(一)因公出国(境)经费与2021年预算持平。主要原因是我部不涉及因公出国(境)。
(二)公务接待费较2021年预算下降75%。主要原因是加强公务接待工作管理,2022年公务接待费计划用于省、市委组织部门到大英调研检查等公务活动相关支出。
(三)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是2016年7月公车改革,原有公务用车1辆已过户到县机关事务管理局,公务用车购置及运行维护费由县机关事务管理局统一申报,原老干部局公车主要用于项目使用,相关费用从项目经费列支。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委组织部2022年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4万元,其中:会议费1万元,培训费0万元,差旅费3万元。
(一)会议费较2021年预算减少1万元。主要原因是严格执行最新会议相关规定,完善会议报销各项机制。
(二)培训费与2021年预算持平。主要原因是因疫情影响,2022年暂未制定集中培训计划。
(三)差旅费较2021年预算下降 20万元。主要原因是严格执行差旅相关规定,完善差旅报销各项机制。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委组织部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,县委组织部的机关运行经费财政拨款预算为57.37万元,较2021年预算增加21.89万元,增长61.7%,主要原因是在编人数增加。
(二)政府采购情况
2022年,县委组织部无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
2022年,县委组织部所属各预算单位共有车辆2辆,其中,定向保障用车1辆。较2021年无变化,2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年县委组织部全部项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。