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县城西社区管委会2016年部门决算编制说明

2017-9-1 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 29| 评论: 0|来自: 县城西社区    

摘要: {"原始ID":"6956c1148e334f6fa2d0c3f537a72db3","发布时间":"2017年09月01日","发布者":"县城西社区    ","附件":[{"Filepath":"/documents/15183/1420643/7e1c649f343e447984f93a0187ea3b7c.xls","Name":"城西管委会2016年部门决算公开表(12个表).xls","Filetype":"xls"}]}

6.信访、安全工作。一是禁毒防邪工作,积极开展无毒社区创建工作,以“6.26国际禁毒宣传日不让毒品进我家等活动为切入点,在社区内发放禁毒宣传单,入户宣传等活动形式展开宣传,共发放宣传资料10000余份,张贴标语400余幅,板报12期,悬挂大型禁毒横幅10条,利用出租车顶灯字幕宣传3000台次,开展小学禁毒讲座及辖区集中禁毒宣传教育6次。对辖区内5名法轮功习练人员2名实际神习练人员实行重点监控和帮教。二是食品药品监管工作。举办食品药品安全进社区专题讲座8次,发放宣传资料1000余份;组织辖区内食品药品经营企业从业人员培训4次,参与人员达1500余人。每季度及节假日期间对辖区内317余户食品药品经营单位和学校食堂等进行安全巡查,形成检查记录1500余份,发放整改通知书41份。三是信访工作。今年共办理热线410件,各类信访件27件,省委第三巡视组交办件29件,排查处理信访维稳隐患35件,其中排查解决疑难纠纷24起,重大纠纷4起,群体性纠纷3起,涉及人数746。四是安全工作。全年共组织排查整治各类安全隐患156起,其中地质灾害3起,消防安全隐患86起,烟花爆竹销售安全隐患54起,居民用电安全隐患82起。全国安全社区筹备工作全面完成。

    二、机构设置情况

(一)城西管委会属独立编制、单独核算的一级预算行政单位内设4个机构

1.党政办公室(增挂“财政所”牌子)

负责党务(组织、宣传、统战、纪检)、文书档案、编制、人事、统计、企业指导服务、财政等工作。

2.社区事务办公室(增挂“计划生育办公室”牌子)

负责计划生育、社区医疗、健康教育、劳动就业工作,负责养老、医保、社会救济、优抚、低保等社会保障工作;负责婚姻登记、殡葬改革、文体活动的组织指导;负责社区离退休人员服务工作;负责社会组织、社区工作人员的管理工作;负责物业管理相关工作;负责街道经济发展信息咨询服务等工作。

3.城市管理办公室(增挂“环境综合治理办公室”牌子)

负责治理社区环境卫生及整治社区秩序;负责城市小区管理的协调服务工作;负责城市创建的相关工作。

4.群众工作办公室(增挂“大调解中心”和“社会治安综合治理办公室”牌子)

负责信访、安全维稳、防邪、大调解、社会管理综合治理及平安建设、安全生产、防灾减灾、应急管理、法律服务工作;会同有关部门负责实有人口、青少年群体、特殊刑释解教人员、社区矫正对象、吸毒人员、精神病人的管理服务工作;负责城市拆迁安置等相关工作;协助做好教、科、文、卫管理工作。

(二)编制和领导职数      

城西管委会机关行政编制20个。其中:党工委书记1名(正科级),管委会主任1名(正科级,兼任党工委副书记),专职副书记1名(副科级、担任纪工委书记),副主任3名(副科级,其中1名担任人武部部长);股级职数4名。机关工勤编制2个。

三、收支决算总体情况

2016城西管委会本年收入合计1849.09万元,其中:财政拨款收入1688.41万元,占91.3%其他收入160.67万元,占8.7%。与2015决算1287.81万元相比增长43.58%主要原因是增加了工资、目标绩效、五险一金缴费、车补、民政救助金、拆迁安置及棚户区改造、城市管理、法治建设工作增加等正常增加。

2016城西管委会本年支出合计1728.95万元,其中:基本支出457.88万元,占26.5%;项目支出1271.07万元,占73.5%2015决算822.41万元相比增长110.23%主要原因是增加了工资、目标绩效、五险一金缴费、车补、民政救助金、拆迁安置及棚户区改造、城市管理、法治建设工作增加等正常增加。

四、财政拨款收支决算情况

城西管委会2016年度财政拨款收总决算1688.41万元。与20151141.91万元相比,财政拨款收增加546.5万元,增长47.8%主要原因是增加了工资、目标绩效、五险一金缴费、车补、拆迁安置及棚户区改造、城市管理、法治建设工作增加等正常增加。

城西管委会2016年度财政拨款支出总决算1592.43万元。与2015688.91万元相比,财政拨款支出增加903.52万元,增长131%主要原因是增加了工资、目标绩效、五险一金缴费、车补、拆迁安置及棚户区改造、城市管理、法治建设等正常支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

城西管委会2016年度一般公共预算财政拨款支出715.66万元,占本年支出合计的41.4%。与2015282.69万元相比,一般公共预算财政拨款增加432.97万元,增长153.2%主要原因是增加了工资、目标绩效、五险一金缴费、车补、棚户区改造、城市管理、法治建设等正常支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

城西管委会2016年一般公共预算财政拨款支出715.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出273.09万元,占38.1%节能环保支出4.29万元,占0.6%;社会保障和就业支出24.89万元,占3.5%;医疗卫生支出9.13万元,占1.3%城乡社区支出347.16万元,占48.5%农林水支出57.1万元,占8

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出决算数为273.09万元其中:(1)一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项):2016年决算数为211.24万元,完成预算99.99%,决算数与预算数(211.249万元)基本持平。与2015年决算155.99万元相比增长35.41%,主要原因是增加了工资、目标绩效等正常增加。(2) 一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-一般行政管理事务(项):2016年决算数为40.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;与2015年决算44.7万元相比减少9.4%,主要原因是2015年补发了2014年增加部分。(3) 一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2016年决算数为21.34万元,完成预算(28万元)76,2%,决算数小于预算数的主要原因是基层政权建设工作存在应付未付款项。与2015年决算7万元相比增加204.86%,主要原因是增加了城市管理、法治文化建设、基层政权建设等工作支出。

2.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):2016年决算数为4.29万元,完成预算100%,决算数与预算数持平,与2015年决算数持平。

3.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政基本养老保险保险基金的补助(项):2016年决算数为24.89万元,完成预算25.1万元99.2%,决算数小于预算数的主要原因是职工失业保险未缴。与2015年决算无基本养老保险缴费。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为9.13万元,完成预算100%,决算数预算数持平。2015决算6.6万元相比增加38.33%,主要原因是增加了工资导致缴费基数增大。

    5.城乡社区支出决算数为347.16万元。其中:(1)城乡社区支出(类)-城乡社区公共设施(款)-其他城乡社区公共设施支出(项):2016年决算数为1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。(2)城乡社区支出(类)-其他城乡社区支出(款)-其他城乡社区支出(项):2016年决算数为346.16万元,完成预算(508.2万元)68.1%,决算数小于预算数的原因是属棚户区改造、风貌整治、环境治理等项目存在应付未付款项。2015年决算无城乡社区支出。

6.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2016年决算数为57.1万元,完成预算(61.59万元)92.7%,决算数小于预算数的原因是存应付未付款项。与2015决算49.68万元相比增加14.94%,主要原因是社区干部工资标准提高了、增加了社区办公经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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