按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1、负责协调、监督、检查全县统一战线工作调查研究统一战线的理论和方针、政策;向县委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,牵头协调处理统战工作中的重大问题和管理有关干部及组织统一战线的重大活动。
2、负责联系各民主党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建设;研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省、市、县委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受县委委托,向民主党派、无党派人士通报中央、省、市、县委的精神;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
3、负责调查研究,协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;负责牵头协调有关部门做好抵制国内外敌对势力利用宗教进行的政治和思想渗透,协助有关部门做好维护社会稳定工作。
4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;做好台湾在野党派、政治团体的来访工作;做好台胞、台属的有关工作。
5、负责党外人士的政治安排,会同相关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;受县委委托,领导县工商联党组,指导县工商联工作;协助民主党派组织、县工商联做好干部管理工作;领导县政府民族宗教事务局的工作;管理黄埔军校同学会遂宁联络组大英人员的工作;指导有关统战团体和人民团体的统战工作;协助县委组织部做好县级统战系统县委管理干部的推荐工作。
6、调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。继续做好“盟遂合作”联系联络工作。
7、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系提出政策建议,联系并培养党外知识分子代表人士;
8、负责开展海外统一战线的宣传工作,协调政府各有关部门的统战工作,指导镇乡党委统战工作和统战系统的干部培训;负责统战史志工作。
9、负责机关党务群团、人事和精神文明建设、党风廉政建设等工作;
10、承办县委及上级主管部门交办的其他事项。
(二)、2016年重点工作完成情况
一是提升同心思想,巩固统一战线思想。
二是强化协商民主,参政议政良性互动。
三是加强队伍建设,做好党外代表人士统战工作。
四是发挥独特优势,服务经济社会科学发展。
五是抓好民宗工作,维护民族团结和社会稳定。
六是加强自身建设,不断提高统战工作科学化水平。
二、部门概况
中共大英县委统战部属一级预算单位,行政单位1个。县委统战部下属二级单位0个,其中行政单位0,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年我部本年收入合计153.01万元,其中:财政拨款收入152.98万元,占99.98%;其他收入0.03万元,占0.02%。
2016年我部本年支出合计138.34万元,其中:基本支出114.26万元,占82.59%;项目支出24.09万元,占17.41%。
四、财政拨款收支决算情况
中共大英县委统战部2016年度收支总决算178.15万元,支出决算为138.34万元。与2015年相比,收入决算为169.83万元、收入决算增加了8.32万元,增长了4.67%。2015年支出决算为140.37万元,支出决算增加2.03万元,增长了1.45%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共大英县委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出138.31万元,占本年支出合计的99.98%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9.07万元,增长6.56%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中共大英县委统战部2016年一般公共预算财政拨款支出138.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出113.39万元,占81.98%;社会保障和就业支出11.11万元,占8.03%;医疗卫生支出7.16万元,占5.18%;住房保障支出6.65万元,占4.81%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务:
(1)(类)201(款)23(项)02:2016年决算数为1万元,完成预算100%。
(2)(类)201(款)23(项)04:2016年决算数为11.77万元,完成预算78.47%,主要是组织人事安排民宗局未到位,民宗工作没全面开展。
(3)(类)201(款)34(项)01:2016年决算数为89.34万元。完成预算100%。
(4)(类)201(款)34(项)02:2016年决算数为:11.28万元,完成预算的100%。
2. 住房保障(类)201(款)34(项)01:2016年决算数为6.65万元,完成预算100%。
3. 社会保障和就业(类)208(款)03(项)01:2016年决算数为11.11万元,完成预算100%。
4. 医疗卫生与计划生育(类)210(款)05(项)01:2016年决算数为7.16万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
中共大英县委统战部2016年一般公共预算财政拨款基本支出114.26万元,其中:
人员经费103.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费11.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共大英县委统战部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.05万元,完成预算50.83%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.79万元,完成预算69.75%;公务接待费支出决算为0.26万元,完成预算13%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是部门打紧安排,厉行节约,严格执行党的“八项”规定。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.83万元,下降37.5%,其中:因公出国(境)费支出决算坚平为0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.62万元,下降36.73%;公务接待费支出决算减少0.21万元,下降44.68%。减少变动的主要原因是部门厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2.79万元,占91.48%;公务接待费支出决算0.26万元,占8.52%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2. 公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费2.79万元,其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元.截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
公务用车运行维护费支出2.79万元。主要用于市级开会及乡镇寺庙检查,扶贫等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费
2016年公务接待费0.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,32人,共计支出0.26万元,主要用于接待市级部门来我县调研、检查工作。
其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
中共大英县委统战部2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,我部机关运行经费支出114.26万元,比2015年减少14.98万元,下降11.59%。
(二)政府采购支出情况
2016年度,我部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,我部公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
:附表1:收入支出决算总表
表1-1:收入总表
表1-2:支出总表
表2:财政拨款收入支出决算表
表3:一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5:国有资本经营预算支出决算表
十、名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
8. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项):指用于台湾事务方面的支出。
11. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19. “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。