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大英县经济和信息化局关于2017年部门预算的情况说明

2017-4-10 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 93| 评论: 0|来自: 大英县经信局

摘要: {"原始ID":"d033590786504da5b1a1801b209a9a19","发布时间":"2017年04月10日","发布者":"大英县经信局","附件":[]}
  大英县经济和信息化局关于2017年部门预算的情况说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)县经信局基本职能:

  贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施,研究拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施。

  负责拟订新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强县战略;监测、分析经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制;负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作;负责全县企业技术改造推进工作,企业技术创新体系建设,指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制;负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作;协助推进企业信用制度建设,协助做好中小企业信用担保和融资体系建设;对全县工业各行业实施行业管理,制定并组织实施相关政策措施;统筹推进全县信息化工作,负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理。

  县经信局2017年重点工作:

  工业经济呈恢复性增长。预计全年,规模工业实现总产值212亿元,增长10.8%,同比回升32.4个百分点;实现工业规模增加值10.1%。 工业投资领跑全市第一。预计全年,完成工业投资67.6亿元,增长13.04%,超市下达66.1亿元目标任务1.5亿元,超目标2.3个百分点。 新增规模企业超额完成。预计全年新增规模工业企业12户,超市下达8户目标任务4户,超目标25%,新增规模企业户数居全市第一,规模工业企业达到88户 。企业创新能力大幅提升。

  二、部门预算单位构成情况

  大英县经济和信息化局属独立编制、单独核算预算的行政单位。共有职工22人,其中行政人员12人,事业人员7人,临聘人员3人。

  三、收支预算情况说明

  县经信局2017年收入预算总计235.93万元,指一般公共预算拨款收入235.93万元,包括一般公共服务支出 235.93万元。较2016年收入预算增加26.1968万元,增长了12.5%。主要原因是目标绩效奖和单位基本养老保险预算增加。

  县经信局2017年支出预算总计235.93万元,较2016年支出预算增加26.1968万元,增长了12.5%。主要原因是兑现目标绩效奖和单位基本养老保险支出增加。其中:基本支出183.43万元,占77.7%,项目支出52.50万元,占22.3%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  县经信局2017年财政拨款收支总预算235.93万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入235.93万元。支出包括:基本支出183.43万元,项目支出52.50万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况

  县经信局2017年一般公共预算当年拨款235.93万元,其中一般公共服务支出235.93万元;医疗卫生与计划生育包括行政单位医疗2017年预算数为5.52万元,事业单位医疗2017年预算数为2.69万元,主要用于局机关和信息中心基本医疗保险缴费支出;住房保障包括住房公积金2017年预算数为11.12万元,主要用于单位为职工缴纳住房公积金。

  六、一般公共预算支出情况说明

  县经信局2017年一般公共预算基本支出183.43万元,其中:人员经费165万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费等。公用经费18.43万元,主要包括:培训费、福利费、工会经费等。县经信局2017年一般公共预算项目支出52.5万元,其中:一般行政管理事务46.5万元,国内贸易管理2万元,其他贸易事务支出4万元。

  七“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

  县经信局2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算8.66万元,较2016年预算有所增加,主要原因是参加培训的次数增多了,到工业企业检查安全、环保的次数增加了。其中:会议费2.94万元,培训费2.32万元,差旅费3.40万元。

  八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  县经信局2017年“三公”经费财政拨款预算数12.80万元,比2016年预算减少7.6万元,下降了37%。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.80万元,公务用车购置及运行费8.00万元。因公出国(境)经费为0万元。公务接待费与2016年预算减少9.1万元,下降了65%。公务用车购置及运行维护费较2016年预算增加1.5万元,上升了23%。主要原因是2017年下企业检查安全和环保的次数增多了。

  九、政府性基金预算支出情况说明

  县经信局2017年政府性基金预算拨款为0万元。

  十、其他重要事项的说明

  (一)机关运行经费

  2017年县经信局机关运行经费财政拨款预算为18.4346万元,比2016年预算减少0.19万元,下降了1%。

  (二)政府采购情况

  2017年县经信局计划采购电脑6台,打印机4台,空调5台,预算金额为6.5万元。

  (三)国有资产占有使用情况截至2016年底,县经信局共有车辆1辆,其中,轿车1辆。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  十一、部分名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.一般公共服务(类)××××(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  4.一般公共服务(类)××××(款)一般行政管理事务(项):指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

  5.一般公共服务(类)××××(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

  6.一般公共服务(类)××××(款)信息化建设(项):指单位用于信息化建设等方面的项目支出。

  7.一般公共服务(类)××××(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  8.一般公共服务(类)××××(款)其他××××支出(项):指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

  9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合部门业务开展,用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。


  


  
  样表69      
      表1
部门预算收支总表
填报单位:大英县经信局     单位:万元
收 入   支 出  
项 目 2017年预算数 项 目 2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入 235.93 一、一般公共服务支出 235.93
二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、外交支出  
三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、国防支出  
四、事业收入 0.00 四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入 0.00 五、教育支出  
六、其他收入 0.00 ……  
       
本 年 收 入 合 计 235.93 本 年 支 出 合 计 235.93
七、用事业基金弥补收支差额   二十九、事业单位结余分配  
八、上年结转   其中:转入事业基金  
    三十、结转下年  
       
收 入 总 计 235.93 支 出 总 计 235.93



  
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