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2023年度四川省大英县妇女联合会部门决算

2024-8-28 17:22| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 69| 评论: 0|来自: 县妇联

摘要: {"原始ID":"44d915903dfa0bc4fac7a5a867b0d478","发布时间":"2024年08月28日","发布者":"县妇联","附件":[{"Filepath":"/UploadFiles/2024/08/28/22fc9245-3974-48c7-b44c-0d01d90dad0d.pdf","Name":"决算公开表.pdf","Filetype":".pdf"},{"Filepath":"/UploadFiles/2024/08/28/495fc658-2b9d-499b-bc2e-817e742e5410.xlsx","Name":"2023部门预算项目支出绩效自评表1.xlsx","Filetype":".xlsx"}]}


 

2023年度

四川省大英县妇女联合会

部门决算


目录

 

公开时间:2024828

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


第一部分 部门概况

一、部门职责

县妇联是全国妇联的地方组织,是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。其机关的主要工作职责是:

1.根据党的中心任务,指导各基层妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

2.指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动,组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

3.指导各基层妇女组织的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神;组织各行各业妇女开展职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、促进妇女参政议政,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童的合法权益。

5.为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。加强与各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。积极开展同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊,促进祖国统一大业,发展同世界各国妇女的友好交往,增进友谊,加强合作。

6.调查研究我县不同地区妇女和儿童的情况、问题,及时向县委、县政府反映,提出建议。

7.负责机关和系统的精神文明建设以及党风廉政建设。

8.领导和指导县妇女活动中心的工作。

9.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。

10.承担县委、县政府交办的其他工作。

二、构设置

县妇联属一级预算单位1个。主要包括:大英县妇女联合会(机关)。下设办公室1个,编制5个,其中行政编制4个,机关工勤1个

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为192.65万元。与2022相比,收、支总计各增加42.91万元,增长29%。主要变动原因是民生项目资金和儿童之家运维经费比去年增多。


(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

二、 入决算情况说明

2023本年收入合计192.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入192.65万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。


 (图2:收入决算结构图)(饼状图)


三、 出决算情况说明

2023本年支出合计192.65万元,其中:基本支出80.52万元,占42%;项目支出112.13万元,占58%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。


 (图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023财政拨款收、支总计均为192.65万元。与2022相比,财政拨款收、支总计各增加42.91万元,增长29%。主要变动原因是民生项目资金和儿童之家运维经费有所增加。


 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023一般公共预算财政拨款支出192.65万元,占本年支出合计的100%。与2022相比,一般公共预算财政拨款支出增加42.91万元,增长29%。主要变动原因是民生项目资金和儿童之家运维经费有所增加。

 

 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023一般公共预算财政拨款支出192.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出138.28万元,占72%;社会保障和就业支出8.85万元,占4.6%;卫生健康支出13.86万元,占7.2%;住房保障支出6.26万元,占3.2%;农林水支出24.5万元,其他支出0.9万元,0.05%。


 

 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023度一般公共预算支出决算数为192.65万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为62.74万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)般行政管理事务(项): 支出决算为21.55万元,完成预算100%。

3.(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项): 支出决算为54万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为8.85万元,完成预算100%。

5.卫生健康支出()公共卫生(款)其他医疗救助(项): 支出决算为11.18万元,完成预算100%。

6.卫生健康行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为2.67万元,完成预算100%。

7.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算为24.5万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为6.26万元,完成预算100%

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为0.9万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023一般公共预算财政拨款基本支出80.52万元,其中:

人员经费70.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费10.46万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新

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