一、基本职能及主要工作
(一)主要职能:贯彻执行国家、省有关教育教学工作方针;拟定全县教育体制改革和教育事业发展规划;负责各类教育的指导协调;负责教育经费、基本建设;指导学校思想政治、德育工作。完成县委县政府交办的其他工作。贯彻执行国家、省有关教育工作方针;拟定全县教育体制改革和教育事业发展规划;负责各类教育的指导协调;负责教育经费、基本建设;指导学校思想政治、德育工作。完成县委县政府交办的其他工作。
(二)2017年重点工作完成情况,大英县教育局在县委、县政府的坚强领导下,在市教育局的指导帮助下,围绕“135”工作思路,带领全县广大教职员工攻坚克难、真抓实干创造性地开展工作,取得了令人瞩目的成绩,县教育局获得中宣部等五部门表彰的“第二十四届全国青少年爱国主义读书教育活动”组织特等奖,获中、省、市、县各级奖励32项。凸显了以下特色和亮点:
1、义务教育均衡发展顺利通过国家级督导评估验收,在意见反馈会上,我县村小管理和教师县管校聘被通报表扬,其经验和做法在《中国教育报》和《中国教师报》上进行了专题报道。
2、率先在全市试点教师“县管校聘”改革,其成功经验多次在省、市交流,县政府被市政府通报表扬并加年度目标分。
3、大英中学成功创建四川省一级示范性普通高中,全县创建省级文明校园4所、市级文明校园8所、市级示范幼儿园2所、市级消防示范学校3所。
4、高考重本上线人数、本科上线率均创历史新高。
5、教育扶贫实现零失学、零未助、零费用目标,顺利通过全省交叉检查。
二、部门概况
教育系统所属一级预算单位71个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位70个。
三、收支决算总体情况说明
2017年教育系统本年收入合计53469万元,比2016年增加6583万元,主要是(增加目标绩效标准提高、工资标准晋升等)其中:一般公共预算财政拨款收入51746.4万元,占96.78%;政府性基金预算财政拨款收入33万元,占0.06%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1689.6万元,占3.16%。
图1
2017年教育经费本年支出合计47911万元,比2016年增加1259万元,主要是(增加目标绩效标准提高、工资标准晋升等)其中:基本支出43664万元,占91.14%;项目支出4247万元,占8.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
图2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计51746万元。与2016年相比,财政拨款收入增加6988万元,增长15.61%,2017年度财政拨款支出47911万元,支出增加1259万元。主要是(增加目标绩效标准提高、工资标准晋升等)。
图3 财政拨款收入支出对比图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出46392万元,占本年支出合计的96.83%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1973万元,增长4.44%。
图4
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出46392.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出44652万元,占96.25%;社会保障和就业支出19.3万元,占0.04%;医疗卫生支出1636.4万元,占3.53%;住房保障支出0万元,占0%;其他支出84.8,占0.18%。
图5
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)205(款):支出决算为51746万元,决算主要用于全县教育基本保障及事业发展。
2.教育(类)205(款):支出决算为46137万元,完成决算主要用于全县教育系统人员工资及教育发展经费。
3.社会保障和就业:支出决算为19.31万元,完成决算,主要用于教育系统社会保障方面经费。
4.医疗卫生与计划生育:支出决算为1636万元,完成决算决主要用于教育系统医疗卫生保障。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出42907万元,其中:
人员经费38231万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4676万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.57万元,小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,一切从节约出发。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.06万元,占4.43%;公务接待费支出决算44.51万元,占95.57%。具体情况如下:
图6
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.06万元。其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.06万元。主要用于(教学教研及培训安置等业务工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少24.43万元,下降33.46%。主要原因是单位严格执行中央八项规定政策,一切从节约出发。
3.公务接待费支出44.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待923批次,8862人次(不包括陪同人员),共计支出44.18万元,具体内容包括:(开展教学教研交流、各区(县)单位交流、项目开展及培训等)。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加/减少19.67万元,下降30.65%。主要原因是单位严格执行中央八项规定政策,一切从节约出发。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,机关运行经费支出522万元,比2016年增加127万元,增长32.15%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,政府采购支出总额787.05万元,其中:政府采购货物支出442.45万元、政府采购工程支出305.30万元、政府采购服务支出39.30万元。主要用于(教育教学及改善办学条件)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1. 绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金1601万元(教育附加用于营养餐、设备采购、基本建设等项目),覆盖率达到37.7%。
2. 部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95.5分,存在的问题及措施:一是完善细化相关管理,二是提高项目完成时效,三是加大宣传提高社会知晓度让群众更满意。
2017年县级部门整体支出绩效评价得分