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2023年度四川省大英县行政审批局部门决算

2024-8-21 15:15| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 106| 评论: 0|来自: 县行政审批和数据局

摘要: {"原始ID":"65d4c276260d9a7787d79f94e6533a97","发布时间":"2024年08月22日","发布者":"县行政审批和数据局","附件":[{"Filepath":"/UploadFiles/2024/08/22/59dd80af-6b88-4589-bf77-2da9bfad6fd9.xls","Name":"2023-133-大英县行政审批局部门决算公开报表.xls","Filetype":".xls"},{"Filepath":"/UploadFiles/2024/08/22/cfc348f6-70cc-4d27-b151-ab23118e7a4e.xlsx","Name":"行政审批局2023年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx","Filetype":".xlsx"}]}


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公开时间:2024年8月21日


第一部分 单位概况4-5

一、主要职责4-4

二、机构设置4-5

第二部分 2023年度单位决算情况说明6-16

一、收入支出决算总体情况说明6-6

二、收入决算情况说明6-7

三、支出决算情况说明7-7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8-8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8-12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12-12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12-14

八、政府性基金预算支出决算情况说明14-14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14-14

十、其他重要事项的情况说明14-16

第三部分 名词解释17-20

第四部分 附件21-113

第五部分 附表

附表1.部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附表2.部门预算项目支出绩效自评表


第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻落实中央、省、市、县全面深化行政审批制度改革决策部署,深入推进审批服务标准化建设,提高审批效能,建立健全相对集中许可权工作机制,并组织实施;牵头组织推进全县行政审批制度改革工作;负责组织、指导、监督、管理全县的政务服务工作及便民服务工作;负责组织清理、整顿、规范、指导全县行政审批、行政办证等工作,简化办事流程、推进政务公开,牵头推进行政权力依法规范公开运行工作;推进全县“放管服”改革;负责政务服务大厅的建设和管理;负责县直相关部门入驻政务服务大厅窗口和各镇(街道)便民服务中心的指导工作;负责贯彻执行法律法规和行政审批制度改革政策措施;负责全县公共资源交易的指导、协调和管理工作;负责本系统网络信息化建设,电子政务建设和管理工作;负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作;完成县委和县政府交办的其他工作。

二、机构设置

县行政审批局下属二级单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。

纳入县行政审批局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.大英县行政审批局

2.大英县政务服务和大数据中心

3.遂宁市公共资源交易服务中心大英县分中心


第二部分 2023年度单位决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支总计1433.22万元。与2022年相比,收支总计各增加384.56万元,增加36.67%。主要变动原因一是人员增加及保险调整了缴费基数;二是增加了阶段(一次性)项目。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1433.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1433.22万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1433.22万元,其中:基本支出738.51万元,占51.53%;项目支出694.71万元,占48.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说

2023年财政拨款收支总计1433.22万元。与2022年相比,财政拨款收支总计增加384.56万元,增加36.67%。主要变动原因一是人员增加及保险调整了缴费基数;二是增加了阶段(一次性)项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1433.22万元,占本年支出合计的100%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加384.56万元,增加36.67%。主要变动原因一是人员增加及保险调整了缴费基数;二是增加了阶段(一次性)项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1433.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1254.96万元,占87.56%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出81.92万元,占5.72%;卫生健康支出31.44万元,占2.19%;住房保障支出54.10万元,占3.77%;其他支出10.80万元,占0.76%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1433.22万元,完成预算的100%。其中:

1.一般公共服务201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)行政运行01(项):支出决算为97.75万元,完成预算的100%。

2.一般公共服务201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)一般行政管理事务02(项):支出决算为185万元,完成预算的100%。

3.一般公共服务201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)事业运行50(项):支出决算为421.60万元,完成预算的100%。

4.一般公共服务201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出99(项):支出决算为550.61万元,完成预算的100%。

5.社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出05(款)行政单位离退休01(项):支出决算为2.01万元,完成预算的100%。

6.社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出05(款)事业单位离退休02(项):支出决算为4.06万元,完成预算的100%。

7.社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):支出决算为73.80万元,完成预算的100%。

8.社会保障和就业208(类)其他社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出99(项):支出决算为2.05万元,完成预算的100%。

9.卫生健康210(类)公共卫生04(款)其他公共卫生支出99(项):支出决算为8.30万元,完成预算的100%。

10.卫生健康210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):支出决算为4万元,完成预算的100%。

11.卫生健康210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项):支出决算为18.26万元,完成预算的100%。

12.卫生健康210(类)行政事业单位医疗11(款)其他行政事业单位医疗支出99(项):支出决算为0.88万元,完成预算的100%。

13.住房保障221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):支出决算为54.1万元,完成预算的100%。

14.其他支出229(类)其他支出99(款)其他支出9(项):支出决算为10.80万元,完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出738.51万元,其中:

人员经费678.16万元,主要包括:基本工资173.37万元、津贴补贴22.58万元、奖金116.38万元、绩效工资104.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.80万元、职工基本医疗保险缴费22.26万元、其他社会保障缴费2.93万元、住房公积金54.10万元、其他工资福利支出101.68万元、生活补助6.07万元。

公用经费60.35万元,主要包括:办公费22万元、邮电费4.40万元、差旅费2.30万元、维修(护)费1.00万元、培训费0.10万元、公务接待费0.60万元、委托业务费0.24万元、工会经费3.27万元、福利费4.63万元、其他交通费5.36万元、其他商品和服务支出14.89万元、办公设备购置1.56万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.60万元,完成预算的100%,较上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.60万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算的0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算较2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.60万元,完成预算的100%。公务接待费支出决算较2022年持平。其中:国内公务接待支出0.60万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,53人次(不包括陪同人员),共计支出0.60万元,具体内容包括:1.接待遂宁市安居区行政审批局学习大英县“无差别”综合改革和“三化”建设方面的先进经验和做法0.34万元;2.接待四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心、遂宁市政务服务和大数据管理局专题调研大英县无差别综合窗口建设工作推荐情况、政务服务大厅“三化”建设、“互联网+政务服务”系统运行情况0.22万元;3.接待遂宁市公共资源交易服务中心赴大英调研“推动交易项目下沉分中心”相关工作0.04万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年,县行政审批局机关运行经费支出60.35万元,比2022年增加2.51万元,增长4.34%。主要变动原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况

2023年,县行政审批局政府采购支出总额191.22万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出191.22万元。主要用于“大英政务大百科2.0”建设运行93.80万元、“天府通办”移动端大英县分站点建设运维委托业务48.62万元、政务大百科运维外包服务48.80万元等采购。授予中小企业合同金额191.22万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额191.22万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,县行政审批局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对“一窗受理”外包服务项目开展了预算事前绩效评估,对大厅运行经费、免费复印费、采购中心工作经费、“一窗受理”外包服务、行政审批事项业务费、“政务大百科”项目运行维护费、大数据运行经费等7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控,并组织对16个项目开展绩效自评,绩效自评表详见附表。


第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入和财政横向拨款等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件


附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成。大英县行政审批局属一级预算单位,下设大英县政务服务和大数据中心、遂宁市公共资源交易服务中心大英县分中心两个事业单位。

(二)机构职能。贯彻落实中、省、市、县全面深化行政审批制度改革决策部署,深入推进审批服务标准化建设,提高审批效能,建立健全相对集中许可权工作机制,并组织实施;牵头组织推进全县行政审批制度改革工作;负责组织、指导、监督、管理全县的政务服务工作及便民服务工作;负责组织清理、整顿、规范、指导全县行政审批、行政办证等工作,简化办事流程、推进政务公开,牵头推进行政权力依法规范公开运行工作;推进全县“放管服”改革。负责政务服务大厅的建设和管理;负责县直相关部门入驻政务服务大厅窗口和各镇(街道)便民服务中心的指导工作;负责贯彻执行法律法规和行政审批制度改革政策措施;负责全县公共资源交易的指导、协调和管理工作;负责本系统网络信息化建设,电子政务建设和管理工作;负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作;完成县委和县政府交办的其他工作。

(三)人员概况。截至2023年末,有:行政编制6人,实有人员7人;事业编制35人,实有人员37人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。县行政审批局2023年年初预算收入合计1433.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1433.22万元,占比100%;决算收入合计1433.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1433.22万元,占比100%。

(二)支出情况。县行政审批局2023年年初预算总支出1433.22万元,其中:基本支出738.51万元,占51.53%;项目支出694.71万元,占48.47%。决算总支出1433.22万元,其中:基本支出738.51万元,占51.53%;项目支出694.71万元,占48.47%。

(三)结余分配和结转结余情况。县行政审批局2023年决算无结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析

1.履职效能

根据县行政审批局的机构职能,县行政审批局分别开展了行政审批业务费、大厅运行经费、免费复印费、“一窗受理”外包服务、大数据运行经费、采购中心工作经费、回马镇等3个镇便民服务中心建设经费、电子政务外网升级改造等项目,圆满完成了县行政审批局的全县行政审批政务服务、公共资源交易服务、便民服务、政务大厅和各镇(街道)便民服务中心的建设运行管理、电子政务建设和管理等职能职责工作。县行政审批局荣获2021-2023年度遂宁市最佳文明单位、四川省政务服务“一网通办”工作先进集体、2022年镇村便民服务标准化规范化便利化建设成效显著单位;大英县金元镇便民服务中心创建为省级“示范便民服务中心”、大英县盐井街道便民服务中心创建为省级“五星级便民服务中心”、大英经济开发区政务服务中心成功创建为省级“园区示范政务服务中心”。遂宁市公共资源交易服务中心大英县分中心;遂宁市公共资源交易服务中心大英县分中心全面完成省级集中采购机构标准化建设试点工作,荣获全市公共资源交易量化评分一等奖;遂宁市公共资源交易服务中心大英县分中心“国家投资建设工程项目下沉县(市、区)分中心”“建设政府采购验收专家库协助采购人提升验收水平”被评选为全省公共资源交易服务创新案例标杆。大英县荣获2022年度遂宁市政务服务工作先进集体和2022年度遂宁市“一网通办”工作先进集体,县政府网站顺利通过全省和全市政府网站普查并进入第一梯队。

2.预算管理

县行政审批局坚决落实“过紧日子”的预算管理基本方针,结合年度重点工作任务和基本履职需要,按照轻重缓急进行资金预算安排,严格控制一般性支出和非刚性非急需支出,科学、合理编报预算。在预算执行过程中建立绩效监控机制,对跟踪发现的绩效目标偏差和管理漏洞,采取有针对性的措施予以纠正,促进绩效目标如期实现,严禁年终集中支付,确保预算绩效目标圆满完成。2023年财政拨款预算为1433.22万元(其中年初预算1016.97万元;由于人员变动,人员工资调整及项目调整等原因,追加预算416.25万元),2023年实际支出总额为1433.22万元,预算完成率100%。

3.财务管理

县行政审批局严格遵守省、市、县预算资金使用的管理规定,管理制度健全,财务制度规范,项目运行过程中各项制度均执行到位。同时,费用报销实行“一支笔”审批原则,一切报销票据均由经办人员签字,股室负责人审核签字,会计审核签字,分管领导审核后再由分管财务的领导审批报销。所有支出票据必须是合法、真实、有效。具体经办人或者经费报销人对报销事项的真实性负责,签字审核部门负责人或分管领导对报销事项的真实性负责,会计主要对报销项目、标准、所附附件和票据的真实性负责,分管财务领导对报销审查程序是否完善、经费报销总体合规性等方面予以综合审查。

4.资产管理

2023年,县行政审批局资产总额418.00万元,较上年增长14.80%。其中:流动资产144.57万元,较上年减少21.39%,占资产总额34.59%;固定资产212.57万元,较上年增长42.28%, 占资产总额50.85%;无形资产60.86万元,较上年增长97.61%,占资产总额14.56%;负债总额208.88万元,较上年增长20.65%;净资产209.12万元,较上年增长9.50%。

截至2023年12月31日,我单位自用固定资产540.65万元,占账面固定资产总额的100.00%,其中:在用540.65万元,占账面固定资产总额的100.00%;自用无形资产161.23万元,占账面无形资产总额的100.00%;其中在用161.23万元,占账面无形资产总额的100.00%;无出租出借、对外投资等情况。

5.采购管理

2023年,县行政审批局政府采购支出总额191.22万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出191.22万元。主要用于“大英县政务大百科2.0”建设运行委托业务费93.8万元、“天府通办”移动端大英县分站点建设运维委托业务费48.62万元、政务大百科运维外包服务费48.8万元。授予中小企业合同金额191.22万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额191.22万元,占政府采购支出总额的100%。

(二)部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数7个,涉及预算总金额397.08万元,1-12月预算执行总体进度为100 %,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数9个,涉及预算总金额297.63万元,1-12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策

根据县政府批复文件,县行政审批局对各项目进行了预算入库,并从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况,以完成单位各项工作任务。

2.项目执行

项目费用报销实行“一支笔”审批原则,一切报销票据均由经办人员签字,股室负责人审核签字,会计审核签字,分管领导审核后再由分管财务的领导审批报销。在资金拨付时,严格按照资金性质和年初的预算用途从预算管理一体化平台上支付资金,无超预算用途的支付情况,整体支出及时合理,预算执行有序,无违规记录,全年单位支出完成率为100%。

3.目标实现

2023年,县行政审批局项目类预算数为694.71万元,其中大厅运行费93.64万元、行政审批事项业务费50.01万元、免费复印费13.30万元、“一窗受理”外包服务137.95万元、采购中心工作经费5万元、“政务大百科”项目运行维护费47.18万元、大数据运行经费50万元、回马镇等3个镇便民服务中心建设经费60.00万元、“无差别综合窗口‘省内通办’试点”建设资金30.00万元、电子政务外网升级改造资金15.00万元、7个镇(街道)便民服务中心建设奖补经费80.00万元、公共资源交易服务标准化规范化建设“示范交易中心”创建经费40.00万元、大英县不动产登记业务协同主题式服务数据整合及系统改造经费39.00万元、大英县首届政务服务和公共资源交易服务技能大赛保障经费14.53万元、热成像自动测温设备经费8.30万元、安可替代补助资金10.80万元。以上项目资金主要用于全县行政许可工作的审批、公共资源交易工作经费、早九晚五工作餐费、大厅运行费用、电子监察租赁、网络运行、为办事群众免费复印材料、“一窗受理”外包服务等项目支出,保障机关完成特定行政工作任务或事项发展目标。2023年项目类实际支出694.71万元,预算完成率为100%,无违规记录。

(三) 重点领域绩效分析

2023年,县行政审批局政府采购支出总额191.22万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出191.22万元。主要用于“大英县政务大百科2.0”建设运行委托业务费93.8万元、“天府通办”移动端大英县分站点建设运维委托业务费48.62万元、政务大百科运维外包服务费48.8万元。授予中小企业合同金额191.22万元围绕支持中小企业发展、采购执行率,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额191.22万元,占政府采购支出总额的100%。

(四) 绩效结果应用情况

1.县行政审批局2023年无政府性债务及非税收入。

2.政府采购情况。2023年,县行政审批局政府采购预算185.13万元,主要用于“一窗受理”外包服务项目、“政务大百科”项目运行和办公设备方面的采购。

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