根据县委巡察工作统一部署,2023年5月28日至6月27日,县委第三巡察组对大英县河边中心卫生院党支部进行了常规巡察,并于2023年8月1日,向党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改工作阶段进展情况予以公布。
一、压实巡察反馈问题整改工作主体责任
(一)加强领导、切实提高政治站位。党支部收到县委第三巡察组巡察反馈意见后,立即召开支部委员会议,专题传达学习了《中共大英县委第三巡察组关于巡察河边中心卫生院党支部的反馈意见》,对县委第三巡察组的巡察反馈意见照单接收、全盘认领、深刻反思,党支部成立巡察整改工作领导小组,党政主要负责人履行“第一责任人”职责,担任领导小组组长,其余分管领导任副组长,各职能科室负责人为成员。领导小组办公室设在党办,由党办负责日常工作。
(二)明确目标、落实巡察整改要求。一是巡察整改工作领导小组多次专题研究部署整改工作。对巡察反馈的13项53个问题和3项巡察整改建议,建立了问题台账,制定责任清单,制定了《中共大英县河边中心卫生院支部委员会关于落实县委第三巡察组巡察反馈意见的整改方案》,明确了整改牵头责任领导、责任科室、整改措施、整改时限,确保巡察反馈问题整改有序、有力、有效开展。二是党支部在规定时限内召开巡察整改组织生活会,班子成员主动认领问题,并牵头整改。党政主要负责人在集中整改期内,亲自督促整改落实,研究解决整改中存在的问题;亲自审定巡察整改报告;亲自督促其分管领导及时对标开展自查自纠和举一反三整改,确保各项任务全面整改到位。
(三)压实责任、确保整改取得成效。党支部书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任,对巡察全面整改负首责、负总责,牢固树立“整改不力是失职、不抓整改是渎职”的观念,对重点问题亲自抓、抓出成效,体现对党绝对忠诚。严格按照巡察组反馈意见挂图作战,一条一条地对照整改措施进行销号处理,以刀刃向内的责任担当坚决抓好巡察反馈意见的全面整改落实。
截至10月23日,巡察反馈的53个具体问题,已完成整改53个,已完善制度修订9条,建立制度10条,规范合同范本2条,已对巡察反馈涉及干部职工28名、村医生3名进行批评教育。
二、集中整改期内已完成的整改事项
(一)聚焦党中央和省委、市委、县委各项决策部署在基层的落实情况方面。
1.政治建设重视不够。
(1)学习习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述不全面。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是加强学习。2023年8月23日已组织全体干部职工补学习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的讲话和习近平总书记对卫生健康工作的重要指示精神。2023年8月29日组织党员学习习近平总书记来川视察重要讲话和指示精神、省委十二届三次全会、市委八届七次全会精神、县委六届十三次会议精神,通过学习使全体党员对中央、省、市、县未来发展趋势有了更加清晰的了解,为落实上级各项决策和部署奠定坚实基础。二是制定学习计划。已制定《2023年度理论学习中心组专题学习计划》,已将习近平总书记最新重要指示精神纳入学习计划。三是加强督查。2023年10月,分管领导、党办、院办已组织开展一次学习笔记抽查,针对发现的问题现场进行指导。
(2)学习贯彻上级重要会议精神不到位。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是加强学习。2023年8-9月已组织全体干部职工补学省委十二届二次全会、市第八次党代会、县六届一次、县六届三次党代会精神等。二是制定学习计划。已制定《2023年度理论学习中心组专题学习计划》,已将学习贯彻上级重要会议精神纳入学习计划。三是加强督查。2023年10月,分管领导、党办、院办已组织开展一次学习笔记抽查,针对发现的问题现场进行指导。四是建章立制。2023年10月已建立《大英县河边中心卫生院学习考核制度》,做到有章可循,有规可依。
(3)“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育打折扣。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年8月31日已对相关同志因未按照要求组织党员对照党章查找不足问题进行通报。二是制定学习计划。2023年9月制定学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习计划,并按照学习计划开展学习教育活动。三是完善制度。2023年10月已完善《中共大英县河边中心卫生院支部委员会党员干部主题教育学习考核制度》《大英县河边中心卫生院学习培训制度》,确保本次学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育不打折扣。
2.执行国家卫生健康政策、规定有偏差。
(1)未严格落实价格公示制度。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年8月31日已对总务科相关同志因LED显示屏损坏时间持续一年未安排维修,进行通报批评。二是加强公示。2023年9月已对住院部损坏LED显示屏进行维修,目前已按规定滚动公示医疗服务项目和药品价格。三是完善制度。2023年9月已完善《大英县河边中心卫生院诊疗项目和药品价格公示制度》,进一步明确公示的项目和类别,增加收费项目透明度,维护医患双方的合法权益,提高就诊患者满意度。
(2)慢病随访补助资金审核把关不严。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年8月31日已对公共卫生科慢病管理人员和村医生因慢病随访造假进行通报批评和加强工作责任心教育,同时扣除村医生2022年度发放的慢病随访(高血压)补助资金总量20%。二是追缴费用。2023年9月22日已追回村医生2022年高血压慢病随访补助的20%。三是加强培训。2023年8月公共卫生科召开乡村医生例会对慢病随访工作进行了业务培训,使村医生的公共卫生服务水平能力得到提高。四是强化督导。2023年9月公共卫生科已对辖区内村医生慢病随访进行一次指导和督导,未发现慢病随访造假的情况。
(3)部分医生未及时书写病历。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年9月28日已对相关4名同志因未及时完成病历书写进行通报处理,并按照医院《住院病历评分标准》扣减相应的奖励性绩效。二是加强培训。2023年9月8日业务副院长组织召开医德医风和医疗质量安全质控会,对病历书写规范进行培训,使全体医生进一步认识到病历书写及时性的重要意义。三是落实制度。每月定期组织进行医疗质量大查房加强病历书写及时性的督查,目前未发现有病历书写不及时的情况。
(4)存在不合理检查、不合理用药。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年8月31日已对相关2名同志因不合理检查、不合理用药进行通报处理,并加强工作责任心教育,按照《住院病历评分标准》扣除当事人病历评分2分。二是加强培训。2023年8月11日组织医生召开医德医风和医疗质量安全质控会,并对“四合理”、医疗质量安全及病历书写规范进行培训。利用每月两次职工大会开展业务培训,通过培训提升医务人员的业务技能和责任意识。三是加强监管。每月不定期组织进行医疗质量大查房,2023年9月以来未发现不合理检查,针对不合理用药现象已进行加倍处理。四是完善临床路径。目前已制定完善7条临床路径,进一步规范了合理用药、合理检查。
(5)违规报销医保。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年8月31日已对医保分管领导和医保审查人员及所涉及的3名科主任进行通报批评。二是加强监管。2023年已组织医保办、医务科、护理部、药剂科、总务科对医院的不合理治疗、不合理用药、药品耗材购销存数量、有无自定义收费项目、超标准收费、重复收费方面、检验项目分解收费等方面进行自查,及时发现问题并整改,违规使用的医保基金按流程主动退回医保基金专用账户。2023年已对2022年医保违规扣款金额按照医保处罚金额的50%给予科室经济处罚。三是完善制度。已完善《大英县河边中心卫生院医疗物价管理制度》进一步明确医院执行国家价格政策,规范价格行为,严格按照上级主管部门和物价部门的收费标准合理收费,保护患者合法权益,加强医院收费管理,保障医院利益不受损害。
3.防范化解重大风险有差距。
(1)债务风险较大。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是强化风险意识。2023年9月党支部书记组织召开债务化解专题讨论会,要求财务科对债务情况进行全面梳理,摸清底数,锁定债务,找准问题症结,并提出防范和化解的方案措施。二是制定化解方案。2023年9月已制定《大英县河边中心卫生院债务化解工作方案》进一步明确债务化解具体目标、具体措施。
(2)医疗纠纷较多。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年8月31日已对造成医疗纠纷的相关科室主任进行通报批评。二是加强学习。2023年8月21日已组织全院职工开展医疗质量培训会,业务副院长从医疗质量安全核心制度释义、十八项核心医疗制度等方面开展培训,通过培训进一步增强医务人员的责任意识。三是落实制度。目前医院医务人员已按照要求认真执行十八项核心医疗制度,未发生医疗纠纷。
4.党组织领导下的院长负责制落实不到位。
(1)支部书记主持院务会。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展批评与自我批评。2023年9月6日召开巡察反馈问题专题整改组织生活会时已对支部书记主持院务会进行批评与自我批评。二是加强学习。2023年9月18日已组织全体支委会成员学习全省医院党建工作指导委员会办公室《关于印发四川省公立医院党建工作有关制度的通知》《大英县河边中心卫生院工作制度与人员岗位职责汇编》。三是完善制度。2023年10月已修订完善《大英县河边中心卫生院院长办公会议议事决策规则》,进一步明确院长办公会议是医院行政、业务议事决策机构,由院长召集并主持。
(2)支委会经常研究一般业务工作。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展批评与自我批评。2023年9月6日召开巡察反馈问题专题整改组织生活会时已对支部书记在支委会研究一般业务工作开展批评与自我批评。二是加强学习。2023年9月18日已组织支委成员再次学习《四川省公立医院党委会议议事决策规则(试行)》《四川省公立医院院长办公会议议事决策规则(试行)》等文件。三是明确职能职责。已进一步严格明确和落实支委会、院长办公会的议事决策范围,支委会召开前将强化议题的前期准备和审核,严格遵守议事决策范围,不属于支委会决策范围的问题将不得上会,院长办公会根据讨论决策范围如涉及“三重一大”事项议题,已按照院长办公会议讨论通过后,再提交支委会议讨论审议。
(3)院务会形同虚设。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展批评与自我批评。2023年9月6日召开巡察反馈问题专题整改组织生活会,已对院长院务会形同虚设问题进行批评与自我批评。二是完善制度。2023年10月已修订完善《大英县河边中心卫生院院长办公会议议事决策规则》,明确了院长办公会的职能职责和召开频次。三是落实制度。2023年9月开始已按照《大英县河边中心卫生院院长办公会议议事决策规则》要求每月召开一次院长办公会。
5.乡村医生监管缺位。
(1)村医生不按规定渠道采购药物。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年8月31日已对村医生因部分基本药物未从医院采购进行通报批评,并已作出书面说明。二是加强学习。2023年8月18日,9月6日,召开乡村医生例会,药剂科主任组织培训《国家基本药物制度》,通过培训使乡村医生更加了解基本药物的概念和基本药物的具体内容。三是加强督查。2023年9月药剂科、医保办组织人员对村医生不按规定渠道购药进行督查,对发现个别村医生未按规定渠道进药进行口头批评教育,对于继续不按规定渠道购进基药的村医生将扣除当年基药补助和交由县卫生健康局、医疗保障局、市场监督管理局处理。四是廉政谈话。2023年9月6日业务副院长已对村卫生室基药配送的医药公司进行一次廉洁谈心谈话并签订《村卫生室药品集中配送协议书》,11月14日,党支部副书记、纪检委员对4家村卫生室基药配送医药公司开展廉洁谈话,要求配送公司按规矩、按流程、按程序办事,确保基药配送不出现违法、违纪、违规的情况。
(2)村医生用药超乡村医生基本用药目录。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年8月31日已对相关乡村医生因用药超乡村医生基本用药目录问题进行批评教育,对超目录药品立即下架,已向医院做出情况说明。二是加强学习。2023年8月18日,9月6日,召开乡村医生例会,药剂科主任组织培训《国家基本药物制度》,通过培训使乡村医生进一步知晓基本用药目录。三是加强督查。2023年9月药剂科、医保办组织人员对村医生基本药物使用情况进行督查,对发现个别村医生用药超基本用药目录进行口头批评教育。
(3)村医生用药超乡村医生抗菌药物目录。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年8月31日已对相关乡村医生和药剂科负责同志进行通报批评。对超抗菌药物目录药品立即下架,已向医院做出情况说明。二是加强学习。2023年8月18日,9月6日药剂科主任分别对村医生进行《抗菌药物合理利用》《感染性疾病药物治疗及抗菌药物合理使用》培训,通过培训使乡村医生进一步知晓村医生抗菌药物目录。三是加强督查。2023年9月药剂科、医保办组织人员对村医生抗菌药物使用情况进行督查,对发现个别村医生超抗菌药物目录进行口头批评教育,并责令村医生对超出抗菌药物目录的药品立即做下架处理。
(4)乡村医生基本用药加价销售。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年8月31日已对相关乡村医生因基本药物加价销售问题进行通报处理,已向医院做出情况说明。二是加强学习。2023年8月18日,9月6日,召开乡村医生例会,药剂科主任组织培训《国家基本药物制度》,通过培训使乡村医生进一步明确基药实行零差率销售,减轻群众用药负担。三是加强督查。2023年9月11日已联合大英县市场监督管理局卓筒井管理所对胜利村卫生室基本药物工作指导和监管,药剂科2023年9月已组织人员对村医生是否存在基药加价销售情况进行督查,对发现个别村医生基本药物加价销售情况进行口头批评教育,对于继续基本药物加价销售的村医生将上报县卫生健康局、县市场监管局处理。
(5)家庭医生签约服务弄虚作假。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年8月31日已对分管领导、公共卫生科人员、村医生3名同志因家庭医生签约服务弄虚作假进行通报处理。二是加强学习。2023年9月6日公共卫生科已组织学习《大英县河边中心卫生院2023年家庭医生签约服务实施方案》并严格要求家庭医生入户随访要有工作痕迹,拍照留底,对外出人员及时做出失访标记,要求签而有约,如调查发现有未在家有记录的人员一律做出弄虚作假的评判,将严肃处理并扣除相应的基本公卫经费。三是加强督查。2023年9月公共卫生科已对辖区部分村卫生室家庭医生签约服务工作进行督导,未发现有家庭医生签约服务造假的情况。
6.意识形态工作责任落实有差距。
(1)意识形态重视不足。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展批评与自我批评。2023年9月6日巡察反馈问题专题整改组织生活会时支部书记已对意识形态重视不足进行批评与自我批评。二是压实责任。2023年8月24日已组织召开一次支委会,党支部书记对下半年意识形态工作进行安排和部署。三是加强排查。党支部已按照《中共大英县委宣传部关于意识形态领域风险隐患排查工作的通知》根据排查范围,排查出1个风险隐患,并建立问题清单、责任领导和防范化解措施。
(2)分析研判走过场。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展批评与自我批评。2023年9月6日召开巡察反馈问题专题整改组织生活会支部委员已对意识形态工作分析研判走过场进行批评与自我批评。二是建章立制。2023年10月已建立《中共大英县河边中心卫生院支部委员会意识形态分析研判工作机制》进一步明确了意识形态分析研判范围、研判频次、研判要求。三是落实制度。2023年8月已按照意识形态分析研判工作机制要求开展一次意识形态工作分析研判会。
(3)培训不到位。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年8月31日已对党务工作者因未按照意识形态工作教育开展培训进行通报。二是加强培训。2023年8月23日党办利用职工大会开展一次意识形态内容培训,培训内容:核心价值观、习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神。三是制定学习计划。已建立意识形态学习计划并将意识形态教育培训工作纳入党建年度学习计划,将习近平总书记关于意识形态工作的重要论述和习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神纳入学习计划。
(二)聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题方面。
1.党风廉政建设责任制落实不到位。
(1)党风廉政建设重视不够。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展批评与自我批评。2023年9月6日召开巡察反馈问题专题整改组织生活会时已对支部书记党风廉政建设重视不够进行批评与自我批评。二是压实责任。2023年8月24日召开支委会,党支部书记对党风廉政建设工作进行安排和部署。三是落实制度。2023年8月29日党支部组织召开党风廉政建设专题会,党支部书记对医疗风险岗位人员突出问题专项整治工作进行安排和部署。
(2)廉政提醒谈话不到位。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年8月31日已对原分管领导、原党务工作人员因未及时开展廉政谈话提醒进行批评教育。二是建章立制。2023年10月已修订完善《中共大英县河边中心卫生院支部委员会(廉政提醒)谈心谈话制度》进一步明确了谈心谈话的对象、内容和方式。三是落实制度。2023年8月党支部书记已对全体党员进行一次集体(廉政提醒)谈心谈话,2023年9月党支部副书记、纪检委员已对基建小组、设备管理委员会成员开展廉政谈话。2023年11月党支部书记已对全体干部职工开展一次廉政谈话。
(3)风险排查不到位。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年8月31日已对分管领导、党务工作人员因未开展风险排查进行批评通报处理。二是加强排查。2023年10月党支部安排党办专人负责岗位风险排查,共梳理廉政风险点9项,针对梳理出风险点建立《2023年单位重点岗位廉政风险点排查汇总表》台账,查找风险点形成的原因,划分风险类型和等级,明确了防控措施和责任人。
(4)学习教育不到位。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年8月31日已对分管领导、办公室工作人员因未组织职工操办婚丧嫁娶喜庆等事宜按照规定报备进行批评教育。二是加强学习。2023年9月已组织党员学习《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律处分条例》。三是落实制度。目前已安排专人负责落实职工婚丧喜庆事宜报告制度。已有两名同志按照规定和标准操办婚丧喜庆事宜并及时报备并填写申报表。
(5)压力传导不到位。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年8月31日已对党务工作者及相关材料雷同人员进行通报处理并做出情况说明。二是完善制度。2023年10月已建立完善《中共大英县河边中心卫生院支部委员会述责述廉制度》进一步明确了述责述廉的内容、对象和要求。
2.财务监管缺位,制度执行不力。
(1)固定资产管理不规范。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年8月31日已对财务科人员因固定资产管理不规范进行通报处理。二是完善制度。2023年10月已修订《大英县河边中心卫生院固定资产管理制度》,进一步明确满足使用年限超过1年,单位价值在1000元以上的资产纳入固定资产管理。三是落实制度。2023年10月已对清理出未入库35件(其中2件当年已入库)固定资产按照要求进行补入库,目前已做到账实相符。
(2)公务用车管理不到位。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年8月31日已对分管领导及相关120救护车管理同志因120救护车管理不到位进行通报处理。二是建章立制。2023年10月已建立《大英县河边中心卫生院车辆管理制度》进一步明确120救护车辆由院办和急诊科双重管理的模式,日常出诊由急诊科负责安排,维修保养、燃油费报销审批和监管由院办负责。三是落实制度。2023年9月医院已办理盛马化工和中石油公务加油卡并充值,加油卡按照车辆管理制度使用。
(3)财务报销附件资料不齐。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年8月31日已对分管领导和财务科人员因财务报销附件资料不齐进行通报处理。二是建章立制。2023年9月已建立《大英县河边中心卫生院费用审核报销管理制度》进一步明确财务报销费用所附原始单据内容必须真实合法、财务字迹清楚、要素齐全、粘贴整洁,无脱落毁损、无涂改等。三是加强监督审核。2023年10月已组织纪检、院办和财务分管院长对2023年1-8月32笔报销费用附件资料进行抽查(对抽查发现的问题按照规定进行整改)。
(4)违规报销费用。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年8月31日已对相关3名同志因财务审核不严导致违规报销费用进行通报处理。二是追缴违规报销费用。2023年9月18日,已追回相关公司违规报销费用。三是加强监督审核。2023年10月已组织纪检、院办和财务分管院长对2023年1-8月报销费用附件资料进行抽查,未发现违规报销费用的情况。
(5)违规发放值班补助。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年8月31日已对分管领导和财务人员因审核不严违规发放值班费进行通报处理。二是追缴违规发放值班费用。2023年10月底已追缴回违规发放的值班补助。三是加强监督审核。2023年10月已组织纪检、院办和财务分管院长对2023年1-8月报销费用附件资料进行抽查,未发现违规发放值班补助的情况。
(6)工会经费管理不规范,使用超范围。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年8月1日已对分管工会负责人和财务科人员因工会经费管理不规范,使用超范围进行通报批评。二是加强学习。2023年9月21日工会主席组织工会委员会委员学习《中华人民共和国工会法》《工会经费预算管理办法》《中国工会章程》通过学习,使其更进一步了解工会经费预算管理、开支范围。三是建章立制。2023年9月已建立《大英县河边中心卫生院工会经费管理制度》进一步明确了工会经费的开支范围、审批流程和财务管理更好地为工会会员服务。四是落实制度。2023年3月已在中国邮政银行开办大英县河边中心卫生院工会委员会账户;已按照相关要求工会会员从2023年1月开始缴纳会费;2023年10月开始,2023年产生工会费用已由大英县河边中心卫生院工会委员会工会经费列支。
(7)会计科目使用不规范。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年8月31日已对分管领导和财务科人员因会计科目使用不规范进行通报处理。二是加强学习。财务科工作人员9月已自学《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府会计制度》,通过自学进一步掌握了会计记账的基本原则和会计科目的正确使用。三是加强会计人员考核。财务科人员已完成2023年会计人员继续教育,成绩优异。
(8)超标准报销。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年8月31日已对相关3名同志因超标准报销费用进行通报处理。二是追缴违规发放费用。2023年10月财务科已追缴回超标准报销费用。三是加强监督审核。2023年10月已组织纪检、院办和财务分管院长对2023年1-8月报销费用进行抽查,未发现超标准报销的情况。
(9)虚假发票报销费用。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年8月31日已对相关7名虚假发票报销人员和财务科人员进行通报批评。二是追缴虚假发票报销费用。2023年10月已追回虚假发票报销电话费补助。三是加强监督审核。2023年10月已组织纪检、院办和财务分管院长对2023年1-8月报销费用进行抽查,未发现虚假发票报销的情况。
(10)涉嫌公款旅游。
整改结果:该问题整改已完成
整改情况:一是开展追责问责。2023年8月31日已对原分管领导因涉嫌公款旅游进行通报处理。二是追缴公款旅游报销费用。2023年10月已按照《大英县行政事业单位差旅费管理办法》的标准对违规报销的差旅费人员进行追缴金额核算,目前已全部追缴回涉嫌公款旅游费用。三是加强学习。2023年10月已组织全体党员学习《中国共产党章程》和中央八项规定精神,通过学习进一步提高党性修养和廉洁自律意识,杜绝公款旅游问题。四是加强监督审核。2023年10月已组织纪检、院办和财务分管院长对2023年1-8月报销费用进行抽查,未发现公款旅游的情况。
3.履行政府采购监管责任不到位。
(1)限额以下项目采购风险较大,存在采购程序“走过场”情况。
整改结果:该问题整改已完成