目录
公开时间:2019年8月29日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 9
第二部分2018年度部门决算情况说明 9
一、收入支出决算总体情况说明 9
二、收入决算情况说明 10
三、支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十一、其他重要事项的情况说明 18
第三部分名词解释 19
第四部分附件 23
附件1 23
附件2 27
第五部分附表 32
一、收入支出决算总表 32
二、收入总表 32
三、支出总表 32
四、财政拨款收入支出决算总表 32
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32
十三、国有资本经营预算支出决算表 32
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
协调全县服务业发展,加大服务业对外开放力度,加强服务业市场监督;推进物流产业结构调整,加快第三方物流发展;拟定全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则,组织外贸企业赴国(境)外参加各种交易会和经贸推介活动,指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理,加强发展服务贸易相关工作,推进服务外包;指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;拟订市场体系建设的规划和支持政策;组织消费品市场调控和重要生产资料流通管理等。
(二)2018年重点工作完成情况。
(1)内贸经济高位增长,展示展销成果丰硕。面对经济下行压力,我们创新工作思维,坚持以扩大消费,推动商贸经济转型升级为目标,努力推动消费上档升级,满足消费新需求,培育消费新动能,推动社消零和服务业增加值保持高位增长。一是制定了《大英县2018年“消费促进月”活动方案》,明确了消费促进的工作措施和目标任务。二是深入扎实开展“川货全国行”“惠民购物全川行动”两大活动。组织36家企业参加2018年四川省新春购物节、“遂宁鲜”展销会、省农博会、川货全国行—北京站、广州站,实现交易额3.2亿元。组织近200家企业利用节庆、店庆,季节转换等节点开展各类促销活动230余场次,实现销售金额近2.5亿元。支持永逸广场开展百日开业庆典展会活动,参会企业130余家,活动期间累计接待客流量8万余人,销售金额400余万元。组织我县餐饮企业报名参加“遂宁市十大名菜”活动,2家餐饮企业名菜入围全市二十强,1家餐饮企业名菜获选“遂宁市十大名菜”。三是开展企业调研。把联系企业,加强沟通对接作为工作抓手,适时帮助企业化解生产经营中具体困难。组织调研企业60余户,预计新增入统企业5户。
(2)“三外”工作推进有序。一是组织企业参加西博会、广交会、“万企出国门”等各类展示展览会。组织遂宁海德信照明有限公司参加“万企出国门”第123届广交会和肯尼亚中国贸易周活动,并分别接待来自孟加拉、巴基斯坦、乌克兰、俄罗斯、阿联酋等国家和地区的客户及肯尼亚当地客户数十批。组织大英聚能科技发展有限公司、四川久大蓬莱盐化有限公司等6家企业24个品种参加第十七届中国西部国际博览会。组织四川久大蓬莱盐化有限公司、四川佳世特橡胶有限公司、四川金汇源农业科技有限责任公司等6家企业参加首届中国国际进口博览会。二是加强对外经贸企业备案管理力度。结合我县最多跑一次改革,按照《对外贸易经营者备案登记办法》将法定5日期限办结改为即办件,截止11月中旬,我县企业已完成对外贸易经营者备案变更登记11家,新办登记5家。三是认真吃透鼓励出口的政策措施,为外贸企业争取项目资金。1-9月已到位各类外经贸资金89万元。四是切实做好引进利用外资工作。积极跟踪服务由上海竑穗化工新材料有限公司、四川南乔树脂化工有限公司和CROMOGENIAUNITSSA合资成立的首家中外合资企业四川中欧新材料有限公司,2018年4月已首批到位外资13万欧元。
(3)商贸流通重点建设项目有序推进。按照县委、县政府年度工作部署,我局以落实项目推进为工作重点,用项目推工作,努力夯实现代服务业发展基础。一是大英永逸广场一期项目已于2018年2月9日正式投运。大英永逸生活广场二期项目目前已完成家居馆方案设计、基础打围。二是道地中药材全球交易中心项目。县人民政府已与四川丰侨房地产开发有限公司、四川丰侨科技有限责任公司签订了项目区场平工程、古柏溪防洪堤和排洪渠工程未履行部分终止履行的协议书,并聘请了第三方中介机构四川三信建设咨询有限公司对项目已实施部分工程进行了评估。目前四川丰侨科技有限责任公司正积极与五洲集团洽谈合作事宜,并对项目方案作进一步优化,缩减投资规模。
(4)商务综合执法工作卓有成效。结合商务工作实际,围绕安全生产和中省环保督察,切实加大商务综合执法工作力度。一是大力开展汽车销售秩序专项治理。制定出台了《大英县商务局汽车销售秩序专项治理行动的通知》,成立了专项治理行动工作领导小组,对全县机动车销售企业、汽车销售后提供汽车维护、修理等服务活动的经营者进行了专项治理,先后出动人员40余人次,检查单位17户,发放资料24份,发现问题3处,整改3处。二是开展报废汽车拆解行业整治。针对报废汽车回收大英站环保手续问题,我们会同工质、环保、公安和安监部门召开报废汽车拆解企业部门协调会,就报废汽车拆解企业存在的违法拆解、安全、环保进行了专题研究和综合执法,切实净化了我县报废汽车拆解市场。
(5)商务扶贫成效显著。根据《遂宁市商务扶贫专项2018年实施方案》和《大英县商务扶贫专项2018年实施方案》,认真推动商务扶贫工作。一是农村电商扶贫。建成了蓬莱镇吊脚楼农村电商服务中心、河边镇电商服务站、通仙乡电商服务站、隆盛镇黎明村电商服务中心。二是商务就业扶贫。利用春季用工招聘会,组织永逸、大英到家、邻趣等7个商贸流通企业提供就业岗位295个,应聘人员1200余人,达成意向52人。三是狠抓消费扶贫。组织县域8家酒店、超市、电商企业与18家贫困村产品供货企业开展商务扶贫产销对接活动,签订意向订单300余万元。建立大英县产销对接微信群,为供销双方搭建了交流合作平台。四是大力开展电商人才培训,截止11月中旬,我县已累计培训电商人才500余人次。五是开展“以购促扶”活动,购买金额达16200余元。目前,商务扶贫各项工作已顺利完成年度商务扶贫总目标。
(6)脱贫攻坚全力推进
根据县脱贫攻坚工作领导小组统一部署,我局高度重视,主动作为,组织发动全体党员干部深入贫困村隆盛镇老虎坡村开展脱贫攻坚工作。一是抓村级基础设施建设。完成公共厕所建设1个,垃圾池建设6个;二是大力发展特色养殖。对190余亩撂荒地进行格田改造整理,实施龙虾养殖项目;三是开展产销对接活动1场次,开展以购促扶活动2场次;四是组织农民夜校学习12场次,开展相关技能培训12场次。五是推动党员带头项目,预计建设鱼塘20亩,开垦荒地200亩左右。
(7)党建、党风廉政建设工作齐头并进
认真落实党建工作的第一责任人和党风廉政建设两个主体责任,始终把抓好党建、党风廉政建设工作作为首要职责,认真制定相关工作方案,明确工作思路、目标任务和主要措施,带头履行工作职责。一是在年初组织领导班子成员与股室负责人签订了党建和党风廉政建设目标责任书,确保责任落实。二是坚持每月召开组织生活会,定期研究党建和党风廉政建设工作中存在的问题;三是加大党建工作投入,年初按计划落实年度党建工作经费、党员教育培训经费、机关事业单位党组织活动经费、服务群众专项经费等党建经费共计2万元。四是扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动和“党风廉政建设社会评价”活动。五是深入开展社区双报到活动。组织干部职工到社区开展双报到志愿服务活动,人均服务时数8小时以上。
二、机构设置
大英县商务局属于一级预算单位,下辖一个商务经济信息中心(不单独核算)。内设办公室,商贸服务管理股(服务业推进办公室)、市场秩序股、市场体系股(物流产业推进办公室)、对外经济贸易股。财政供养人员共21人,其中:行政人员7人,工勤人员2人,事业人员12人,助理统计员3人。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年大英县商务局本年收入合计848.61万元,比2017年1143.14万元减少594.53万元,下降41.20%。主要变动原因是减少了对企业的补助。
2018年大英县商务局本年支出合计985.02万元,比2017年1328.15万元减少343.13万元,下降25.84%。主要变动原因是减少了对企业的补助。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计848.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入399.97万元,占47.13%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入448.64万元,占52.87%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计985.02万元,其中:基本支出299.74万元,占30.43%;项目支出685.28万元,占69.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计551.28万元。与2017年858.98万元相比,财政拨款收、支总计减少307.70万元,下降35.82%。主要变动原因是财政预算减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出526.88万元,占本年支出合计的55%。与2017年611.82万元相比,一般公共预算财政拨款减少84.94万元,下降13.88%。详见一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出526.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出359.83万元,占68.29%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出26.6万元,占5.05%;医疗卫生(类)支出9.32万元,占1.77%;住房保障(类)支出15.96万元,占3.03%;农林水(类)支出1万元,占0.19%;资源勘探信息等(类)支出52.03万元,占9.88%;商业服务业等(类)支出62.14万元,占11.79%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为526.88,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算为148.19万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为22.37万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
3.一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项):支出决算为45.92万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
4.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算为85.30万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
5.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算为10.85万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
7.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为45.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为26.6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.26万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.06万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
11.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算为1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
12.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):支出决算为52.03万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
13.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):支出决算为62.14万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为15.96万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出286.37万元,其中:
人员经费249.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴万、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费36.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.19万元,完成预算99.55%,决算数小于预算数的主要原因是积极响应“中央八项规定”,严控公务接待费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.19万元,占100%。具体情况如下:

(图七:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,年初无预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初无预算。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.19万元,完成预算99.55%。公务接待费支出决算比2017年减少0.09万元,下降3.95%,主要原因是进一步加强公务接待管理。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。全年共计接待20余批次,300余人次(不包括陪同人员),共计支出2.19万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我单位严格按照资金管理相关规定,健全并完善单位内部管理制度,按照资金管理要求合理安排、规范使用各项资金。确保了本部门工作的有序开展。
(二)项目绩效目标完成情况。
无。
(三)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《大英县商务局部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件二。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,大英县商务局机关运行经费支出36.39万元,比2017年增加20.05万元,增长122.71%。主要原因是增加了日常机关运行办公费、差旅费等支出。
(二)政府采购支出情况
2018年,大英县商务局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,大英县商务局共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指用于人员支出、基本公用支出。
10.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指用于纪检监察工作支出。
11.一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项):指商务部门国内贸易管理方面的专项支出。
12.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指机关下属事业单位基本支出。
13.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指用于推进现代服务业发展、推进电商服务贸易、区级猪肉应急储备补贴、促进流通、会展发展、打造美食之都系列活动等。
14.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指主要用于反映其他用于群众团体事务方面的支出。
15.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指用于妇女儿童活动阵地建设项目经费支出。
16.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指主要反映外贸企业展会补贴专项资金。
17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
20.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指农业综合开发部门的其他的支出。
21.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):指支持中小企业发展和管理支出。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
大英县商务局
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
大英县商务局属于一级预算单位,下辖一个商务经济信息中心(不单独核算)。内设办公室,商贸服务管理股(服务业推进办公室)、市场秩序股、市场体系股(物流产业推进办公室)、对外经济贸易股。
(二)机构职能。
协调全县服务业发展,加大服务业对外开放力度,加强服务业市场监督;推进物流产业结构调整,加快第三方物流发展;拟定全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则,组织外贸企业赴国(境)外参加各种交易会和经贸推介活动,指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理,加强发展服务贸易相关工作,推进服务外包;指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;拟订市场体系建设的规划和支持政策;组织消费品市场调控和重要生产资料流通管理等。
(三)人员概况。
财政供养人员共24人,其中:行政人员6人,工勤人员2人,事业人员12人,助理统计员4人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
大英县商务局2018年收入预算259.7万元,其中:一般公共预算拨款收入259.7万元,占100%。
(二)部门财政资金支出情况
大英县商务局2018年支出预算259.7万元,其中:基本支出218.7万元,占84.21%;项目支出41万元,占15.79%。
三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)
2018年大英县商务局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。预算编制完成后,严格按要求执行,支付率达到百分之百。项目绩效目标自评结果良好,完成了项目目标。
(二)专项预算管理。
专项预算根据相关制度管理规定制定项目管理方案,严格按程序申报、实施、验收,按时按量完成了绩效目标。
(三)结果应用情况。
本部门组织开展了部门整体支出绩效评价工作,严格按照绩效评价指标体系进行评价打分,并编制绩效自评报告。绩效评价结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念的重要手段,将绩效评价结果作为资金使用的重要依据。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
根据2018年部门整体支出项目绩效评价指标体系,大英县商务局整体绩效自评分97分(附件二《2019年县级部门整体支出绩效评价指标体系》)。
(二)存在问题
1、财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。
2、商务局内部控制制度有待更新,各项规章制度的修订、汇编工作还不够完善。
(三)改进建议
1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
2、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
3、请财政根据商务发展的要求和实际情况,提高年初部门预算额度,将常规项目支出纳入年度预算,保证机关正常运转。