1.扶贫移民民局主要承担贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟订有关具体政策措施并组织实施;拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划组织、协调和指导全县扶贫开发工作,组织和指导社会扶贫工作;负责联络县外机构或组织在大英定点扶贫与扶贫协作工作,组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施;拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、统计监测等监督工作;负责扶贫开发和移民安置的政策研究及信息工作,组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训;制订全县大中型水利水电工程移民工作年度计划,管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作,组织移民安置验收、后期扶持和监督评估;负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作,负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作;负责三峡外迁移民管理和后续实施工作;指导、管理、监督村级互助资金的运行;到2018年全县实现45个贫困村退出,24318名贫困人口脱贫任务。
一、部门机构情况说明。
2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,为一级预算单位。
目前,由于脱贫攻坚任务量大,从原有8名编制增加到16名,确保到2018年批羸脱贫攻坚战。内设综合股、扶贫开发股、移民股。
二、收入支出执行总体情况
1、收入情况:2016年决算收入1044.02万元,其中县本级财政收入246.14万元,专项资金收入797.88万元。决算收入主要是增加了:上级政府性基金797.88万元。
2、支出情况:2016年决算支出1044.02万元,其中:商品服务支出107.9万元,对个人家庭人员支出826.59万元(发放移民补助797.88万元)元。工资福利支出109.53万元。
办公费61.58万元,水费0.5万元,医疗费4.17万元。
3、收入增减情况说明
本年收入减少1359.20万元,其中一般公共预算财政拨款减少61.50万元,政府性基金预算财政拨款减少1297.70万元。原因去年的大中型水库库区基金项目今年已完工。
4、支出增减情况说明
本年支出减少1359.20万元,其中基本支出增加48.77万元,原因是增加了人员和稽查的增加,项目支出减少1407.97万元。原因去年的大中型水库库区基金项目今年已完工。
4、机关运行经费执行情况
机关运行费用9.1万元,主要用于公务用车运行维护、办公、印刷、水电、职工差旅费、会议及培训费等 。
5、三公经费增减变化
(1)因公出国(境)经费
2016年无因公出国(境)计划。
(2)公务接待费
2016年公务接待费2.65万元,较2016年预算增加0.03万元。主要原因是脱贫攻坚检查督促。
2016年公务接待费主要用于脱贫攻坚开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待50批次,400人,共计支出2.65万元。
(3)公务用车购置及运行维护费
2016年无公务用车购置费,年终无车辆保有量。原因是按公车改革制度要求,扶贫移民局会于2016年7月已将车辆交与机关事务管理局封存,所以本单位年末无车辆。注决算报表暂未处理。
2016年公务用车运行维护费5.82万元,较2016年预算增加1.75万元,主要用于脱贫攻坚车辆油费、维修费、过路过桥费、保险费等业务费用。
三、政府采购支出情况,无
四、专业性较强的名称解释
1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务(类)××××(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3. 一般公共服务(类)××××(款)一般行政管理事务(项):指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
4. 一般公共服务(类)××××(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
5. 一般公共服务(类)××××(款)信息化建设(项):指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
6. 一般公共服务(类)××××(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 一般公共服务(类)××××(款)其他××××支出(项):指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
8. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9. “三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附:表一财政拨款收入支出决算表
表二 国有资本经营预算支出决算表
表三收入决算表
表四收入支出决算表
表五一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表八一般公共预算财政拨款支出决算表
表九一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表十政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表十一政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表十二支出决算表
财政拨款收入支出决算表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:四川省遂宁市大英县扶贫和移民工作局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 246.14 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1.40 | 1.40 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 797.88 | 二、外交支出 | 29 | |||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 815.93 | 18.05 | 797.88 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 4.17 | 4.17 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 222.52 | 222.52 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
本年收入合计 | 22 | 1,044.02 | 本年支出合计 | 49 | 1,044.02 | 246.14 | 797.88 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 1,044.02 | 总计 | 54 | 1,044.02 | 246.14 | 797.88 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |