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大英县文化广播电视和旅游局 2020年部门预算

2020-6-2 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 27| 评论: 0|来自: 大英县文化广电旅游局

摘要: {"原始ID":"d8f40826d6014466a22fe34cdbd22c37","发布时间":"2020年06月02日","发布者":"大英县文化广电旅游局","附件":[{"Filepath":"/documents/18825102/19300613/2b534faa954943bc8e13fbf27ac1891e.xls","Name":"预算公开表 大英县文化广播电视和旅游局","Filetype":"xls"}]}

文广旅局下属二级预算单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。主要包括:县文化市场综合行政执法大队、县旅游产业服务中心、县广播电视发射台、县群众文化促进中心(含县文化馆、县图书馆、县文管所[博物馆]、县美术馆)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,文广旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出文广旅局2020年收支总预算801.07万元,较2019年收支预算总数减少353.74万元,其中:项目支出减少222.64万元,主要是因机构合并,体育和电视台项目减少,且县财政适当调减了部分项目经费;基本支出减少131.1万元,主要是机构合并后单位人员减少。

(一)收入预算情况

文广旅局2020年收入预算801.07万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入801.07万元,占100%

(二)支出预算情况

文广旅局2020年支出预算801.07万元,其中:基本支出669.37万元,占83.56%;项目支出131.7万元,占16.44%

四、财政拨款收支预算情况说明

文广旅局2020年财政拨款收支总预算801.07万元,较2019年收支预算总数减少353.74万元,其中:项目支出减少222.64万元,主要是因机构合并,体育和电视台项目减少,且县财政适当调减了部分项目经费;基本支出减少131.1万元,主要是机构合并后单位人员减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入801.07万元;

支出包括:文化旅游体育与传媒支出653.05万元、社会保障和就业支出67.67万元、卫生健康支出29.6万元、住房保障支出50.75万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

文广旅局2020年一般公共预算当年拨款801.07万元,较2019年预算数减少353.74万元。其中:项目支出减少222.64万元,主要是因机构合并,体育和电视台项目减少,且县财政适当调减了部分项目经费;基本支出减少131.1万元,主要是机构合并后单位人员减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出653.05万元,占81.52%社会保障和就业支出67.67万元,占8.45%卫生健康支出29.6万元,占3.69%住房保障支出50.75万元,占6.34%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项)2020年预算数为189.71万元,主要用于:工资福利支出148.62万元、商品和服务支出41.09万元。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2020年预算数12.4万元,主要用于:图书馆免费开放经费2.4万元、文化信息共享工程运行维护费10万元,其中办公费0.6万元、印刷费0.6万元、邮电费0.16万元、差旅费0.54万元、维修(护)费10万元、培训费0.5万元

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)2020年预算数为50万元,主要用于:广场群众文化活动经费50万元,其中劳务费30万元、租赁费5万元、委托业务费8万元、公务接待费5万元、其他交通费用2万元。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2020年预算数为10.8万元,主要用于:文化馆、美术馆免费开放经费共计4.8万元,乡镇文化站免费开放经费6万元,其中办公费2.2万元、印刷费2.2万元、邮电费0.2万元、差旅费0.8万元、劳务费4.5万元,培训费0.9万元。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)2020年预算数为5万元,主要用于:文化市场综合执法经费5万元,其中办公费0.3万元、印刷费0.7万元、差旅费1万元、会议费0.4万元、培训费0.1万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用0.5万元。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)2020年预算数为351.63万元,主要用于:下属事业单位在编人员工资福利支出281.31万元及日常运行所需电费、水费、邮电费、办公费、会议费、培训费等支出合计50.32万元、文化旅游资源普查经费20万元。

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