(27)实施职业教育特色行动。深化产教融合、校企合作,积极开展生产型实训基地建设和产品研发中心、科技创新中心建设,办好省级示范专业“汽车运用与维修”。改善职业学校办学条件,推进职业学校标准化建设。按照职普比大体相当的要求,加大中职学校招生改革力度,完成职普比4.5:5.5任务。实施职业教育质量保障体系建设工程,开展四川文轩职业学院大英校区教学质量监测试点工作。
(28)实施特殊教育提升行动。完善以普通学校随班就读为主体,特殊教育学校为骨干,送教上门和远程教育为补充的特殊教育体系。实施特殊教育提升计划,新建特殊教育资源中心1个,改造特校校舍和添置设施设备。统筹发展残疾人高中阶段教育,推进残疾人职业教育,探索全能教育新机制,让残疾学生从“没学上”到“有学上”,逐步实现从“上好学”到“ 谋好生”育人目标。
(29)实施民办教育规范行动。贯彻落实中省配套政策,积极稳妥推进民办学校分类改革。加强民办学校党建工作,建立健全党组织与民办学校董(理)事会、监事会日常沟通协商制度和党组织与行政领导班子联席会议制度。会同市场监管、民政、公安等部门加强对校外培训机构的日常监管,持续开展对无证无照校外培训机构打击行动,促进校外培训机构健康发展,巩固校外培训机构专项整治成果。
(30)实施高等教育破冰行动。全力推动四川文轩职业学院大英校区秋季顺利开学,实现大英高等教育破冰目标。全面整合县域教育资源,探索幼儿园-小学-中学-大学贯通培养模式,助推大英教育高质量发展。
7.“滴水不漏”做实教体惠民
(31)精准实施教育资助。认真落实学前教育减免保教费,义务教育三免一补,高中教育减免学费和发放助学金,大学生特别资助、新生入学路费、生源地助学贷款等惠民政策。用好教育扶贫救助基金和致贫预警处置基金,保障贫困学生全程资助、应助尽助、精准资助,不让一个学生因家庭经济困难而失学。巩固完善扶贫档案,加大教育扶贫和学生资助政策宣传力度。
(32)优化教体服务环境。优化行政审批和服务流程,营造快捷高效、规范透明的营商环境和服务体系。做好进城务工经商人员随迁子女入学保障工作。根据遂宁绿色发展和新兴产业需求,营造产教融合、校企合作良好环境,提升中职校毕业生在本地就业创业服务能力。
8.“齐心协力”筑实安全稳定
(33)合力维护安全底线。全面落实“党政同责、一岗双责”,强化安全责任清单制管理,持续推进《中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划》。加强安全课程教育,突出防暴恐、防溺水、消防安全、交通安全、防范电信网络诈骗、毒品预防教育、校园欺凌防治、森林草原防灭火等工作。深化安全管理人员培训,加强防灾应急演练。开展校园、体育场馆及周边综合治理,净化育人环境。加强校园安全督导检查,强化应急管理,有效排查化解教体系统矛盾纠纷,遏制较大以上安全责任事故,减少一般安全事故。
(34)切实强化信访稳定。坚持“属地管理、分级负责”原则,完善全县涉教信访维稳信息联动共享机制。加强信访工作队伍建设,提升服务水平和矛盾化解能力。依法落实教师待遇,加强政策宣传解释工作。压实维稳责任,实行局领导包片包案、督导组长包辖区、校长包人员的“包保”责任制,将重点人员落实到局领导、督导组长和校长人头。重点时段、重要会议期间,对重点人员采取“一包一”或“二包一”的“包保”措施,实施“劝、解、盯、防”的维稳策略。
(35)落实疫情常态化防控。全力以赴做好学校疫情常态化防控,落实“四方责任”,强化“四早措施”,督促学校遵守日常防控要求,动态调整防控措施,完善师生健康监测与动态排查长效机制,依法及时果断处置突发疫情,全力保障师生生命安全和身体健康。加强公共卫生人才培养,不断完善医教协同、防治结合的疫情防控公共卫生体系。
9.“百花齐放”发展体育事业
(36)精心组织重大体育赛事。充分利用县域体育优势资源,积极探索体育工作新思路,努力在打造品牌赛事上下功夫,提升体育工作整体水平,全力争取举办国家级、省级、市级赛事活动。
(37)提升全民健身服务水平。加大资金投入,推进公共体育场地建设,打造二代健身路径和休闲健身驿站等体育健身工程。加强公共体育服务和产品供给,逐步形成以各单项体育协会、社会团体、全民健身站点相结合的县、镇、村三级全民健身组织网络。积极开展四川省“百城千乡万村”全民健身运动,开展全民健身太极拳(剑)进乡镇推广活动,打造大英群众体育特色品牌赛事。继续开展免费国民体质监测、健身技能培训和科学健身指导等活动。落实体育场馆免费低收费开放服务政策。
(38)增强竞技体育综合实力。全力备战省十四运会,巩固传统优势项目,培育新兴项目,夯实整体实力。健全和提升运动员规范化、制度化、科学化的管理机制和水平。实施后备人才培养行动计划,抓好运动员选材、培养、输送和参赛工作。实施教练员能力提升行动,加强管理培训,提升综合素质和业务能力。实施俱乐部创新发展行动,健全完善治理结构,优化运行机制。
(39)推进体育产业融合发展。依托郪江湿地公园、小溪河湿地公园、魁山公园发展健步走、登山等体育旅游项目,依托中国死海发展漂浮、游泳、滑翔等休闲体育产业,强力推进“体育+旅游”发展新模式,基本形成政府保障群众基本公共体育产品和服务、市场满足群众多元化多层次体育消费需求的体育产业新格局。
二、机构设置
大英县教育和体育局及下属二级单位71个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位70个。
纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1 大英县教育和体育局(本级)
2 四川省大英县天保初级中学校
3 大英县河边初级中学校
4 四川省大英中学
5 四川省大英县象山初级中学校
6 大英县蓬莱中学
7 四川省大英县回马中学
8 大英县实验学校
9 大英县隆盛镇永前初级中学校
10 大英县隆盛镇永前小学校
11 大英县隆盛镇石门小学校
12 大英县隆盛镇同心小学校
13 大英县隆盛镇民主初级中学校
14 大英县隆盛镇民主小学校
15 大英县隆盛镇初级中学校
16 大英县隆盛镇小学校
17 大英县回马镇小学校
18 大英县回马镇第二小学校
19 大英县回马镇郪口小学校
20 大英县回马镇金竹小学
21 大英县蓬莱镇小学校
22 大英县红旗小学
23 大英县特殊教育学校
24 大英县蓬莱镇火井小学校
25 大英县蓬莱镇古柏小学校
26 大英县蓬莱镇寸塘口初级中学校
27 大英县蓬莱镇寸塘口小学校
28 大英县蓬莱镇太吉小学校
29 大英县蓬莱镇红林小学校
30 大英县蓬莱镇幼儿园
31 大英县通仙乡小学校
32 大英县通仙乡高峰小学校
33 大英县天保镇小学校
34 大英县天保镇柏桂小学校
35 大英县金元镇初级中学校
36 大英县金元镇小学校
37 大英县金元乡江平小学校
38 大英县玉峰镇初级中学校
39 大英县玉峰镇小学校
40 大英县郪江外国语学校
41 大英县玉峰镇五方小学校
42 大英县玉峰镇团结小学校
43 大英县象山镇小学校
44 大英县象山镇永乐小学校
45 大英县象山镇黄莲小学校
46 大英县智水乡初级中学校
47 大英县智水乡小学校
48 大英县河边镇小学校
49 大英县河边镇马头小学校
50 大英县河边镇星花小学校
51 大英县河边镇福禄小学校
52 大英县河边镇八里小学校
53 大英县卓筒井镇初级中学校
54 大英县卓筒井镇小学校
55 大英县卓筒井镇安乐小学校
56 大英县卓筒井镇转轮小学校
57 四川省大英县育才中学
58 四川省大英县中等职业技术学校
59 大英县象山镇幼儿园
60 大英县河边镇幼儿园
61 大英县天保镇幼儿园
62 大英县天星幼儿园
63 大英县实验幼儿园
64 大英县回马镇幼儿园
65 大英县凉亭幼儿园
66 大英县卓筒井镇幼儿园
67 大英县盐华幼儿园
68 大英县隆盛镇幼儿园
69 大英县金元镇幼儿园
70 大英县通仙乡幼儿园
71 大英县郪江幼儿园
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计70806.79万元,与2020年73537.34万元相比,收、支总计各减少2730.55万元,下降3.71%。主要变动原因是2020年年终目标考核奖调标和补发往年目标奖及社保等。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计60741.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入58937.09万元,占97.03%;政府性基金预算财政拨款收入30.57万元,占0.05%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1773.81万元,占2.92%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计70,432.22万元,其中:基本支出52,718.07万元,占74.85%;项目支出17,714.14万元,占25.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计68714.73万元。与2020年69765.18万元相比,财政拨款收、支总计各减少1050.45万元,下降1.50%。主要变动原因是2020年年终目标考核奖调标、补发往年目标奖及工资等。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出68657.98万元,占本年支出合计70,432.22万元的97.48%。与2020年一般公共预算财政拨款支出69626.88万元相比减少968.90万元,下降1.41%。主要变动原因是2020年年终目标考核奖调标等。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出68657.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5万元,占0.007%;教育支出(类)57576.03万元,占83.86%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出369.83万元,占0.539%;社会保障和就业(类)支出4219.15万元,占6.145%;卫生健康支出1871.24万元,占2.725%;住房保障支出3129.72万元,占4.558%;农林水支出361.01万元,占0.526%;其他支出1126万元,占1.64%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构图)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为68657.98万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务201(类)23(款)99(项): 支出决算为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.(1)教育支出205(类)01(款)01(项): 支出决算为1,213.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
(2)教育支出205(类)01(款)02(项):支出决算为458.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
(3)教育支出205(类)01(款)99(项):支出决算为136.35万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
(4)教育支出205(类)02(款)01(项):支出决算为5125.49万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
(5)教育支出205(类)02(款)02(项):支出决算为16282.43万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
(6)教育支出205(类)02(款)03(项):支出决算为10732.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
(7)教育支出205(类)02(款)04(项):支出决算为7929.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
(8)教育支出205(类)02(款)99(项):支出决算为10370.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
(9)教育支出205(类)03(款)02(项):支出决算为3123.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
(10)教育支出205(类)07(款)01(项):支出决算为460.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
(11)教育支出205(类)08(款)01(项):支出决算为23.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
(12)教育支出205(类)09(款)01(项):支出决算为242.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
(13)教育支出205(类)09(款)99(项):支出决算为922.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
(14)教育支出205(类)99(款)99(项):支出决算为553.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.(1)文化旅游体育与传媒207(类)03(款)05(项): 支出决算为103.05万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
(2)文化旅游体育与传媒207(类)03(款)07(项): 支出决算为170万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
(3)文化旅游体育与传媒207(类)03(款)08(项): 支出决算为72.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
(4)文化旅游体育与传媒207(类)03(款)99(项): 支出决算为14.34万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
(5)文化旅游体育与传媒207(类)99(款)99(项): 支出决算为9.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.社会保障和就业208(类)05(款)05(项): 支出决算为4219.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.(1)卫生健康210(类)11(款)01(项):支出决算为7.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
(2)卫生健康210(类)11(款)02(项):支出决算为1863.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.农林水支出213(类)05(款)99(项):支出决算为361.01万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.住房保障支出221(类)02(款)01(项): 支出决算为3,129.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.其他支出229(类)99(款)99(项):支出决算为1,126.01万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出51143.12万元,其中:人员经费43,380.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7762.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为32.73万元,完成预算83.3%,决算数小于预算数的主要原因是年度压缩开支,严控“三公经费”支出,厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算32.73万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出32.73万元,完成预算83.3%。公务接待费支出决算比2020年28.25万元增加4.48万元,增长15.86%。主要原因是2020年疫情严重,业务活动开展较少,因2021年疫情好转,业务活动比2020年开展增多。
国内公务接待支出32.73万元,主要用于开展业务活动、兄弟单位、外县学校学习交流用餐费等。国内公务接待681批次,5455人次(不包括陪同人员),共计支出32.73万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明