2、突出重点,全面加强安全风险防控。今年以来,我局充分发挥安全生产综合监管职责,聚焦危险化学品、道路交通、建筑施工等重点行业领域,以查大风险、除大隐患、防大事故为出发点,全面推进安全生产大检查和重点行业领域专项整治行动。一是加强重大危险源管控。严格按照规范要求,对蓥峰化工、锦泰石化2处重大危险源完成备案审查。督促盛马化工、蓥峰化工投入近1000万元,配置重大危险源独立安全仪表系统。督促盛马化工等5家危险化学品企业投入资金3000余万元,对7处重大危险源进行优化静电接地和防腐除锈等维护工作,切实提升重大危险源安全防护水平。二是加强重大安全隐患治理力度。督办整改市级挂牌安全隐患6处、县级突出安全隐患18处,牵头整改完成立交桥木材市场、蓬20井等县领导交办安全隐患4处,及时消除了重大安全隐患。三是加强安全生产打非治违。树牢“隐患就是事故”理念,不断加大预防性执法力度,严厉打击各类安全生产违法违规行为。暗访暗查生产经营单位98家次,下达隐患整改指令书82份,督促限期整改安全隐患119处,立案查处一般安全生产违法违规行为31家,共处罚金50.05万元。四是加强重点领域安全防控。组织27家危险化学品企业建设“一图一表”、风险研判和承诺公告,有序推进兴茂石化等3家危化品企业关停搬迁入园。扣押非法违法烟花爆竹产品4210余件,销毁不符合规范要求烟花爆竹1000余件,有序的整顿了烟花爆竹零售市场。
截至目前,全县共开展各类生产经营单位987家次,检查各类安全隐患3216处,整改完毕3179处,整改率98.8%。
3、聚力聚焦,全面推进应急体系建设。一是加强应急管理体制建设。调整完善了县长任主任、各分管县领导任副主任的县应急委员会,设立防汛抗旱、地质灾害等18个专项指挥部,由县政府分管副县长任指挥长,切实加强对防汛减灾、安全生产和应急管理工作的组织领导。二是加强应急预警机制建设。组织水利、气象、自然资源、农业等单位召开联席会议,定期就全县自然灾害形势进行研判会商,提出防治措施建议,为领导的决策提供了及时、准确的依据。建立监测预警信息平台,联合气象、水利、自然资源等部门第一时间发布监测预警信息50余次20万余条。三是加强应急处置能力建设。建立完善防汛应急救援物资、救援装备、专家力量和救援队伍等台账。共储备各类应急救援物资2.07万余件套;建立了以县消防救援大队、4支专职消防队为主力的19支309人的救援队伍;储备救援船舶6膄、救援车辆等76辆,通过协调代储的方式,由遂宁盛奇公司储备大型抢险装备吊车、挖掘机、装载机等大型抢险装备11辆;建立了消防、地质灾害、危险化学品等35名行业专家的应急队伍。通过政府采购程序,投入资金840余万元,采购1辆登高车、1辆泡沫车、2辆应急救援车,有力解决了救援车辆不足的问题。
今年以来,修订完善全县安全生产事故应急预案和专项预案10余项,组织开展安全事故、防汛减灾、消防安全等应急演练440余次,切实提升了应急预案的科学性和干部群众应急处置的能力水平。
4、多措并举,全面筑牢工作基层基础。一是加强宣传教育。以“安全生产月”活动、“防灾减灾日”为契机,组织全县开展安全生产、应急管理、防灾减灾等集中宣传12次,发放各类宣传资料33000余份,受益群众达18000余人。针对行业部门、社区居民,开展燃气安全、用电、消防安全培训达270余人次。以危险化学品企业为重点,邀请安全技术专家开展“安全生产培训教育年”活动3次,累计培训企业一线员工和管理人员423人次,提升了干部群众安全防范意识和防灾自救能力。二是加强基础项目建设。全面推进卓筒井镇建设四川省安全社区,牵头指导隆盛镇龙门桥村和玉峰镇斗笠村、指石河村完成国、省综合减灾示范社区创建,指导17家工矿商贸企业完成安全生产标准化创建。三是强化安全技术社会服务。通过公开招标购买服务的方式,聘请安全技术专家担任“安全顾问”,定期对危险化学品企业重大危险源、作业现场、设施设备等进行专项“巡诊”。今年以来,组织开展危险化学品企业巡诊检查4轮23家次,帮助企业解决安全问题和实际困难41个,指导整治各类安全隐患156处,帮助企业提升了安全管理水平。
二、机构设置
大英县应急管理局下属二级单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计万元1141.93万元、支出总计824.75万元。与2018年相比,收入总计增加548.78万元,增长92.51%;支出总计增加239.54万元,增长40.93%。主要变动原因是机构改革人员增加,工资增加,项目增加,其他收入增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1141.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1122.07万元,占98.27%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入9.86万元,占0.86%,年初结转10万元,占0.87%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计824.75万元,其中:基本支出554.87万元,占67.28%;项目支出269.88万元,占32.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计万元1122.07万元、支出总计822.29万元。与2018年相比,收入总计增加558.74万元,增长99.18%;支出总计增加266.9万元,增长48.05%。主要变动原因是机构改革人员增加,工资增加,项目增加,其他收入增加。