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2018年大英县玉峰镇人民政府部门决算编制说明

2019-8-21 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 21| 评论: 0|来自: 玉峰镇    

摘要: {"原始ID":"408a2f49542244dfb86b452a2a5c1873","发布时间":"2019年08月21日","发布者":"玉峰镇","附件":[{"Filepath":"/documents/15183/1420643/9083618102471241.xls","Name":"四川省遂宁市大英县玉峰镇人民政府公开数据.XLS","Filetype":"xls"}]}


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公开时间:2019年8月21日

第一部分 部门概况 5

一、基本职能及主要工作 5

(一)主要职能 5

(二)2018年重点工作完成情况 6

二、机构设置 11

第二部分 2018年度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 14

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 15

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 21

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 21

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 21

八、政府性基金预算支出决算情况说明 22

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 23

十、预算绩效情况说明 23

(一)预算绩效管理工作开展情况 23

(二)项目绩效目标完成情况 23

(三)部门开展绩效评价结果 29

十一、其他重要事项的情况说明 29

(一)机关运行经费支出情况 29

(二)政府采购支出情况 29

(三)国有资产占有使用情况 29

第三部分 名词解释 31

第四部分 附件 36

大英县玉峰镇人民政府2018年度整体支出绩效报告 36

一、部门概况 36

(一)机构组成 36

(二)机构职能 36

(三)人员概况 38

二、部门财政资金收支情况 38

(一)收入预算情况 39

(二)支出预算情况 39

三、部门财政支出管理情况 39

(一)预算编制情况 39

(二)执行管理情况 39

(三)综合管理情况 40

(四)整体绩效 40

四、评价结论及建议 40

2018年大英县玉峰镇人民政府革命老区项目支出绩效自评报告 41

一、项目概况 41

(一)项目基本情况 41

(二) 项目绩效目标 41

二、项目组织实施情况 42

(一)项目实施进展情况 42

(二)目标完成情况 43

三、项目经费管理及执行情况 43

四、项目绩效目标完成情况 44

(一)资金支出情况 44

(二)项目效益情况 44

(三)项目绩效目标未完成原因 45

五、评价结论 45

六、存在问题 45

七、建议 46

第五部分 附表 47

一、收入支出决算总表 47

二、收入总表 47

三、支出总表 47

四、财政拨款收入支出决算总表 47

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47

十三、国有资本经营预算支出决算表 47


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度;坚持依法行政,推进政务公开;加强对村民委员会的指导,培育、提高村民委员会的自治能力。 

2、促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境;加强农村市场监督,培以及,提升市场功能,搞活市劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高新农村建设水平。 

3、维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设;加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制;加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾;强化青少年犯罪预防工作,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。 

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务;开展农村扶贫和社会救助;加强社会主义精神文明建设;做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。 

5、强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会;加强农村基础设施建设,发展农村社会公益事业和集体公益事业;提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务;及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(二)2018年重点工作完成情况

在县委、县政府的坚强领导下,玉峰镇紧扣全县“两地一心”发展战略和“成遂协同发展先行区”、“全国旅游知名目的地”发展定位,认真践行“五大强县行动”,加快推进玉峰“田园风情生态镇、美丽乡村示范区、特色产业新基地”建设目标,真抓实干、攻坚克难、砥砺奋进,全镇经济社会发展迈上新台阶。

全年实现生产总值79655万元,增长9%;财政性收入1813.52万元,下降29.55%;农民人均纯收入达到14665元,增长9.8%;固定资产投资2.1亿元,占目标任务的106%,实现乡村振兴的良好开局。

项目工作成效明显。场镇给排水管网基础设施建设项目(一期)工程于2018年9月正式开工建设,修建自来水厂一座、新建雨污管道8000米、自来水给水管道7300米、道路2440米等;配合县水务局在6个贫困村实施总投资688万元的水土保持重点工程;配合县交运局实施连接大英中江的胜利桥和玉太路、五福路改造;加宽高屋基段村道路2.99公里,打通玉峰至河边通道;大中型水利水电工程移民后扶(整体脱困)资金项目240余万在八德桥村、三路沟村、红花湾村、浅垭子村开工建设;幸福美丽新村项目124万在斗笠村、红庙子村实施;革命老区建设项目160万已经完成前期立项、设计、财评工作,正进入招标阶段;2017、2018年移民后扶项目480万正在与县发改局、扶贫移民局对接;以及农村“一事一议”财政奖补项目310万等惠农建设项目的有序推进,开创玉峰创新发展新局面。

脱贫攻坚再战再胜。锁定全镇“630人脱贫、2个贫困村退出”年度减贫任务,与各村签订年度减贫目标责任书,制定村级脱贫规划方案;扎实开展“查问题、补短板、强弱项”和扶贫领域作风问题专项治理活动,累计排查发现问题414个,其中村存在问题13个,户存在问题401个,并制定责任清单、任务清单、整改清单。做到找问题不留死角、定措施不留空白、抓整改不留盲区。全镇2018年易地扶贫搬迁建设项目涉及32个村,165户396人,5个集中安置点安置30户64人,靠近院落及分散安置135户332人。2018年玉峰镇代表县迎接全市脱贫攻坚第一轮全覆盖督查,市脱贫攻坚暗访,全市交叉检查以及省级脱贫攻坚验收,全镇272户630人脱贫,斗笠村、红苗子退出贫困村。

产业扶贫大力实施。加大对产联式合作社的建设力度,积极联系县供销社、县农业局等部门,专题研究部署农业产联式发展工作,因地制宜发展贫困人口参与度高的特色产业,强化招商引资,在斗笠村建脆桃李产联式合作社,基地537亩,葡萄店村丹参产联式合作社,基地发展200亩,还在黄麻沟村等共建7个产联式合作社。

环境保护效果明显。打好碧水保卫战。实施河道修复,开展巡河2700余次,清理水面漂浮物约200余吨,清理堤岸垃圾约45吨,清理河道障碍物约100多处。聘请2名管理人员对三处污水处理厂进行运行管护。打好蓝天保卫战。通过召开村民大会,将秸秆禁烧纳入《村规民约》。压实工作责任,强化宣传教育,推进秸秆综合利用,为秸秆禁烧及综合利用工作奠定了良好舆论氛围。按照每个企业对应一个镇级领导负责,与“散乱污”企业所在村负责对“散乱污”进行巡查,确保按要求进行整改并坚决杜绝私自生产。打好净土保卫战。加强对农业生产者的技术指导和培训,引导农民科学用药、合理施肥、慎用激素,大力推行测土配方施肥技术,整治农业面源污染。

省安全社区建设成功。全镇成立8个隐患诊断工作组按照“三重点一需求”,设立交通安全、消防安全、工作场所安全、学校安全、居家及老年人残疾人安全、农产品及食品安全、涉水安全、社会治安等8个安全促进项目工作组,集中打造三条主要线路和“7+N”示范项目,切实解决群众生产安全生产的薄弱环节和问题。2018年10月8日-9日四川省安全社区建设专家评定小组莅临玉峰镇通过现场提问、查阅资料、实地查看、走访群众等评定方式,现场高分评定玉峰镇为四川省安全社区。

 综治维稳成绩突出。深入落实中省市县综治工作精神,紧抓“扫黑除恶专项斗争”重点,着力在社会治安防控、矛盾纠纷化解、基础设施建设等工作上狠下功夫。建成以综治中心为指挥平台、综治信息化为支撑、网格化管理为基础、公共安全视频监控联网应用为重点的群众性治安立体防范体系。扎实做好重点人员群体管控,严密掌握其动向,做到了“走明去向、来能预警、动知轨迹、全程掌控”。开展扫黑除恶宣传5场次,发放宣传资料7000余份;在36个村(社区)张贴通告40余张,悬挂条幅106条,收集各村、社区扫黑除恶宣传发动群众信息150余条,组建“玉峰派出所微警务微信群”,大力宣传举报奖励办法。全年受理政府服务热线“12345”1000件次,省级网上信访系统件30件次,直接接访群众120件次以上。全镇社会稳定,人心安定。

民生保障扎实开展。对现有农村低保825户1072人进行全覆盖专项治理,清退74户、102人。开展以“办实事、解难题、做贡献”为主要内容的双拥活动。认真落实优抚政策,为生病优抚对象办理医疗救助20人次,临时救助40人次,发放解三难资金8000余元。切实加强社会救助,办理大病救助174人次,发放大病救助金30万余元。向203名特困人员发放补助金106万元,向5名孤儿发放补助金48600元,向17名困境儿童发放补助金40800元。坚持敬老爱老,采取购买服务的形式在各村开展居家养老服务,使1600余位老人享受到党的关怀。同时配合“厕所革命”,在政府安全文化大院新建公共厕所,对玉峰客运站、玉峰农贸市场两座旧公共厕所进行升级改造。拆除土坯房1183户,新发展自来水用户1680户。

宣传文化丰富多彩。组织开展“脱贫攻坚对手赛活动”“公民道德月”“安全社区建设”“廉政乡村行”“脱贫致富谢党恩”等主题活动文艺节目演出。同时利用春节、元宵节、端午节、农民丰收节、国庆节等开展丰富多彩的文艺节目、演讲。组织精品节目参加全县桃花节和老体协的文体展演,荣获一等奖和二等奖。参加全县第三届运动会各种项目的比赛,均获得较好的名次。新建红苗子村、斗笠村文化活动室、广播室、图书室。

镇村级财务管理不断强化。积极履行财务监督小组的职能职责,每笔支出必须由经办人签字,分管领导审核、再审签后才能支出,单笔支出超过1000元必须由镇党委会研究审核后才能支出,有效地监管了资金。认真贯彻“村财镇理、村账镇管”制度,严格财务管理审批制度,强化资金监管,提高资金使用效率。加强了对 “一事一议”筹资、筹劳的管理和村务公开工作,严格财经纪律,大大改善了干部群众关系。此外,武装、民兵预备役、应急、民族、宗教、人事、档案、老龄等其它各项社会事业也蓬勃发展。

二、机构设置

玉峰镇人民政府下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。主要包括:玉峰镇人民政府、玉峰镇农业服务中心、玉峰镇村镇规划建设管理所、玉峰镇宣传文化中心。

纳入大英县玉峰镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:玉峰镇人民政府、玉峰镇农业服务中心、玉峰镇村镇规划建设管理所、玉峰镇宣传文化中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计各是2,693.17万元、3,099.71万元。与2017年相比,收、支总计减少22.93万元、增加561.46万元,分别下降0.85%、增长18.11%。减少主要变动原因是因本年各专项资金和其他县级部门拨入经费减少。增加主要变动原因是因本年将各专项资金、其他县级部门拨入经费以及去年结余纳入了决算。(图1:收、支决算总计变动情况图)

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二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2,693.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,727.92万元,占64.16%;政府性基金预算财政拨款收入85.60万元,占3.18%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入879.65万元,占62.66%。

(图2:收入决算结构图)

 图片2.jpg

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计3,099.71万元,其中:基本支出700.49万元,占22.60%;项目支出2,399.22万元,占77.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

 图片3.jpg

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支各是总计1,813.52万元、2,317.60万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计分别减少535.97万元,下降29.55%、增加155.23万元,增长6.7%。减少主要变动原因是因本年各专项资金和其他县级部门拨入经费减少。增加主要变动原因是因本年将各专项资金、其他县级部门拨入经费以及去年结余纳入了决算。(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 图片4.jpg

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2,133.53万元,占本年支出合计的92.06%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少28.83万元,下降1.35%。主要变动原因是压缩经费支出(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 图片5.jpg

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2,133.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出410.05万元,占19.22%;文化体育与传媒支出(类)39.02万元,占1.83%;社会保障和就业支出(类)支出139.31万元,占6.53%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出20.06万元,占0.94%;节能环保支出(类)支出59.51万元,占2.79%;城乡社区支出(类)9.01万元,占0.42%;农林水支出(类)支出937.73万元,占43.95%;住房保障支出(类)34.39万元,占1.61%;其他支出(类)484.47万元,占22.71%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 图片6.jpg

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2,133.53万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 支出决算为 2.80万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)事务行政运行(项):支出决算为246.44万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为160.81万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):支出决算为19.02万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):支出决算为20.00万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★ (项):支出决算为57.31万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算为82.00万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)行政单位医疗★(项):支出决算为12.25万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)事业单位医疗★(项):支出决算为7.81万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):支出决算为13.11万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算为11.40万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):支出决算为35.00万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为6.41万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

14.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算为171.20万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

15.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):支出决算为12.87万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

16.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为2.60万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为105.52万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

18.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):支出决算为 8.09万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

19.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):支出决算为18.38万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

20.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):支出决算为19.40万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

21.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算为5.80万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

22.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为5.57万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

23.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):支出决算为744.24万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):支出决算为130.00万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为640.37万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算为2.90万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

27.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为1.70万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 34.39万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

29.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为484.47万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出662.63万元,其中:

人员经费578.66万元,主要包括:基本工资149.94万元、津贴补贴189.82万元、奖金6.61万元、绩效工资108.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.31万元、职工基本医疗保险缴费20.06万元、其他工资福利支出4.23万元、住房公积金34.39万元、生活补助8.09万元等。

公用经费83.97万元,主要包括:办公费20.16万元、印刷费2.31万元、手续费0.10万元、电费5.79万元、邮电费2.93万元、差旅费21.19万元、培训费0.40万元、公务接待费3.60万元、劳务费1.36万元、工会经费3.17万元、福利费3.90万元、其他交通费19.06万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.60万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.60万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

 图片7.jpg

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无预算无决算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无预算无决算。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.60万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平,无增长下降。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次,675人次(不包括陪同人员),共计支出3.60万元,具体内容包括:用于大英县玉峰镇机关、下属事业单位等机构接待上级单位等发生的接待支出。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出184.07万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对革命老区基础设施建设项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看玉峰镇人民政府职责履行良好、项目建设规范,绩效评价结果和服务对象满意度良好。本部门还自行组织了两个项目绩效评价,从评价情况来看项目实施后实现了预定的绩效目标,项目依据充分,并且目标非常明确,预定目标设置合理,符合全省老区建设规划的要求。项目按期完成了村道建设项目1个,饮水灌溉建设项目4个,有效地改善了老区群众的生产生活条件和居住环境,受益人数达到了项目实施地的100%,使老区群众享受到长期的经济、社会受益。项目资金严格按照财务管理规定执行,大部分下拨及时,使用科目合理,程序合法,确保了项目的顺利完成。

(二)项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映红苗子村和斗笠村革命老区基础设施建设等2个项目绩效目标实际完成情况。

红苗子村革命老区资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元,执行数为80万元,完成预算的50%。通过项目实施,道路的改善,解决老区0.13万人出行难问题,使得群众得以更便捷地与外界联系,生产作物的流通更加畅通,降低农民运输成本,有效地提高农民经济效益;饮水及水利灌溉的建设,解决了老区0.08万群众饮水灌溉问题,不仅使饮水困难的农户在生活上减少劳动力的投入,而且保障农户的健康和生产,提高了村民的满意度和幸福指数。

发现的主要问题:项目实施完成后,项目的后续管理不够完善,管理机构不健全,职责不够明确。项目进度缓慢,导致经费下拨不及时,影响后续项目实施进度。老区建设资金来源渠道少,仅靠中省财政专项资金,使得老区群众生产生活设施建设步伐缓慢。下一步改进措施:继续加大各级财政特别是省级财政对老区建设的投入力度,积极争取和用好中央财政专项资金,发挥政府的导向作用,融合相关部门资金,并鼓励社会各界积极参与到老区建设中。

斗笠村革命老区项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元,执行数为54万元,完成预算的25.59%。通过项目实施,通过项目的实施,对已完工的项目验收检查,项目质量全部合格。生产便道的修建,解决了村民出行的问题,有效地提高农民经济效益;水渠、蓄水池的新建,增加了灌溉面积,使得沿线农田生产效益提高,粮食产量及蓄水量增加,进一步保障人畜饮水。通过对村民进行走访,其对所建项目表示满意,切实解决了他们的实际困难。发现的主要问题:由于近段时期雨水量太多、太多,材料无法进场,下道工序无法进行。下一步改进措施:在下雨少的情况下,计划完成剩余道路连砂石的铺设碾压和道路混凝土750米的硬化。

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