2023年度收、支总计均为634.55万元。与2022年度相比,收、支总计各增加85.04万元,增长15.48%。主要变动原因是增加了审计业务中介费。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计634.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入634.55万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计634.55万元,其中:基本支出476.52万元,占75.10%;项目支出158.03万元,占24.90%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为634.55万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加113.74万元,增长21.84%。主要变动原因是增加了审计业务中介费。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出634.55万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加113.74万元,增长21.84%。主要变动原因是增加了审计业务中介费。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出634.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出514.89万元,占81.14%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出65.08万元,占10.26%;卫生健康支出15.51万元,占2.45%;住房保障支出37.14万元,占5.85%;其他支出1.92万元,占0.3%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为634.55万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项): 支出决算为182.17万元,完成预算100%。
2.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项): 支出决算为151.93万元,完成预算100%。
3.一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项): 支出决算为4.18万元,完成预算100%。
4.一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项): 支出决算为176.61万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为11.11万元,完成预算100%。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为53.04万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.93万元,完成预算100%。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为8.43万元,完成预算100%。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为6.47万元,完成预算100%。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.62万元,完成预算100%。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为37.14万元,完成预算100%。
12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为1.92万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出476.52万元,其中:
人员经费434.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费42.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.61万元,完成预算36.25%,较上年度减少2.32万元,下降47.06%。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.61万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。与上年持平,原因是两年均未安排因公出国境。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。与上年持平,原因我单位无公务车。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2023年12月31日,单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。