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大英县人民检察院2021年部门决算编制说明

2022-8-29 09:37| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 61| 评论: 0|来自: 大英县人民政府

摘要: {"原始ID":"23f1e198038643f597932977f9078f42","发布时间":"2022年08月29日","发布者":"县人民政府办公室","附件":[{"Filepath":"/UploadFiles/2023/09/18/c494d6a1-43e0-4bc8-8d5e-203a8e2c3378.XLS","Name":"大英县人民检察院.XLS","Filetype":".XLS"}]}

2021年一般公共预算财政拨款支出1299.02万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出1182.99万元,占91.07%社会保障和就业(类)支出53.38万元,占4.11%卫生健康支出23.08万元,占1.78%住房保障支出39.57万元,占3.05%

(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至类级。)

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1299.02完成预算100%。其中:

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项): 支出决算为745.45万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为243.75万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项): 支出决算为42.87万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项): 支出决算为150.92万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为53.38万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为23.08万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为39.57万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出864.94万元,其中:

人员经费711.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费153.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。)

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为21.71万元,完成预算99.59%,决算数小于预算数的主要原因是缩减“三公”经费支出。

(注:上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算15.99万元,占73.62%;公务接待费支出决算5.73万元,占26.38%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.99万元,完成预算99.94%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.11万元,增长0.69%。主要原因是单位公务用车维修费增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车1辆、越野车4辆。

公务用车运行维护费支出15.99万元。主要用于保障机关正常运行及办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.73万元,完成预算98.79%公务接待费支出决算比2020年增加0.08万元,增长1.42%。主要原因是公务接待任务增加。其中:

国内公务接待支出5.73万元,主要用于公务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待82批次,605人次(不包括陪同人员),共计支出5.73万元,具体内容包括:各级部门及地区间执法办案业务协作等工作开展所必需公务活动开支的交通费、用餐费等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

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