2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.6万元,完成预算73.1%,决算数小于预算数的主要原因是严格预算管理及严格执行中省市县厉行节约相关规定。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.61万元,占71.79%;公务接待费支出决算2.99万元,占28.21%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.61万元,完成预算76.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.85万元,下降10.05%。主要原因是严格执行中省市县厉行节约相关规定其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出7.61万元。主要用于争取项目、工程管理、下乡检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.99万元,完成预算66.44%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0.43万元,增长16.8%。主要原因是公用事业局人员划转,职能职责增加,费用增加。其中:
国内公务接待支出2.99万元,主要用于餐费。国内公务接待25批次,220人次(不包括陪同人员),共计支出2.99万元,具体内容包括:信访维稳接待0.19万元、项目专项检查接待2.13万元、调研视察学习交流0.67万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出18029.73万元。
九、
国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,局机关运行经费支出188.34万元,比2018年增加100.91万元,增长115.42%。主要原因是公用事业局人员划转,职能职责增加,费用增加。
(二)政府采购支出情况
2019年,我局政府采购支出总额1264.41万元,其中:政府采购货物支出623.38万元、政府采购工程支出592.08万元、政府采购服务支出48.95万元。主要用于城市园林、道路等环境及基础设施建设,单位内部设施设备采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,车辆合计数共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于争取项目、工程管理、下乡检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对15项目(设施设备维修费、差旅费、设备购置、公交车夜班补贴、援彝干部经费、非公经济和社会组织活动经费、培训费、公交车车损补贴、城乡建设管理、公租房维修费、白蚁防治、物业管理费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费)开展了预算事前绩效评估,对15个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,自评得分92分,存在的问题:一是绩效评价覆盖率偏低,二是未及时开展下级预算单位绩效评价工作。下一步改进措施:一是加大绩效评价覆盖面,二是及时开展下级预算单位整体评价工作。
1.项目绩效目标完成情况
①. 公租房维修费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了对全县公租房进行维修维护。