五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出822.29万元,占本年支出合计的99.7%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加266.9万元,增长48.05%。主要变动原因是机构改革人员增加,工资增加,项目增加,其他收入增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出万元,主要用于以下方面一般公共服务支出47.2万元,5.72%;社会保障和就业(类)支出45.67万元,占5.53%;卫生健康支出19.28万元,占2.33%;农林水支出支出26.09万元,占3.16%;住房保障支出33.38万元,占4.05%;灾害防治及应急管理支出653.13万元,占79.21%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为824.75万元,完成预算73.5%。其中:
1.一般公共服务201(类)20103(款)2010302(项): 支出决算为47.2万元,完成预算100%,与预算持平。
2.社会保障和就业208(类)20805(款)2080505(项): 支出决算为45.67万元,完成预算100%,与预算持平。
3.卫生健康210(类)21011(款)支出决算为19.28万元,其中:行政单位医疗2101101为9.23万元;事业单位医疗2101102为10.05万元,完成预算100%,与预算持平。
4.农林水支出213(类)21399(款)2139999(项):支出决算为26.09万元,完成预算100%,与预算持平。
5.资源勘探信息等支出215(类)21599(款)2159999(项):支出决算为0万元,完成预算0%,其主要原因是2019年末追加安全隐患排查治理专项资金10万元未支付。
6.住房保障支出221(类)22102(款)2210201(项):支出为33.38万元,完成预算100%,与预算持平。
7.灾害防治及应急管理支出224(类):支出为653.13万元,其中:
应急管理事务22401为652.92万元,行政运行2240101为215.76万元,安全监管2240106为116.09万元,应急救援2240108为21.38万元,事业运行2240150为182.04万元,其他应急管理支出2240199为31.65万元。
自然灾害救灾及恢复重建支出22407为0.21万元,中央自然灾害生活补助2240701为0万元,地方自然灾害生活补助2240702为0.21万元。灾害防治及应急管理支出完成预算68.73%,决算数小于预算数的主要是2019年末上级拨款冬春救助资金285万元,于2020年年初已拨出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出552.4万元,其中:
人员经费503.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费48.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为49.86万元,完成预算100%,决算数与预算数持平,主要变动原因是机构改革,为消防大队购置1辆应急指挥车与1辆抢险救援车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算44.86万元,占89.97%;公务接待费支出决算4.99万元,占10.03%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
因公出国(境)支出决算与2018年持平。主要原因是未发生因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出44.86万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加44.86万元,增长100%。主要原因是2019年9月底购1辆应急指挥车与1辆抢险救援车,2019年10月初已划转给消防大队。
其中:公务用车购置支出44.86万元。全年按规定更新购置公务用车2辆,金额44.86元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,主要原因是2019年9月底购置1辆应急指挥车与1辆抢险救援车,2019年10月初已划转给消防大队。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出5万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。
国内公务接待支出0万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待96批次,625人次(不包括陪同人员),共计支出4.99万元,具体内容包括:接待省、市督查监察安全生产、全国应急综合示范社区、专家巡诊4.49万元;接待周边市、县应急局来我县考察学习:0.5万元。