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2023年度四川省大英县审计局部门决算

2024-8-28 08:50| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 62| 评论: 0|来自: 县审计局

摘要: {"原始ID":"8a884f75cea71fd739ea2c3904cbb805","发布时间":"2024年08月28日","发布者":"县审计局","附件":[{"Filepath":"/UploadFiles/2024/08/28/fbff5e41-8038-4a26-8a34-47894cdde8ed.xls","Name":"附件 大英县审计局2023年决算数据.xls","Filetype":".xls"},{"Filepath":"/UploadFiles/2024/08/28/a3ac06ab-1012-4125-98cf-403f4bf84943.xlsx","Name":"附件 部门预算项目支出绩效自评表.xlsx","Filetype":".xlsx"}]}

2023年度收、支总计均为634.55万元。与2022相比,收、支总计各增加85.04万元,增长15.48%。主要变动原因是增加了审计业务中介费

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



    二、 收入决算情况说明

2023本年收入合计634.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入634.55万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

    三、支出决算情况说明

2023本年支出合计634.55万元,其中:基本支出476.52万元,占75.10%;项目支出158.03万元,占24.90%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023财政拨款收、支总计均为634.55万元。与2022相比,财政拨款收、支总计各增加113.74万元,增长21.84%。主要变动原因是增加了审计业务中介费。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023一般公共预算财政拨款支出634.55万元,占本年支出合计的100%。与2022相比,一般公共预算财政拨款支出增加113.74万元,增长21.84%。主要变动原因是增加了审计业务中介费。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023一般公共预算财政拨款支出634.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出514.89万元,占81.14%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出65.08万元,占10.26%;卫生健康支出15.51万元,占2.45%;住房保障支出37.14万元,占5.85%;其他支出1.92万元0.3%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为634.55万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项): 支出决算为182.17万元,完成预算100%。

2.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项): 支出决算为151.93万元,完成预算100%。

3.一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项): 支出决算为4.18万元,完成预算100%。

4.一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项): 支出决算为176.61万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为11.11万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为53.04万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.93万元,完成预算100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为8.43万元,完成预算100%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为6.47万元,完成预算100%。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.62万元,完成预算100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为37.14万元,完成预算100%。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算为1.92万元,完成预算100%。

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023一般公共预算财政拨款基本支出476.52万元,其中:

人员经费434.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费42.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023“三公”经费财政拨款支出决算为2.61万元,完成预算36.25%较上年度减少2.32万元,下降47.06%。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.61万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。与上年持平,原因两年均未安排因公出国境

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。与上年持平,原因我单位无公务车

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至20231231日,单位共有公务用车0

公务用车运行维护费支出0万元。

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