县发展改革局及下属单位2020年财政拨款收支总预算707.64万元,较2019年收支同口径预算总数减少86.66万元,主要是机构改革并入原粮食局、原重点办职能整合经费缩减及同口径人员减少的原因。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入707.64万元。支出包括:一般公共服务支出578.43万元、社会保障和就业支出59.07万元、卫生与健康支出25.84万元、住房保障支出44.30万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)
一般公共预算当年拨款规模变化情况
县发展改革局及下属单位2020年一般公共预算收支总预算707.64万元,较2019年收支同口径预算总数减少86.66万元。主要是机构改革并入原粮食局、原重点办职能整合经费缩减及同口径人员减少的原因。
(二)
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出578.43万元,占81.74 %;社会保障和就业支出59.07万元,占8.35 %;卫生与健康支出25.84 万元,占3.65 %;住房保障支出44.30万元,占6.26 %。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):2020年预算数为242.20万元,主要用于:保障机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费,以及办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为53.60万元,主要用于保障机关为完成特定的专项行政工作任务或发展目标而发生的支出。包括印刷费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品服务支出等经费。
3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):2020年预算数为220.63万元,主要用于:保障下属事业单位机构正常运行的基本支出,包括基本工资、绩效工资、失业保险、生育保险、工伤保险等人员经费,以及办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等日常公用经费。
4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项):2020年预算数为7万元,主要用于日常经济运行的支出,包括差旅费等日常公用经费。
5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):2020年预算数为55万元,主要是除上述费用以外的其他商品服务支出,包括差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等 日常公用经费。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为59.07万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为13.03万元,主要用于:机关行政人员基本医疗保险缴费支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为12.81万元,主要用于:部门下属事业人员基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为44.30万元,主要用于:部门按相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县发展改革局及下属单位2020年一般公共预算基本支出592.04万元,其中:
人员经费504.34 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费87.70 万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出及办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县发展改革局及下属单位2020年“三公”经费财政拨款预算数6.30万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.30万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费与2019年同口径预算持平。主要原因是2020年年初预算无因公出国(境)计划安排。
(二)公务接待费较2019年同口径预算下降4.6%。主要原因是贯彻落实中央八项规定厉行节约的要求。
2020年公务接待费计划用于:招商引资、交流学习、项目检查等各项发展与改革事务接待费用。
(三)公务用车购置及运行维护费与2019年同口径预算持平。因公务用车改革,所有车辆由机关事务管理局统一管理,部门无公务用车购置计划和运行维护费。
部门现有公务用车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明