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大英县住房和城乡建设局2017年部门预算编报说明

2017-4-7 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 106| 评论: 0|来自: 大英县住建局

摘要: {"原始ID":"d17a310b1ec54765aad67792ad507b6b","发布时间":"2017年04月07日","发布者":"大英县住建局","附件":[]}
  大英县住房和城乡建设局

  2017年部门预算编报说明

  一、单位基本情况  大英县住房和城乡建设局主要职能职责:贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针政策,承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房、建立本县工程建设标准体系、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、主管全县建筑业、综合管理和指导全县建筑活动及县城基础设施建设工程项目的实施和指导全县城乡建设及建设行政管理的责任。单位共有财政供养人员编制56个,(其中行政编制16个,事业编制40个),实有财政供养人员56人。

  二、收支预算情况说明

  收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出等支出。

  (一)收入预算情况

  县住建局2017年一般公共预算拨款收入835.35万元,比2016年预算数1658.36万元减少823.01万元。主要原因是2017年减少房管局上缴交易收入拨款。其中:行政运行(城乡社区)377.33万元、行政单位医疗23.79万元、其他城乡社区管理事务支出126万元、其他城乡社区支出276万元、住房公积金32.23万元。

  (二)支出预算情况

  大英县住建局部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城乡建设事业发展相关工作。

  基本支出559.35万元,其中:人员经费459.69万元,主要用于保障局机关及相关事业单位人员工资、津贴、资金、社会保障缴费等;对个人和家庭补助支出32.23万元,主要用于住房公积缴纳;公用经费67.43万元,主要用于县住建系统正常运转的日常支出,包括办公费、水电费、培训、差旅、公务用车(含事业)、公务接待等日常公用经费。

  项目支出276万元,主要用于保障住建系统为完成城乡建设管理事业发展目标的专项业务工作经费支出。主要包括人民防空、安全生产、住房保障、城乡建设管理等支出。

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  县住建局2017年一般公共预算当年拨款835.35万元,比2016年预算数1658.36万元减少823.01万元。主要原因是2017年减少房管局上缴交易收入拨款

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  行政单位医疗23.79万元,占2.85%;行政运行(城乡)377.33万元,占45.17%;其他城乡社区管理事务支126万元,占15.08%;其他城乡社区支出276万元,占33.04%,住房公积金32.23万元,占3.86%。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  县住建局2017年一般公共预算基本支出559.35万元,其中:

  人员经费491.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费67.43万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  县住建局2017年“三公”经费财政拨款预算数14.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年预算增长为0。主要原因是2016年和2017年都没有出国出境工作安排。

  (二)公务接待费与2016年预算4.5万元持平,原因是严格执行中省市县相关规定。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算12万元下降17%。主要原因是住建局机关进行了车改。

  单位现有公务用车3辆(事业单位车辆),其中:轿车3辆。

  2017年未安排公务用车购置费。

  2017年安排公务用车运行维护费10万元,主要用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障下属单位行业业务工作的开展,以及省上联系工作等。

  六、政府性基金预算支出情况说明

  县住建局2017年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,县住建局机关运行经费财政拨款预算为377.33万元,比2016年预算272.45万元增加104.88万元,增加38.5%。

  (二)政府采购情况

  2017年,县住建局安排政府采购预算0万元,主要是单位暂无需要政府采购资产。

  八、名词解释

  1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3. 一般公共服务(类)××××(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  4. 一般公共服务(类)××××(款)一般行政管理事务(项):指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

  5. 一般公共服务(类)××××(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

  6. 一般公共服务(类)××××(款)信息化建设(项):指单位用于信息化建设等方面的项目支出。

  7. 一般公共服务(类)××××(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  8. 一般公共服务(类)××××(款)其他××××支出(项):指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

  9. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合部门业务开展,用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

  10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

  11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

  12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

  19. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21. “三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22. 机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支

  附:表1 部门预算收支总表

  表1-1 部门预算收入总表

  表1-2 部门预算支出总表

  表2 财政拨款收支预算总表

  表3 一般公共预算支出预算表

  表3-1 一般公共预算基本支出预算表

  表3-2 一般公共预算项目支出预算表

  表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4 政府性基金支出预算表

  表4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

  表5 国有资本经营预算支出预算表

  
      表1
部门预算收支总表
大英县住房和城乡建设局     单位:万元
收 入   支 出  
项 目 2017年预算数 项 目 2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入 835.35 一、城乡社区支出 732.10
二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 64.46
三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、国防支出 15.00
四、事业收入 0.00 四、医疗卫生与计划生育支出 23.79
五、事业单位经营收入 0.00 五、教育支出  
六、其他收入 0.00 ……  
       
本 年 收 入 合 计 835.35 本 年 支 出 合 计 835.35
七、用事业基金弥补收支差额   二十九、事业单位结余分配  
八、上年结转   其中:转入事业基金  
    三十、结转下年  
       
收 入 总 计   支 出 总 计  


  
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