3.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01) 文化和旅游管理事务(14):支出决算为26.29万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05) 行政单位离退休(01): 支出决算为16.33万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05) 行政单位离退休(02): 支出决算为25.15万元,完成预算100%。
6.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05): 支出决算为139.37万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业(208)其他社会保障和就业支出(99) 其他社会保障和就业支出(99):支出决算为3.72万元,完成预算100%。
8.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为10.36万元,完成预算100%。
9.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):支出决算为31.96万元,完成预算100%。
10.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99):支出决算为1.8万元,完成预算100%。
11.节能环保支出(211)污染防治(03)水体(02):支出决算为104.76万元,完成预算100%。
12.节能环保支出(211)其他节能环保支出(99)其他节能环保支出(99):支出决算为5150.95万元,完成预算81.28%。
13.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)行政运行(01):支出决算为252.57万元,完成预算100%。
14.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)一般行政管理事务(02):支出决算为405万元,完成预算100%。
15.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)住宅建设与房地产市场监管(09):支出决算为18.6万元,完成预算100%。
16.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)其他城乡社区管理事务支出(99):支出决算为1691.94万元,完成预算99.71%。
17.城乡社区支出(212)城乡社区规划与管理(02)城乡社区规划与管理(01):支出决算为100万元,完成预算100%。
18.城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(03)小城镇基础设施建设(03):支出决算为730万元,完成预算100%。
19.城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(03)小城镇基础设施建设(99):支出决算为220万元,完成预算100%。
20.城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01):支出决算为160万元,完成预算100%。
21.城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(99):支出决算为1882.07万元,完成预算79.93%。
22.金融支出(217)金融部门监管支出(02)金融部门其他监管支出(99):支出决算为10万元,完成预算100%。
23.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)农村危房改造(05):支出决算为581.1万元,完成预算49.41%。
24.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)公共租赁住房(06):支出决算为100万元,完成预算100%。
25.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)保障性住房租金补贴(07):支出决算为4.53万元,完成预算100%。
26.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)老旧小区改造(08):支出决算为3119.13万元,完成预算100%。
27.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)保障性租赁住房(10):支出决算为3万元,完成预算100%。
28.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)其他保障性安居工程支出(99):支出决算为4127.53万元,完成预算72.49%。
29.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为104.93万元,完成预算100%。
30.其他支出(229)其他支出(99)其他支出(99):支出决算为2.16万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1320.27万元,其中:
人员经费1196.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费123.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元,完成预算100%,较上年度增加1.25万元,增长33.33%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2022年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元,增长/下降0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出5万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.25万元,增长33.33%。主要原因是本年度公务接待次数增加。其中:
国内公务接待支出5万元,主要用于用餐费。国内公务接待13批次,134人次(不包括陪同人员),共计支出5万元,具体内容包括:调研考察学习交流0.95万、项目专项检查接待4.05万。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出38640万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况