目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
中共大英县委巡察工作领导小组办公室
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)县委巡察办职能简介
根据《中国共产党巡视工作条例》《四川省市(州)、县(市、区)党委巡察工作办法》规定,向市委巡察办报送县委巡察工作规划、年度计划和总结、重要工作安排、常委会和书记专题会听取巡察情况汇报材料,县委书记在书记专题会听取每轮巡察情况汇报时的讲话,报告其他重要事项;向县委和巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻县委和巡察工作领导小组的决策和部署;统筹、协调、指导巡察组开展工作;承担政策研究、制度建设等工作;对县委和巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办;配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制,负责与其进行沟通衔接;办理县委和巡察工作领导小组交办的其他事项。负责本单位内的脱贫攻坚、安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。
(二)
县委巡察办2019年重点工作
县委巡察办2019年重点工作是对27个单位开展集中巡察。对已开展巡察的单位进行督促整改,开展“回头看”等工作。
二、部门预算单位构成
县委巡察办部门预算单位1个,有编制行政12名,实有人员11名。县委巡察办无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入247.95万元;支出包括:一般公共服务支出218.87万元、社会保障和就业支出14.91元、医疗卫生与计划生育支出5.21万元、住房保障支出8.94万元。县委巡察办2019年收支总预算247.95万元,较2018年收支预算总数增加63.32万元,主要原因是人员增加3名;项目经费增加。
(一)收入预算情况
县委巡察办2019年收入预算247.95万元,其中:一般公共预算拨款收入247.95万元,占100%。
(二)支出预算情况
县委巡察办2019年支出预算247.95万元,其中:基本支出137.95万元,占55.63%;项目支出110万元,占44.37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委巡察办2019年财政拨款收支总预算247.95万元,较2018年收支预算总数增加63.32万元,主要原因是调入和新进人员增加3名;项目经费增加。