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大英县文旅产业园管理委员会2019年部门预算编制的说明

2019-3-5 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 23| 评论: 0|来自: 县文旅产业园管委会    

摘要: {"原始ID":"d52d6433c10745d0ad10715467d2caca","发布时间":"2019年03月05日","发布者":"县文旅产业园管委会    ","附件":[{"Filepath":"/documents/15183/1420643/9991495088291547.xls","Name":"大英县文旅产业园2019年部门预算公开表.xls","Filetype":"xls"}]}

 

 

第一部分  2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、重要名词解释

第二部分  2019年部门预算报表

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

6. 2019年部门预算项目绩效目标(部门预算)

 

     大英县文旅产业园管理委员会 
         2019年部门预算编制的说明 

按照大英县财政局关于做好 2019年部门预算信息公开工作的通知文件精神,我单位对2019年的部门预算进行公开,并对单位的情况作一说明。 

  一、基本职能及主要工作 
(一)基本职能

    1.负责文旅产业园规划。根据国家法律、法规和有关规定,负责编制县文化旅游园区总体规划、控制性详细规划、修建性规划、土地利用规划和产业发展规划,按照法定程序经批准后付诸实施。

    2.负责文旅产业园招商。做好园区的对外宣传,研究制定促进园区发展的政策和制度,优化文化旅游园区投资软环境,开展招商引资。负责入园项目预审和投资服务。

    3.负责文旅产业园建设。统一管理园区内各类基础设施和入园项目的选址定点、规划、初设审批和施工。组织、协调园区内政府性投资工程的招投标、开工建设、质量监督及工程验收等工作。协调处理园区建设中的重大事项。

    4.协助做好文旅产业园征地、拆迁和安置。积极推进城乡统筹、两化互动工作,协助相关部门依法进行园区土地的征用和农房拆迁安置工作,依法开展对园区土地进行开发和利用工作。

    5.负责文旅产业园内国有资产管理,负责园区建设、开发管理。协助相关部门管理园区市政设施。

    6.负责文旅产业园发展。负责企业产品创新、技术革新、品牌创建服务,负责高新产业园区、项目的申报争创争取,负责优质企业的孵化和上市培育,做好园区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作。负责做好入园项目和企业的指导、协调和各项服务工作。

    7.负责文旅产业园党建、纪检监察、群团、普法教育与依法治理、城乡环境综合治理、维稳等工作。

    8.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(二)2019年重点工作

全面、高效完成上级下达给园区的各项目标任务,成功创建市级文明单位,实施项目建设15个,处置遗留问题取得明显成效,力争新引进投资5000万元以上的文旅项目2个,积极争创省级旅游园区,启动国家级旅游度假区创建工作,园区保持安全稳定。    

二、部门预算单位构成

根据中共大英县委机构编制委员会《关于调整县文化产业园、郪江新城管理体制的通知》(大编委发〔2016〕71号)文件精神,设立大英县文旅产业园管理委员会(简称:县文旅产业园管委会),为大英县人民政府派出正科级机构。园区的主要职责是项目招商、管理、服务等职能职责。单位共有财政供养人员编制26个,(其中行政编制11个,事业编制15个),实有财政供养人员22人。园区一级预算行政单位1个,即大英县文旅产业园管理委员会,园区下属二级事业单位1个,即大英县文旅产业园服务中心。园区财政实行一级预算,大英县文旅产业园服务中心没有单独预算和核算,与一级预算单位一起预算和核算。 
  三、2019年部门预算收支情况说明 
  收入包括:一般公共预算拨款收入2,401,623.41元;支出包括:一般公共服务支出1,916,107.73元;社会保障和就业支出248,982.40元;卫生健康支出87,143.84元;住房保障支出149,389.44元,本年支出合计2,401,623.41元。2019年收支总预算2,401,623.41元,较2018年2,161,547.49元收支预算总数增加240075.92元,主要是增加人员和招商引资经费
  (一)收入预算情况

 县文旅产业园2019年收入预算2,401,623.41元,其中:上年结转0元,占0%; 一般公共预算拨款收入2,401,623.41元,占100%,比2018年预算数2,161,547.49元增加240075.92元。主要原因是2019年单位人员增加,行政运行成本增加和增加招商引资经费100000元所致。其中:行政运行(政府)696,668.40元、事业运行(政府)870,439.33元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出344,000.00元,其他组织事务支出5,000.00元,行政单位医疗37,205.00元、事业单位医疗49,938.84元,机关事业单位基本养老保险缴费支出248,982.40元,住房公积金149,389.44元。

  (二)支出预算情况

 县文旅产业园2019年支出预算2,401,623.41元,其中:基本支出2,052,623.41元,占85.47%;项目支出349,000.00元,占14.53%。县文旅产业园部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。
  基本支出2,052,623.41元,其中:行政运行(政府)696,668.40元,事业运行(政府)870,439.33元,机关事业单位基本养老保险缴费支出248,982.40元,主行政单位医疗37,205.00元,事业单位医疗要49,938.84元,住房公积金149,389.44元。
  项目支出349,000.00元,主要用于招商及项目建设聘用专技人员等费用。其中:招商专项经费支出20万元,项目建设聘用专技人员14.4万元,其他组织事务支出0.5万元。
  四、财政拨款收支预算情况说明

县文旅产业园2019年财政拨款收支总预算2,401,623.41元,较2018年收支预算总数增加240075.92元,主要原因是2019年单位人员增加2人,行政运行成本增加和增加招商引资经费100000元所致。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2,401,623.41元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元,上年结转一般公共预算拨款收入0元;支出包括:一般公共服务支出1,916,107.73元、社会保障和就业支出248,982.40元、卫生健康支出87,143.84元、住房保障支出149,389.44元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算0元,上年财政拨款资金结转0元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县文旅产业园2019年一般公共预算当年拨款2,401,623.41元,较2018年预算数增加240075.92元,主要原因是2019年单位人员增加2人,行政运行成本增加和增加招商引资经费100000元所致。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

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