县文旅产业园2020年收入预算3,074,985.04元,其中:上年结转0元,占0%; 一般公共预算拨款收入3,074,985.04元,占100%,比2019年预算数2,401,623.41元增加673361.63元。主要原因是2020年单位人员增加,行政运行成本增加和增加一人援彝干部保障经费所致。其中:行政运行(政府)1,126,999.66元、事业运行(政府)994,415.43元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出344,710.00元,其他发展与改革事务支出20,000.00元,行政单位医疗60,284.91元、事业单位医疗57,487.08元,机关事业单位基本养老保险缴费支出269,193.12元,住房公积金201,894.84元。
(二)支出预算情况
县文旅产业园2020年支出预算3,074,985.04元,其中:基本支出2,710,275.04元,占88.14%;项目支出364,710.00元,占11.86%。县文旅产业园部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担项目管理、服务和招商引资工作。
基本支出2,710,275.04元,其中:行政运行(政府)1,126,999.66元,事业运行(政府)994,415.43元,机关事业单位基本养老保险缴费支出269,193.12元,主行政单位医疗60,284.91元,事业单位医疗要57,487.08元,住房公积金201,894.84元。
项目支出364,710.00元,主要用于招商及项目建设聘用专技人员等费用。其中:招商专项经费支出180,000.00元,项目建设聘用专技人员144,000.00元,“两新”党建工作经费3,000.00元,援彝干部保障经费37,710.00元。
四、财政拨款收支预算情况说明
县文旅产业园2020年财政拨款收支总预算3,074,985.04元,较2019年收支预算总数增加673361.63元,主要是新进人员增加人员经费和增加一人援彝干部保障经费所致。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入3,074,985.04元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元,上年结转一般公共预算拨款收入0元;
支出包括:一般公共服务支出2486125.09元、社会保障和就业支出269193.12元、卫生健康支出117771.99元、住房保障支出201894.84元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算0元,上年财政拨款资金结转0元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县文旅产业园2020年一般公共预算当年拨款3,074,985.04元,较2019年预算数增加673361.63元,主要是新进人员增加人员经费和增加一人援彝干部保障经费所致。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2486125.09元,占80.85%;社会保障和就业支出269193.12元,占8.75%;卫生健康支出117771.99元,占3.83%;住房保障支出201894.84元,占6.57%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出-行政运行(政府)2020年预算数为1,126,999.66元,主要用于职工工资福利支出870,962.70元,如基本工资466,848.00元、津贴补贴355,461.00元、奖金38,904.00元、其他社会保障缴费9,749.70元,商品和服务支出256,036.96元,如办公费81,000.00元、工会经费10,334.56元、福利费14,005.44元、其他交通费用105,360.00元、其他商品和服务支出45,336.96元等;