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2019年度四川省大英县市场监督管理局部门决算

2020-9-29 17:18| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 33| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"ef6422604c2041f88071447eea7d3921","发布时间":"2020年09月29日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[{"Filepath":"/documents/15183/1420643/007188505061863748.xls","Name":"2019年度四川省大英县市场监督管理局部门决算附表.XLS","Filetype":"xls"}]}

目录 

公开时间:2020年9月29日 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

一是负责全县市场综合监督管理工作;二是负责权限内市场主体的登记注册工作;三是负责全县市场监督管理综合执法工作;四是负责监督管理全县市场秩序;五是负责全县宏观质量管理;六是负责全县产品质量安全监督管理;七是负责全县特种设备安全监督管理;八是负责全县食品安全监督管理综合协调;九是负责全县食品安全监督管理;十是负责贯彻执行国家、省有关药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规;十一是负责统一管理全县计量工作;十二是负责统一管理全县标准化工作;十三是负责统一管理全县检验检测工作;十四是负责统一管理全县认证认可工作;十五是负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、十六是负责全县知识产权战略、规划的制定,知识产权的保护,负责组织指导商标、专利执法工作;十八是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作;十九是完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况

1.进一步推进商事制度改革。持续推进企业注销“一网”服务,实行部门注销业务“信息共享、同步指引”。实施审批流程再造,全面推行企业名称自主申报与设立登记合并办理,大力推广企业开办“一窗通”平台、“营商通”APP,实施企业全程电子化登记,进一步压缩企业开办时间,提高企业登记效率。

2.抓公示重质量,严格落实企业执行标准公示巡查制;根据《中华人民共和国标准化法》的规定,企业通过《企业标准信息公共服务平台》向社会公开执行标准,3月份,我局约谈了8家被抽查标准公示不合格企业,并限期进行了整改,并将整改情况及时上报市局。

3.进一步加强知识产权运用。2019年,我局持续推进知
识产权战略,鼓励和指导企业培育更多高价值专利和商标品
牌。截至目前,我县专利授权263件,商标注册成功473件,
帮助四川佳世特橡胶、四川蜀泰化工、森帝汽配获得了2019年省级知识产权专项资金项目经费共50万元。

4.进一步做好信用信息工作。我局2019年年报企业应申报2433户,已报送2433户,年报率100%;农专应报送466户,已报送466户,年报率100%;位列全市第一。扎实推进双随机一公开工作,有序推进了省抽取的62户不定向,6户数据异常企业抽查工作。

5.进一步做好计量免费检定。2019年,我局共检查辖区集贸市场电子计价秤920台、电子台秤67台、度盘秤12台;压力表2500余只、燃油加油机262枪、可燃气体报警器215只、电子天平42台、电子汽车衡34台、水分测定仪6台、热工仪表267只、玻璃量具16组、砝码145个、干燥箱48台、配料秤32台、戥秤426只、体温计625只。检定10家大型医院、7家乡镇医院、1000余家诊所及村卫生室各类医用强检计量器具2000余台(件)。

6.着力强化监管,维护市场良好秩序。一是加强网络交易监督管理。我局坚持每月对53家建有互联网官方网站的企业进行网络市场监管,检查入网企业600余家次,通过常态监管排查出8家企业网站为无效链接,未发现互联网官方网站企业冒用其他企业网站销售假冒伪劣商品、商标侵权、违法广告等违法行为。二是深化合同格式条款监管。加大对涉农企业的走访,特别是守重企业纳入了合同重点监管对象。走访涉农企业11户次,检查涉农订单合同27份;三是强化广告监督管理。以“春雷2019”为契机,开展房地产、医疗机构、保健品等“三大”违法广告专项整治行动,严厉打击虚假违法广告行为。约谈医疗机构1家、房地产企业2家。规范房地产户外宣传广告2000余条,拆除整改医疗户外广告300条,清除铁路、高速公路等交通要道违法广告22条,移交违法线索8条,发出责令整改通知书12份,立案查处案件6件,处罚款11.8 万元。五是加强反不正当竞争监管。严厉打击非法传销,不断加强不正当竞争企业名单的管理应用,切实加强公用事业和公章刻制等领域反垄断线索排查工作。

7.坚守食品安全放心底线。组建横到边、纵到底的食品安全监管网络,健全食安委成员部门协作机制,落实食品安全协管员职责,形成专业监管与行业管理相互支撑模式,落实食品安全工作考核细则,已开展2次对县食安委成员单位的考核督查。持续抓食品、保健食品欺诈和虚假宣传、冻库及水发产品等集中整治,查办大案要案,拉网式全覆盖排查各类食品经营主体2000余家次,立案查处78起、处罚款27.7万元。因此,全省食品安全问题联合行动罚没物品集中公开销毁大会遂宁分会场设在大英,集中曝光并公开销毁不合格食品294公斤、假冒白酒105件,货值金额6.5万元。

8.严排特种设备隐患。全年共出动执法车辆411台次、安全监察人员 1233人次,检查特种设备生产使用单位 411户次,现场抽查检查电梯319台次,压力容器 105台次,锅炉51台次,起重机械   54台次,大型游乐设施   27   台次,场(厂)内专用机动车辆 78 台次 。检查中发现安全隐患434处,正在整改23   处,发出安全监察指令书47份,闭环 40份。

9.严守产品质量安全。一是狠抓产品质量管理。重点对危险化学品、烟花爆竹产品、安全防护用品、儿童和学生用品、防盗安全门等开展了专项检查,督促相关企业严格落实安全主体责任,确保产品质量安全。二是加强生产许可管理。对县内13家工业产品生产许可证获证企业进行巡查和监督,覆盖率达100%,巡查频次达23家次,其中5家危险化学品获证企业频次11次,现场整改问题11个,限期整改7个。强化了对生产许可获证企业的证后监管,督促企业做好年度自查相关工作。三是加强产品质量监督抽查。今年以来,组织完成县内省级、市级和县级生产流通领域成品油、烟花爆竹、纺织品、家具、瓷砖、洗涤剂等9大类、94批次产(商)品的质量监督抽查任务,不合格1批次,合格率98.94%。

10.着力消费者权益保护、建设放心舒心消费环境。扎实开展消费者权益保护宣传工作,通过日常宣传、和315消费者权益日、食品安全宣传周等大型活动提高广大消费者的维权意识,以”绿色大英,放心舒心消费在大英“为总体目标,继续深入创建放心舒心消费城市,认真办理消费者投诉举报,全年共办理12345政府服务热线526件,12315消费者投诉举报349件,接待来访咨询719人次,调解成功率95%,申诉涉及的争议金额67.53万元,消费者挽回经济损失27.8万元。

11.开展地理标志证明商标的培育,通过与蓬莱镇、河边镇的多次沟通协调,邀请三方机构召开培训会,截至目前,“河边白柠檬”注册资料已经提交到了国家知识产权局,“大英甜橙”、“大英青花椒”正在收集整理资料。

二、机构设置

我局有平级单位1个,下属事业单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。

我局无纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2285.28万元。与2018年相比,收入总计各减少了581.53万元,减少20.28%。主要变动原因是机构改革,单位合并。

 

2019年度支出总计2150.81万元。与2018年相比,支出总计减少603.69万元,减少21.92%。主要变动原因是机构改革,单位合并。

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2285.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2191.38万元,占95.89%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;年初结转和结余收入93.90万元,占4.11%。

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2150.81万元,其中:基本支出1712.77万元,占79.63%;项目支出438.05万元,占20.37%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2285.28万元;2150.81万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少581.53万元;603.69万元,减少20.28%;减少21.92%。主要变动原因是机构改革,单位合并。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2150.81万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少516.92万元,减少19.38%。主要变动原因是机构改革,单位合并。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2150.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1846.13万元,占85.83%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出141.45万元,占6.58%;卫生健康支出62.29万元,占2.9%;住房保障支出100.94万元,占4.69%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2150.81万元,完成预算21.92倍。其中:

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2. 2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为753.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为113.13万元,完成预算56.93%,决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革,单位合并。

4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项): 支出决算为62.5万元,完成预算93.98%,决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革,单位合并。

5.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项): 支出决算为30.97万元,完成预算77.43%,决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革,单位合并。

6.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)消费者权益保护(项): 支出决算为7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项): 支出决算为8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理技术支持(项): 支出决算为55万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)标准化管理(项): 支出决算为5万元,完成预算55.56%,决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革,单位合并。业务开支减少。

10.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项): 支出决算为11.8万元,完成预算66.93%,决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革,单位合并。

11.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(市场)(项): 支出决算为658.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项): 支出决算为138.36万元,完成预算89.62%,决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革,单位合并。

13.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是2019年资金到达时间过晚。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为141.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

15.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为4.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为40.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为17.51万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为100.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1712.77万元,其中:

人员经费1556.4万元,主要包括:基本工资458.36万元、津贴补贴363.37万元、奖金26.97万元、伙食补助费0万元、绩效工资353.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.45万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费58.01万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.24万元、其他工资福利支出49.04万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金3.01万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、住房公积金100.94万元、医疗费0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
  日常公用经费156.38万元,主要包括:办公费34.57万元、印刷费0.35万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.14万元、电费1.26万元、邮电费4.08万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8.13万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.33万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.21万元、公务接待费1.42万元、劳务费0万元、委托业务费1.42万元、工会经费24.55万元、福利费21.71万元、公务用车运行维护费2.17万元、其他交通费47.57万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出8.47万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为29.58万元,完成预算89.64%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革,单位合并。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算22.81万元,占77.11%;公务接待费支出决算6.77万元,占22.89%。具体情况如下:

 

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算和2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.81万元,完成预算91.24%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加7.98万元,增长53.85%。主要原因是机构改革,单位合并。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车10辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车9辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出22.81万元。主要用于食品药品化妆品农产品等抽检、特种设备检查、消费者维权处理、业务培训会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.77万元,完成预算84.63%。公务接待费支出决算比2018年增加1.35万元,增长24.91%。主要原因是单位按照中央八项规定要求厉行勤俭节约、反对铺张浪费的有关规定。其中:

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