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中共大英县委巡察工作领导小组办公室2020年度部门决算

2021-8-26 15:02| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 55| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"ccc953a174804f78a6d9191e2cef4db0","发布时间":"2021年08月26日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[{"Filepath":"/documents/15183/1420643/5080506846671702.xls","Name":"县委巡察办2020年决算公开表.XLS","Filetype":"xls"}]}

项目

完成结果

预算

完成

项目资金拨付情况

按规、按时、足额拨付项目使用资金

按规、按时、足额拨付项目使用资金

目标

完成

项目完成预期目标情况

实施4轮巡察,巡察全覆盖任务完成率达80%以上。

完成4轮巡察,巡察全覆盖任务完成率达81%以上。

违规

记录

项目管理合规

项目实施过程中,无违规行为发生。

无违规行为发生。

社会效益

社会满意度

相关群体满意度情况

群众满意度高,无涉信涉稳事件发生。

无涉信涉稳事件发生

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《县委巡察办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对巡察经费项目开展了绩效评价,《巡察经费项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

 

第三部分:名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款) 行政运行(项)指用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

8.一般公共服务(类)纪检监察事务(款) 一般行政管理事务(项)巡察专项经费支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于单位职工养老保险缴费。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于单位职工医疗保险缴费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 


四部分 附件

附件1

 

2020县委巡察办整体支出绩效评价报告

 

    一、部门(单位)概况

    (一)机构组成

    县委巡察办为一级预算单位,无下属二级预算单位。机构包括县委巡察工作领导小组办公室、三个县委巡察组、巡察办下属股级事业单位县巡察信息保障中心

    (二)机构职能

    县委巡察办职责:向市委巡察办和县委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻市委巡察办、县委巡察工作领导小组的决策部署。统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。承担有关政策研究和制度建设工作,起草县委巡察工作规划、年度巡察计划和工作总结等材料。对县委和县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。配合县纪委监委机关、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。健全联系机制,负责与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的沟通衔接工作。办理市委巡察办和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。完成县委交办的其他任务。

    县委巡察组职责:向县委巡察工作领导小组负责并报告工作,承担具体巡察任务。

    (三)人员概况

现有在编人员10人,其中公务员10事业人员0人。

    二、部门财政资金收支情况

    (一)部门财政资金收入情况。我单位2020财政预算收入为243.49万元,其他收入3.76年初结转和结余411.7元。因人员经费增加、巡察经费增加等原因调增预算52.65万元,其中项目经费调增30万元,2020年收入共计296.18万元。

    (二)部门财政资金支出情况。2020年财政支出258.87万元其中基本支出161.10万元,项目支出97.77万元年末结转和结余37.30万元。

    三、部门整体预算绩效管理情况

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