2018年收入总计3212.95万元,其中财政拨款收入3070.94万元,其他收入2.48万元;年初结转和结余139.53万元。
(三)部门财政资金支出情况。
2018年支出3212.95万元,其中城乡社区支出2814.62万元,一般公共服务支出70.29万元,住房保障支出2.36万元,社会保障和就业支出3.94万元,医疗卫生与计划生育支出1.38万元;年末结转和结余320.37万元。
三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)
(一)部门预算管理。
2018年部门绩效目标为:合理利用财政预算资金,保障园区各项工作的有效运转。目标完成满意度100%;预算编制在公用经费3.6万元严重不足,不足以保障基本工作支出的前提下,有预见地积极申请了5万元工作经费,在开支方面,根据预算资金的安排,准确地进行支出控制、及时根据工作变动等情况进行预算动态调整,严格管理执行进度,使决算基本不脱离预算,顺利地保障了工作的正常开展。
(二)专项预算管理。
本部门申请的专项经费主要是5万元工作经费,主要用于弥补在办公费、差旅费、电费和电话费公用经费预算的严重不足,通过对预算项目程序合理规划、严格管理,做到了结果符合、分配科学、分配及时、圆满地达到了预算绩效目标完成,使园区的工作没有因为办公资金短缺出现停摆,保障了各项工作的正常运行。
(三)结果应用情况。
对于本部门的项目预算质量自评分90分、绩效目标公开和自评公开90分、评价结果及时在公开平台公开,需要整改的方面,主要是要提高预算的精准度,更加完善目标绩效的评价和管理制度及方法。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
总体良好。
(二)存在问题。
经验不足,专业度不够,需要更加完善。
(三)改进建议。
建议多进行专业知识培训,以提高工作人员的业务水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表