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2022年中国共产党大英县纪律检查委员会部门决算

2023-9-2 16:47| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 174| 评论: 0|来自: 大英县人民政府

摘要: {"原始ID":"1146582a020d4ce8ba2cd43f88bf5e08","发布时间":"2023年09月02日","发布者":"县人民政府办公室","附件":[{"Filepath":"/documents/15183/1420643/26807976211385864.xls","Name":"2022年县纪委部门决算公开.xls","Filetype":"xls"}]}

2022年一般公共预算财政拨款支出1,928.38万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少8.89万元,下降0.46%。主要变动原因是正常浮动。

 

 

 

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,928.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,669.57万元,86.58%社会保障和就业支出106.16万元,5.51%卫生健康支出43.68万元,2.26%住房保障支出108.97万元,5.65%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022般公共预算支出决算数为1,928.38万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算为1197.73万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为300.36万元,完成预算100%

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):支出决算为87.41万元,完成预算100%

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算为78.13万元,完成预算100%

5.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算为5.49万元,完成预算100%

6.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):支出决算为0.45万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为8.72万元,完成预算100%

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为94.63万元,完成预算100%

9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为2.81万元,完成预算100%

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为38.77万元,完成预算100%

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.97万元,完成预算100%

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为1.94万元,完成预算100%

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为108.97万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,549.89万元,其中:

人员经费1252.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费297.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022“三公”经费财政拨款支出决算为10.12万元,完成预算100%,较上年减少23.53万元,下降69.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.70万元,占66.21%;公务接待费支出决算3.42万元,占33.79%。具体情况如下:

(图7三公经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2021持平

2.公务用车购置及运行维护费支出6.70万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少24.99万元,下降78.86%。主要原因是本年未购置车辆

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至202212月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车1辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出6.70万元。主要用于检监察、办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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