2022年度
四川省大英县委巡察工作领导小组办公室
部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
县委巡察办职能职责:向市委巡察办和县委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻市委巡察办、县委巡察工作领导小组的决策部署。统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。承担有关政策研究和制度建设工作,起草县委巡察工作规划、年度巡察计划和工作总结等材料。对县委和县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。配合县纪委监委机关、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。健全联系机制,负责与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的沟通衔接工作。办理市委巡察办和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。完成县委交办的其他任务。
县委巡察组职能职责:向县委巡察工作领导小组负责并报告工作,承担具体巡察任务。
(二)2022年重点工作完成情况
一是制定六届县委巡察工作规划。坚持围绕中心、服务大局,制定六届县委巡察工作规划,画出涵盖167个单位(部门)、197个村(社区)党组织全覆盖巡察作战图。二是完成六届县委第二轮巡察工作。组建4个巡察组,对5个镇党委和107个村(社区)党组织开展镇村同步巡察,在组织架构上实行“一拖三”模式,每个巡察组配备2个副组长,形成一个大组三个小分队的组织架构;在巡察方式上,组建“红马褂骑巡队”,以走访为主、座谈为辅,按照每个村一场见面会、一个驻村巡察点、两种接访模式(线上线下)、“三五七”天时间开展巡察,共发现镇党委问题95个、村(社区)党组织问题985个、问题线索49件。三是开展六届县委第三轮巡察工作。组建3个巡察组,对9个部门(单位)党组织开展常规巡察;同时组建1个巡察组赴射洪市参加八届市委第二轮交叉巡察。目前各巡察组已完成对第一批次的3个部门(单位)党组织的巡察,正有序开展第二批次巡察工作。四是深化课题研究。综合六届县委前两轮巡察经验,组织开展巡察课题研究,形成《探索聚焦“关键少数”精准“政治画像”的途径》等5个理论研究成果。
二、机构设置
县委巡察办为一级预算单位,无下属二级预算单位。机构包括县委巡察工作领导小组办公室和县委三个巡察组,有内设机构3个,分别为县委巡察办综合股、巡察股和县巡察信息保障中心。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计405.8万元。与2021年相比,收、支总计各增加15.5万元,增长3.97%。主要变动原因是人员经费增加、年初结转和结余、追加项目经费。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计405.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入405.8万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计405.8万元,其中:基本支出311.66万元,占76.8%;项目支出94.14万元,占23.2%。
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计405.8万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加15.5万元,增长3.97%。主要变动原因是人员经费增加、年初结转和结余、追加项目经费。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出405.8万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加15.5万元,增长3.97%。主要变动原因是人员经费增加、年初结转和结余、追加项目经费。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出405.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出355.64万元,占87.64%;社会保障和就业支出20.76万元,占5.12%;卫生健康支出9.19万元,占2.26%;住房保障支出20.2万元,占4.98%。