一般公共服务支出563.7万元,占32.01%;国防支出2万元,占0.11%;社会保障和就业支出346.31万元,占19.66%;卫生健康支出30.6万元,占1.74%;城乡社区支出15万元,占0.85%;农林水支出733.07万元,占41.62%;住房保障支出65.52万元,占3.72%;灾害防治及应急管理支出5万元,占0.28%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2023年预算数为458.63万元,主要用于:行政单位的基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品服务支出(办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费等)。
2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2023年预算数为3万元,主要用于:接待群众来信来访方面的支出。
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2023年预算数为85.57万元,主要用于:事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2023年预算数为5万元,主要用于:政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2023年预算数为3万元,主要用于:其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。
6.一般公共服务(类)组织事务(款) 其他组织事务支出(项)2023年预算数为8.5万元,主要用于:中国共产党组织部门的事务支出。
7.一般公共服务(类)国防支出(款) 其他国防支出(项)2023年预算数为2万元,主要用于:国防动员方面的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为87.35万元,主要用于:单位员工基本养老保险的缴纳。
9.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2023年预算数为138.66万元,主要用于:事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为120.3万元,主要用于:其他社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为18.93万元,主要用于:行政单位基本医疗保险缴费。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为10.4万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算数为1.28万元,主要用于:行政事业单位医疗方面的支出。
14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2023年预算数为15万元,主要用于:城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理等。
15.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2023年预算数为15万元,主要用于:农业农村方面的支出。
16.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2023年预算数为718.07万元,主要用于社区干部生活补助、社区运转经费及基本财力保障支出。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为65.52万元,主要用于:单位员工住房公积金的缴纳。
18.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)2023年预算数为5万元,主要用于:应急管理方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
盐井街道办事处2023年一般公共预算基本支出843.16万元,其中:
人员经费773.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金缴费、职工基本医疗保险缴费、工会经费、福利费、其他交通费用、党组织活动经费等。
公用经费69.6万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、手续费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
盐井街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数2.95万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.45万元,公务用车购置及运行维护费1.5万元。
(一)因公出国(境)经费较2022年预算持平。主要原因是本单位与上年一样无出国计划。
(二)公务接待费较2022年预算持平。主要原因是本单位严格执行厉行节约的要求,控制压缩行政运行成本。
2023年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是配备公务用车1辆,车辆日常使用、维修、保养。
部门现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。