按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度;坚持依法行政,推进政务公开;加强对村民委员会的指导,培育、提高村民委员会的自治能力。
(二)促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境;加强农村市场监督,培以及,提升市场功能,搞活劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高新农村建设水平。
(三)维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设;加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制;加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾;强化青少年犯罪预防工作,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
(四)加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务;开展农村扶贫和社会救助;加强社会主义精神文明建设;做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。
(五)强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会;加强农村基础设施建设,发展农村社会公益事业和集体公益事业;提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务;及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二、部门概况
大英县智水乡人民政府下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,其他事业单位3个(含2016年由差额转为全额的村建所)。
三、收支决算总体情况
2016年全乡本年收入合计461.33万元,其中:财政拨款收入461.33万元。2016年全乡本年支出合计461.33万元,其中:基本支出256.71万元,占55.6%;项目支出204.63万元,占44.4%。
四、财政拨款收支决算情况
全乡2016年度财政拨款收支总决算461.33万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加68.37万元,增长17.4%,增加的主要原因是编制和人员增加及调标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出458.26万元,占本年支出合计的99.3%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加65.3万元,增长16.6%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出458.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出143.05万元,占31.2%;文化体育与传媒支出13.86万元,占3.1%;社会保障和就业支出20.21万元,占4.4%;医疗卫生支出14.24万元,占3.1%;节能环保支出13.68万元,占3%;城乡社区支出6.12万元,占1.3%;农林水支出218.12万元,占47.6%;其他支出29万元,占6.3%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务:2016年决算数为143.05万元,完成预算100%。其中:其他人大事务支出1.92万元,行政运行122.89万元,信访事务10万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出8.24万元。
2. 文化体育与传媒:2016年决算数为13.86万元,完成预算100%,其中:群众文化13.86万元。
3. 社会保障和就业:2016年决算数为20.21万元,完成预算100%,其中:基层政权和社区建设0.5万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出19.71万元。
4. 医疗卫生与计划生育:2016年决算数为14.24万元,完成预算100%,其中:行政单位医疗5.41万元,事业单位医疗2.35万元,城镇居民基本医疗保险6.48万元。
5. 节能环保:2016年决算数为13.68万元,完成预算100%,其中:退耕现金13.68万元。
6. 城乡社区:2016年决算数为6.12万元,完成预算100%,其中:其他城乡社区管理事务支出0.12万元,城乡社区环境卫生6万元。
7. 农林水:2016年决算数为218.12万元,完成预算100%,其中:事业运行21.16万元,农业生产支持补贴0.33万元,农业组织化与产业化经营20万元,对高校毕业生到基层任职补助5.81万元,其他农业支出3万元,森林生态效益补偿5.96万元,对村级一事一议的补助64万元,对村民委员会和村党支部的补助65.52万元,农村综合改革示范试点补助30万元,其他农村综合改革支出0.34万元,其他农林水支出2万元。
8. 其他支出:2016年决算数为29万元,完成预算100%,其中:其他支出29万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出256.71万元,其中:
人员经费223.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费33.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
智水乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为2.7万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算标准控制接待人数和次数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.46万元,增长118%,其中:公务接待费支出决算增加1.46万元,增长118%。增减变动的主要原因是2015年年终财力紧张,未及时支付当年产生的部分接待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.7万元,占100%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)经费
2016年全年无安排因公出国(境)。
2. 公务用车购置及运行维护费
2016年我乡无公务用车。
3. 公务接待费
2016年公务接待费2.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待91批次,546人,共计支出2.7万元。