运行”“城乡社区环境卫生”等3个项目绩效目标实际完成情况。
(1)突发公共卫生事件应急处理项目绩效目标完成情况。项目全年预算数1501万元,执行数为1501万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障疫情期间环卫工人的工资发放及购买防疫物资。为后疫情时期的复工复产作出贡献。
(2)城管执法项目主要用于协管工资、弃土场日常管理费用、数管中心运行费用等项目费用。项目全年预算数718.88万元,执行数为678.6万元,完成预算94.40%。通过项目实施,保障了全局协管人员的工资、保险及弃土场管理等相关费用。
(3)其他城乡社区管理事务支出项目绩效目标完成情况。项目全年预算数500.2万元,执行数为500.25万元,完成预算的100%。通过项目实施,保证了垃圾场雨污分流等项目的正常开展。
(4)行政运行目标完成情况。项目全年预算数247.90万元,执行数为245.10万元,完成预算的98.87%。通过项目实施,保障县综合行政执法局城市管理日常工作的有序开展。
(5)城乡社区环境卫生目标完成情况。项目全年预算数1233.21万元,执行数为888.63万元,完成预算的72.06%。通过项目实施,保障县综合行政执法局垃圾场雨污分流应急项目的有序开展,确保垃圾场建的安全运行;确保了垃圾日产日销无积存、无遗漏;按规定收运餐厨垃圾,实现餐厨垃圾集中收运、处理。