公务接待费支出0.33万元,完成预算15%。公务接待费支出决算比2018年减少0.08万元,下降24.24%。主要原因是厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待9批次,46人次(不包括陪同人员),共计支出0.33万元。其中:
国内公务接待支出0.33万元,主要用于执行公务、开展业务活动。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,大英县委编办机关运行经费支出20万元,与2018年持平。
(二)政府采购支出情况
2019年,大英县委编办政府采购,主要用于采购办公用品。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底,县委编办所属各预算单位共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对我办的预算项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对统一社会信用代码工作、事业单位登记管理、政务和公益域名注册、机构编制电子政务平台、信息化建设及运行维护经费运行维护费等5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题主要绩效评价覆盖率偏低,下一步改进措施:一是加大绩效评价覆盖面,二是及时开展单位整体评价工作。
1.项目绩效目标完成情况
①.统一社会信用代码工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成2019年行政机关统一社会信用代码赋码颁证换证工作。
②.事业单位登记管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成2019年事业单位登记管理工作。
③.政务和公益域名注册项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成2019年机关事业单位中文域名注册续费工作。
④.机构编制电子政务平台运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成电子政务平台建设。
⑤.信息化建设及运行维护经费完成情况综述。项目全年预算数3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成2019年度实名制财供人员管理信息平台的维护及设备更新。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4、一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399):
反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
5. 一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(20131)行政运行(2013101):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6. 一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(20131)事业运行(2013150):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7. 一般公共服务(201)其他共产党事务支出(20136)行政运行(2013601):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8. 一般公共服务(201)其他共产党事务支出(20136)一般行政管理事务(2013602):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 一般公共服务(201)其他共产党事务支出(20136)其他共产党事务支出(2013699):指其他用于中国共产党事务的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费理疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费理疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。
12.农林水支出(213)农村综合改革(21307)其他农村综合改革支出(2130799):指其他用于农村综合改革方面的支出。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。