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真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

2020年度大英县综合行政执法局部门决算

2021-8-11 16:55| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 72| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"3d1540cdd9ba406983d3d583a1d50e6a","发布时间":"2021年08月11日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[{"Filepath":"/documents/15183/1420643/07470224945985426.xls","Name":"四川省遂宁市大英县城市管理行政执法局.XLS","Filetype":"xls"}]}

(二)聚焦疫情,打赢防控总体战。坚持党建引领,充分发挥抗疫“党员先锋队”“退役军人先锋队”。协助防控单位小区1个,三无小区7个,疫情封闭小区1个,在街面、市场设置疫情防控检查点4,排查30000余人。牵头负责老城区门店停业检查、协助开展消杀检查,督促复业门店做好防疫工作,疫情防控工作得到市民和领导的高度评价,展现出城管执法人员的良好精神风貌。探索实施“部门指导监督、摊贩自治管理”的共管共治模式,制定《临时借道便民经营工作方案》,根据城区住户、商圈、学校等分布情况,在阳光丽城广场、五星南街等11地设置临时借道经营点,登记备案的流动摊贩400余户,为后疫情时期的复工复产做出较大贡献。全市首次室外经济现场会在大英召开,得到市局领导和兄弟区县的高度赞扬。

(三)突破难点,综合执法工作上台阶。按照创建“全国县级文明城市”“天府旅游名县”工作要求,扎实开展了城区环境整治专项行动。开展“非机动车乱停乱放百日行动”,暂扣违规停放非机动车124辆;实施“餐饮企业油烟清洁行动”,截至目前,县城区各类餐饮店 590 家,已完成油烟净化设施安装560家,安装率达到94%,烧烤企业150家,40家更换了新型环保炉具;开展“广场舞噪音扰民专项整治”,累计发放宣传资料10000余份,对拒不配合噪音管控的行政拘留1人次;开展“建筑立面净化行动”,拆除破损及违规广告(楼顶镂空广告、墙体广告)及店招店牌20000余平方米;开展“违建专项治理”,坚决遏制新增违建,即查即拆在建违建12000余平方米,消除存量违建18000余平方米;开展“建筑领域乱象治理专项行动”,处理住建局移交建设领域招投标案件24件,立案调查18件。已处罚15件,共处罚金101万余元,3件正在调查核实。通过执法检查发现18件,已处罚11件,共处罚金33万余元。7件正在处罚程序中;开展“违规携带犬只整治行动”,倡导市民朋友文明养犬捕捉流浪犬160余只;实施“城区农贸市场、校园环境整治行动”,清理卫生死角积存垃圾200余吨,联合整治农贸市场、校园周边环境30余次;开展“城区占道亭棚集中整治行动”,促进39个各类占道亭棚提档升级,城区环境秩序得到较大提升,受到省市县主要领导和市民一致肯定。

(四)完善机制,夯实环卫工作基础。全市生活垃圾ppp项目全面入驻,累计投入收运车41辆,智能垃圾箱360个,基本建立起城乡生活垃圾收运体系;对全县餐厨垃圾收运通过招投标实行公司化运行,新建餐厨垃圾集中处理站1座,实现全县餐厨垃圾集中收运处置,确保餐厨垃圾应收尽收;完善生活垃圾填埋场处理设施,投入近575万元,进一步完善了雨污分流、应急池建设以及渗滤液处理工作;积极推行“机扫+人保+洒水+冲洗”作业模式和“三扫两洒、巡回保洁”制度,公共区域清洁卫生基本达到即扫即清;强化公厕管理,加强对公厕保洁、除臭灭蝇工作,城区公共厕所卫生状况明显改善。

(五)统筹推进,抓实各项重点工作。优化营商环境,进一步简化开挖、占道等审批程序和办事流程。主动进工地、进企业,变末端执法为前端服务。开展建筑领域招投标领域的专项检查,进一步规范建筑领域招投标工作。牵头负责4“群众最不满意十件事”整治,全面完成整治目标任务。扎实开展贫困户帮扶工作,所有帮扶村顺利通过脱贫攻坚验收。扫黑除恶专项斗争有效落实,移交涉黑涉恶线索2条,排查核实1条。环保安全工作扎实开展,餐饮油烟、广场舞噪音扰民等环保重点问题得到有效整改,省环保督察中仅出现生活垃圾填埋场需立行立改的问题。安全工作“一岗双责”得到落实,未有安全事故发生。生活垃圾分类相关工作有序推进,制定了县级方案,落实了工作人员,确定了试点点位。申报“城乡环卫一体化平台”项目已进入省发改委项目库。

二、机构设置

大英县综合行政执法局属于一级预算单位,无下属二级预算单位。下属二级单位6个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位6个。分别是:大英县城市管理执法大队、大英县城市管理特勤大队,大英县数字化城市管理中心、大英县城乡规划监察大队、大英县建设监察大队、大英县环卫中心。均不属于独立核算事业单位。

截至202012月人员情况。大英县综合行政执法局现有行政编制10名,实有17人;行政工勤编制0名,实有1人。特勤大队现有事业编制54名,实有51人;数字化城市管理中心现有事业编制5名,实有6人;城乡规划监察大队编制4名,实有4人;建设监察大队编制8名,实有7名;环卫中心编制5名,实有5人执法大队编制48名,实有0人。


 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4408.43万元。与2019年相比,收、支总计各增加161.26万元,增长3.8%。主要变动原因是垃圾场建设及垃圾分类项目增加,相关费用增加。

  

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计4408.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4022.87万元,占91.25%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入385.56万元,占8.75%

   

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计4020.85万元,其中:基本支出1827.95万元,占45.46%;项目支出2192.9万元,占54.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4022.87万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少40.65万元,下降1%。主要变动原因是相关项目未完成,款项未支付;人员变动,相关费用减少。

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3635.29万元,占本年支出合计的90.41%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少207.76万元,下降5.72%。主要变动原因是人员减少,相关费用减少;项目未完成,费用暂未支付。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3635.29万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出98.82万元,占2.72%卫生健康支出1540.97万元,占42.39%城乡社区支出1926.97万元,占53.01%住房保障支出68.53万元,占1.88%

   

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3635.29万元完成预算97.44%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为7.54万元,完成预算100%

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为91.28万元,完成预算100%

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 支出决算为1501万元,完成预算100%

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)单位医疗(项): 支出决算为39.97万元,完成预算100%

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为245.10万元,完成预算98.87%,日常办公费用未及时结算。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项): 支出决算为678.6万元,完成预算94.40%,日常办公费用未及时结算。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项): 支出决算为114.64万元,完成预算100%

8.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项): 支出决算为888.63万元,完成预算72.06%,相关项目未完成,费用未支付。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为68.53万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1442.38万元,其中:

人员经费1162.65万元,主要包括:基本工资321.19万元、津贴补贴57.4万元、奖金6.76万元、伙食补助费0万元、绩效工资327.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费91.28万元、职工基本医疗保险缴费39.97万元、其他社会保障缴费2.52万元、其他工资福利支出186.37万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金18.1万元、生活补助0万元、医疗费补助0.16万元、奖励金0万元、住房公积金72.4万元、其他对个人和家庭的补助支出38.87万元等。
  日常公用经费279.73万元,主要包括:办公费12.17万元、印刷费1.07万元、咨询费0万元、手续费0.2万元、水费13.54万元、电费54.97万元、邮电费25.45万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费16.77万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.68万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费8.05万元、福利费15.76万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费15.04万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出100.28万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、被装购置费15.75万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为18.86万元,完成预算91.02%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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