2021年度县发展改革局财政拨款收入总额1251.66万元,其中:当年一般公共预算财政拨款收入1126.26万元,年初财政拨款结转结余125.40万元。
(二)财政资金支出情况
2021年度县发展改革局财政拨款支出总额1251.66 万元,其中:当年一般公共预算财政拨款支出1251.66万元。其中基本支出811.24万元,项目支出440.42万元。
基本支出811.24万元,用于保障我局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中“三公经费”支出 5.60万元,预算安排数6.20万元,“三公经费”控制率为90.32 %。
项目支出440.42万元,用于保障我局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标以及专项业务工作的经费支出。
三、
部门整体预算绩效管理情况
(一)
预算管理情况
为确保年度预算编制更加科学、精确、完善,我局2021年预算编制严格按照县财政预算编制通知、编制口径及有关要求,依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则,结合局2021年度重点工作,规范编制部门预算,切实提高预算编制质量。
一是夯实预算编制基础。加强与部门政工人事的沟通配合,认真核实人员编制,熟悉掌握实有在职人数及各人员职级情况,准确预算算出2021年度人员经费和公用经费。同时,根据部门的职能职责和县委县政府交办的重点工作,及时申报2021年度项目经费经费,完善资金申报资料及手续。
二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制,确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总2021年重点工作及项目经费需求,认真编制好项目预算。
三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理,绩效目标指向明确,符合国家政策法规和部门职能要求,从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标,绩效目标要素完整,指标细化量化,审核通过情况良好。
(二)
结果应用情况