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2018年度大英县人民政府办公室部门决算

2019-8-26 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 6| 评论: 0|来自: 县政府办    

摘要: {"原始ID":"26340c880cd34cdcb84fb322d82afccf","发布时间":"2019年08月26日","发布者":"县政府办    ","附件":[{"Filepath":"/documents/15183/1420643/019775285446697044.xls","Name":"四川省遂宁市大英县人民政府办公室.xls","Filetype":"xls"}]}

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

一、负责县政府全体会议、常务会议和县政府会议的准备、组织和会务工作,协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

二、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。办理省政府及其厅委局办、市政府及其委局办发送县政府的文电,指导全县行政机关公文处理工作。

三、研究省政府、市政府文件的转发范围,负责组织研究县级各部门、各镇乡人民政府及县属各企事业单位请示报告事项,并提出审核意见,报县政府领导同志审批。

四、督促检查县级各部门、各镇乡人民政府及县属各企事业单位对省政府、市政府、县政府文件和县政府会议决定事项及县领导同志批示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。

五、根据县政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调县政府有关部门的工作,对有争议问题提出意见和建议,报县政府领导同志决定。

六、负责全县政务信息工作,编发《政务信息》、《督办通报》、《效能通报》,指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。指导、监督全县政务公开工作和机关行政及效能建设工作。

七、组织起草《政府工作报告》,组织起草或审核县政府向县人大常委会的工作报告,组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

八、指导全县依法行政工作,监督、指导全县规范性文件审查及清理工作,组织清理行政审批事项,依法开展行政执法监督工作;督促落实县政府金融工作部署,负责地方金融机构、金融中介机构的行业管理和服务,维护地方金融秩序;指导全县应急管理工作,协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

九、围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。

十、做好机关内部行政事务工作,为县政府领导服务。

十一、对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。

十二、指导全县政务服务中心建设,组织县级部门集中开展行政审批和公共服务。

十三、管理县政府门户网站。

十四、承办县政府交办其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

一、谋大局、抓落实,力促各项工作高效运转

一是文秘水平不断提升。严格文会办理。坚持“减数量、提质量”,认真把好文件送审及发文关口。认真落实“少开会、开短会”要求,不断优化会议议程,积极推行合并套开,全年承办政府全体会、常务会及各类专题会365次,同比减少5.2%。务实开展调研。积极围绕推进产业结构调整、统筹城乡发展、深化改革等重点工作,广泛开展调研,形成《镇园结合产村相融,乡村振兴的“大英探路”》《大英县探索构建“五联共治”基层治理机制》等高质量调研报告和专题报告20余篇,为政府决策提供科学翔实依据。强化信息编报。全年收集采写各类信息1500余条,编发《政务信息》24期;向上级单位报送信息500余条。全年被省《川政晨讯》《政务工作交流》等采用信息10余条。《大英县关于“降低电网环节收费和输配电价格,一般工商业电价平均降低10%”相关情况及问题建议》经省政府组稿上报后被国务院办公厅《国办专报》刊发并得到国务院领导批示,《大英县推广产联式合作社构建乡村产业振兴利益共同体》被省政府办公厅上报国办,《大英县基层反映农机购置补贴政策相关问题及建议》被省政府办采用刊发。2018年,我县作为省政务信息直报点,被省政府办公厅评为“2018年全省政务信息优秀直报点”,政务信息工作居全省区(县)第20位、全市第2位。

二是统筹协调能力不断增强。充分发挥上下左右沟通协调的枢纽作用,认真做好全县重大工作部署、重要活动、难点工作的统筹、组织和协调。纵向加强与市政府办的沟通联系,主动寻求工作上的指导、支持和帮助;横向加强与县委办的沟通联系,确保县委、县政府工作安排保持一致。同时配合做好市县人大代表、政协委员视察调研,时常保持与各镇乡及县级部门的联系,及时了解困难和问题,积极帮助协调解决。强化办公室内部统筹,按月制定县政府重点工作计划,及早安排,科学调度。牵头做好全省第四季度项目集中开工仪式、首届乡村旅游节暨第二届桃花美食节、庆“七一”党员宣誓活动等大型活动7次,接待上级领导视察调研、兄弟区(县)考察学习50余次。

三是督查督办力度不断加大。紧紧围绕县政府的重大决策和重要部署,不断创新督查工作思路、改进督查方式、拓展督查视野,有计划、有重点、有针对性开展各项督查活动,充分发挥了督查工作服务中心、服务大局、推动工作落实的作用。围绕政府中心工作,以环保问题整改、重大项目推进、易地扶贫搬迁、主要经济指标、民生工程进展、重大项目推进等为重点,对行动迟缓、贯彻落实不到位的单位通报批评,鞭策后进,鼓励先进,有力推动了县政府各项决策落实。

四是目标考核更加科学完善。围绕县委、县政府中心工作,参照市目标绩效考核架构及分值,进一步完善了考核体系,及时下达了投资促进、争取上级资金等目标任务,梳理了市对县其他单项考核文件及省政府下达的三级指标任务,形成了覆盖面较广的责任清单,并另行出台了单项考核细则10项,目标绩效管理更加全面。

五是应急管理更加规范有效。按照“预案完善、反应迅速、科学应对、处置有效”工作要求,紧紧扭住“预防和准备”关键环节,应急管理工作进一步夯实。成功组织开展遂宁市2018年反恐防暴危化品泄漏暨环保突发事件、防汛等综合应急演练4次,其他各类型防灾减灾应急演练活动160余场次,确保了社会持续稳定。

六是法治建设推进更加扎实。抓实“放管服”,全面履行政府职能,深化行政审批制度改革,动态调整公布权力责任清单。实行行政执法人员持证上岗和资格管理制度,切实加大执法人员培训力度。全年分两期组织执法人员参加全省依法行政培训,2018年11月底完成了拟办证行政执法人员考试,切实把好了行政执法人员的“进门关”。

七是金融服务更加优质高效。大力支持普惠金融发展,全县299个行政村EPOS机安装实现全覆盖,22个贫困村完成“助农服务点+EP0S无线终端”建设,增大了助农取款服务在贫困村的覆盖面。积极推动政银企合作,牵头组织县内各金融机构开展与项目互动、与企业对接活动,引导金融机构与企业全面深度对接。

 

二、强学习、重实干,打造务实高效示范机关

一是学习教育常抓不懈。以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神等为重点,以县委中心组集中学习、办公室干部职工大会集中学习讨论、个人自学等多种形式,持续强化理论武装,有力地提高了干部职工的思想政治水平,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全年共组织集中学习和讨论活动10余次,人均摘录学习笔记1万字以上、撰写学习心得2篇以上。

二是干部队伍建设不断强化。严格落实民主集中制原则,各类重要事项均由党组会议研究确定,班子成员在工作中互相沟通、互相支持、互相补台,带头深化学习,带头调查研究,带头遵守制度,始终展现出高度的政治觉悟、严明的组织纪律和过硬的业务本领。强化协调联动,崇尚实干苦干,形成了心往一处想、劲往一处使,齐心协力抓工作、促落实的良好氛围,始终保持着召之即来、来之能战、战之能胜的精神状态,说干就干、干就干好、一干到底的工作态度,为加快建设成遂协同发展先行区和全国知名旅游度假目的地认真履职尽责。

三是工作效能不断提高。牢固树立办公室工作无小事责任意识,大力弘扬求真务实精神,坚持把作风建设的要求体现到工作的方方面面,从开会学习、参加活动、落实任务、协调问题、遵章守纪等细节抓起。大力提倡说了算、定了干、言必行、行必果的工作作风,始终保持工作的快节奏和高效率,用最短时间、最优质量完成领导交办的各项工作。结合“查问题、讲担当、提效能”作风整治行动,不定期开展内部自查自纠,全面展示高效务实的办公室形象。

三、重管理、提素质,努力建设作风优良队伍

一是始终廉洁从政。严格落实中央八项规定、省市县十项规定及其实施细则精神,严格遵守廉洁从政各项规定,在任何情况下都稳住心神、管住行为、守住清白。坚持把落实党风廉政建设责任制作为事关全局的大事来抓,及时召开党风廉政建设专题会议,安排部署党风廉政建设和反腐败工作。

二是坚持民主集中。在贯彻执行中央、省委、市委、县委决策部署以及钱财物支配、重大事项决策等方面,坚持集体讨论、民主决策。班子成员自觉维护党组权威,凡集体决定事项,都能带头执行、带头落实。深入开展谈心交心活动,工作补台不拆台,形成了班子团结、职工齐心的良好工作局面。

三是深化作风建设。以勤奋提效率,发扬只争朝夕的精神,强化效率意识,加快办事速度;以务实促实效,发扬求真务实的作风,提倡知实情、说实话、出实招、办实事;以清廉树形象,紧绷反腐倡廉这根弦,切实加强办公室廉政建设。以和谐聚合力,牢固树立整体意识和协作观念,确立办公室“一盘棋”思想,既分工负责,又协力合作。

四是狠抓干部监管。建立党员干部交心谈心制度,明确主任对班子成员、分管领导对干部职工的“五个必谈”,通过谈话,有效促进领导干部模范遵守廉洁从政各项规定,推动办公室各项工作高效、规范开展。同时坚持正确用人导向,严格按照“五好”干部标准,紧扣工作实际,严把中层干部选拔关。全年班子成员之间、分管领导与干部职工交心谈心达50余人次,“违规收受红包礼金专项整治”“违规收送土特产整治”等专项活动扎实开展。

二、机构设置

大英县人民政府办公室下属二级单位2个,其中其他事业单位2个。

纳入大英县人民政府办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 大英县人民政府应急管理办公室

2. 大英县人民政府电子政务外网办公室

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1340.13万元。与2017年相比,收入总计增加228.9万元,增长20.59%。主要变动原因是解决历史遗留问题,支付政府法律顾问费用、诉讼费用增加;一般公共支出增加,单位财政供养人员正常调级调资,用于发放职工工资、津贴和缴纳保险、住房公积金等。

2018年度支出总计1452.24万元。与2017年相比,支出总计增加441.66万元,增长43.7%。主要变动原因是解决历史遗留问题,支付政府法律顾问费用、诉讼费用增加;一般公共支出增加,单位财政供养人员正常调级调资,用于发放职工工资、津贴和缴纳保险、住房公积金等。

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二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1340.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1243.71万元,占92.81%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入96.42万元,占7.19%。

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三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1452.24万元,其中:基本支出1057.6万元,占72.82%;项目支出394.65万元,占27.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1243.71万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加132.69万元,增长11.94%。主要变动原因是一般公共支出增加,单位财政供养人员正常调级调资,用于发放职工工资、津贴和缴纳保险、住房公积金等。

2018年财政拨款支出总计1355.82万元。与2017年相比,财政拨款支出总计增加345.45万元,增长34.19%。主要变动原因是一般公共支出增加,单位财政供养人员正常调级调资,用于发放职工工资、津贴和缴纳保险、住房公积金等。

 

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1355.82万元,占本年支出合计的93.36%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加345.45万元,增长34.19%。主要变动原因是单位财政供养人员正常调级调资,用于发放职工工资、津贴和缴纳保险、住房公积金等。

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1355.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1211.99万元,占89.39%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出61.57万元,占4.54%;医疗卫生支出21.55万元,占1.6%;住房保障支出36.94万元,占2.72%;国防支出23.77万元,占1.75%。

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1355.82万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为806.93万元,完成预算100%。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为55.01万元,完成预算100%。 

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项): 支出决算为7万元,完成预算100%。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为42.14万元,完成预算100%。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为300.91万元,完成预算100%。

6.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项): 支出决算为20.38万元,完成预算100%。

7.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项): 支出决算为3.39万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为61.57万元,完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为19.59万元,完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为1.96万元,完成预算100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为36.94万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出969.14万元,其中:

人员经费871.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费97.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.69万元,完成预算79.28%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中省市县相关政策制度,坚持厉行节约,加强内部管理,严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.78万元,占59.59%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.91万元,占19.69%。具体情况如下:

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1.因公出国(境)经费支出5.78万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2017年增加5.78万元,增长100%。主要原因是2017年无人员因公出国(境)费用产生。

开支内容包括:本次出访团组名称为遂宁市赴希腊、以色列、印度国际友城建设、经贸文化合作洽谈交流团。出访任务是赴希腊、以色列、印度开展人才引进、推动现代农业、国土资源利用及国际友城合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少11.83万元,下降100%。主要原因是2017年4月以后车辆费用统一由机关事务管理局支付。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.91万元,完成预算19.69%。公务接待费支出决算比2017年少8.27万元,下降76.9%。主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定,坚持厉行节约,加强内部管理,严格控制接待费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次,281人次(不包括陪同人员),共计支出1.91万元,具体内容包括:接待上级部门考察学习费用等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金386.69万元,覆盖率达到100%。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年单位支出满足了单位各项工作的正常开展,确保了各项计划和任务的完成,我单位各项工作取得不错的成绩。

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《大英县人民政府办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,大英县人民政府办公室及其二级预算单位机关运行经费支出97.3万元,比2017年增加83.74万元,增长61.75%。主要原因是2018年人员有所增加、机关运行费用相应增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,大英县人民政府办公室及其二级预算单位政府采购支出总额25万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。主要用于大英县人民政府电子政务外网系统的正常运行。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,大英县人民政府办公室及其二级预算单位共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

 

1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合部门业务开展,用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

16. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19. 机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。


第四部分 附件

 

附件1

大英县人民政府办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

大英县人民政府办公室是一级预算单位,无下属二级预算单位。县府办下设12个科室:综合科、信息科、目标绩效科、督查办理科、效能投诉科、行政科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、县政府研究室。下属事业单位两个:大英县人民政府应急管理办公室、大英县人民政府电子政务外网办公室。

(二)机构职能。

一、负责县政府全体会议、常务会议和县政府会议的准备、组织和会务工作,协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

二、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。办理省政府及其厅委局办、市政府及其委局办发送县政府的文电,指导全县行政机关公文处理工作。

三、研究省政府、市政府文件的转发范围,负责组织研究县级各部门、各镇乡人民政府及县属各企事业单位请示报告事项,并提出审核意见,报县政府领导同志审批。

四、督促检查县级各部门、各镇乡人民政府及县属各企事业单位对省政府、市政府、县政府文件和县政府会议决定事项及县领导同志批示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。

五、根据县政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调县政府有关部门的工作,对有争议问题提出意见和建议,报县政府领导同志决定。

六、负责全县政务信息工作,编发《政务信息》、《督办通报》、《效能通报》,指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。指导、监督全县政务公开工作和机关行政及效能建设工作。

七、组织起草《政府工作报告》,组织起草或审核县政府向县人大常委会的工作报告,组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

八、指导全县依法行政工作,监督、指导全县规范性文件审查及清理工作,组织清理行政审批事项,依法开展行政执法监督工作;督促落实县政府金融工作部署,负责地方金融机构、金融中介机构的行业管理和服务,维护地方金融秩序;指导全县应急管理工作,协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

九、围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。

十、做好机关内部行政事务工作,为县政府领导服务。

十一、对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。

十二、指导全县政务服务中心建设,组织县级部门集中开展行政审批和公共服务。

十三、管理县政府门户网站。

十四、承办县政府交办其他事项。

(三)人员概况。

人员编制50名,其中:行政编制35名,工勤编制6名,事业编制9名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年财政资金收入1243.71万元,其中:基本收入1004.45万元,项目收入239.26万元。

(二)部门财政资金支出情况。

   2018年财政资金支出总计1355.82万元,其中:基本支出969.13万元,项目支出386.69万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)预算编制情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年大英县人民政府办公室项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(二)执行管理情况

我单位严格按照预算要法度执行预算任务,严格执行中央八项规定,省委十项规定,严格执行三公经费预算,决算数据均未超过预算数。

(三)综合管理情况

我单位无政府性债务;单位资产管理均按要求纳入四川省资产管理信息系统管理,并按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,及时组织专人负责报表并提交资产清查报告及相关说明;内部控制健全并执行良好。

我单位预、决算相关信息由大英县人民政府办公室按相关规定,在财政部门批复后规定时间内,统一向社会公开。

(四)整体绩效

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金386.69万元,覆盖率达到100%。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2018年单位支出满足了单位各项工作的正常开展,确保了各项计划和任务的完成,我单位各项工作取得不错的成绩。

(二)存在问题

单位财务人员对预算支出绩效评价业务不熟悉,政策理解方面有待加强。

(三)改进建议

部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训,组织开展部门之间、单位之间的经验交流,切实推进绩效评价工作的开展。     

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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