2019年本年收入合计537.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入537.43万元,占占99.99%%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.03万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计546.6万元,其中:基本支出434.49万元,占79.50%;项目支出112.11万元,占20.50%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计537.43万元、546.6万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加34.15万元、3.18万元,增长6.79%、0.59%。主要变动原因是人员经费增加,正常调资和补发2018年全部在岗干部职工目标绩效奖,增加了项目实施。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出546.6万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加34.15万元,增长6.79%。主要变动原因是人员经增加(人员经费增加)、正常调资和补发2018年全部在岗干部职工目标绩效奖。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出546.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出481.37万元,占88.07%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出31.09万元,占5.69%;卫生健康支出12.58万元,占2.30%;住房保障支出21.56万元,占3.94%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为516.52万元,完成预算96.10%。其中:
1.一般公共服务: 支出决算为451.29万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业: 支出决算为31.09万元,完成预算100%。
3.卫生健康:支出决算为12.58万元,完成预算100%。
4.住房保障:支出决算为21.56万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出404.41万元,其中:
人员经费334.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费69.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.72万元,完成预算57.33%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因一是无因公出国(境)费支出;二是无公务用车运行维护费,公务用车已经移交给县机关事务管理局统一调配;三是区(县)交流学习人数、批次减少,接待费减少。